那個(gè)只有按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào),沒法按其他申報(bào)
老師,我們公司外聘的老年大學(xué)老師的課時(shí)費(fèi),應(yīng)該怎么做賬,入賬的分錄怎么寫?是需要給任課老師申報(bào)個(gè)人工資還是勞務(wù)費(fèi)?
老師你好,我公司去年底內(nèi)部培訓(xùn),職位高的領(lǐng)導(dǎo)給職位低的員工進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)了,根據(jù)授課課時(shí)的時(shí)長給他們發(fā)了錢,這個(gè)費(fèi)用可以進(jìn)公司的職工教育經(jīng)費(fèi)科目嗎?個(gè)人的話是否需要申報(bào)個(gè)稅?是合并工資申報(bào)嗎?
老師我是民非企業(yè)的,公司聘任導(dǎo)師講課,付費(fèi)時(shí),借:勞務(wù)報(bào)酬 800貸:銀行存款 800,她的個(gè)人所得稅,公司應(yīng)該代扣代繳,會(huì)計(jì)分錄我該怎么做
老師你好,我們公司是一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu),老板找了一家臨時(shí)教師,老板從公司的賬上給他付課時(shí)費(fèi),老師又提供不了發(fā)票,總金額是4480.00元,我就按總金額×2.5%扣了稅金,會(huì)計(jì)分錄和賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
老師你好,我們公司是一家教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu),老板臨聘了幾位兼職老師,他們提供不了發(fā)票,我要了他們的銀行卡及身份證復(fù)印件,比如他們的應(yīng)發(fā)課時(shí)費(fèi)是:12350.00,我按這個(gè)金額*2.5%的企業(yè)所得稅之后,實(shí)發(fā):12041.25對(duì)嗎?另外會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正,把原來2023年的做一筆紅字沖紅,藍(lán)字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3,但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級(jí)科目沒數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩看一下看做什么會(huì)計(jì)分錄比較好?能避免這個(gè)情況
老師,專利年費(fèi)怎么做賬
老師,月租金4000,交多少錢個(gè)稅?
公司支付職工的培訓(xùn)費(fèi),會(huì)計(jì)分錄
你好!2024年我計(jì)提的房租多了,三年的金額我看成一年的,當(dāng)時(shí)計(jì)提的分錄是 借:銷售費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:預(yù)付賬款-展廳租金,上次我問了會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師,老師叫我沖減,借:預(yù)付賬款-展廳租金 貸:以前年度損益調(diào)整,但是這樣做之后我資產(chǎn)負(fù)債表就不平衡了,我怎樣調(diào)好一點(diǎn)
員工來總部開會(huì)、培訓(xùn),給他們付的一個(gè)月房租,開的專票能抵扣嗎?
1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓原值是怎么算的? 2.個(gè)稅是不是轉(zhuǎn)讓價(jià)格-所有者權(quán)益×轉(zhuǎn)讓份額-合理稅費(fèi)? 3.新股東轉(zhuǎn)錢給老股東,股權(quán)轉(zhuǎn)讓從始至終不涉及被轉(zhuǎn)讓的公司銀行賬戶?
老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,最近我們新加了一個(gè)專項(xiàng)儲(chǔ)備的科目 但是在報(bào)稅的系統(tǒng) 申報(bào)二季度財(cái)務(wù)報(bào)表 資產(chǎn)負(fù)債表里沒有這個(gè)會(huì)計(jì)科目,請問該如何填列呢
老師,機(jī)票代買的只有普票,可以抵扣不
付款境外款項(xiàng)17萬人名幣,但實(shí)際付的是美金,怎么做賬呢,按扣款的人民幣金額做賬嘛,但是和實(shí)際有差異,匯率產(chǎn)生的