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老師,稅務(wù)出現(xiàn)企業(yè)所得稅罰款未做調(diào)整,這個需要找專管員嗎

2025-07-07 08:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-07 08:57

你好,這個你自己更正申報(bào)就行。

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快賬用戶3375 追問 2025-07-07 09:02

好像不行,提示需要聯(lián)系專管員

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齊紅老師 解答 2025-07-07 09:03

你好,可能每個地方的要求不同,你按照系統(tǒng)的提示來做

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你好,這個你自己更正申報(bào)就行。
2025-07-07
這筆罰款支出50元,通常需要做納稅調(diào)整
2025-05-27
您好 出現(xiàn)這個問題,需要找專管員解除風(fēng)險 看業(yè)務(wù)性質(zhì)決定是否會罰款
2024-03-14
你好,調(diào)整表在出口退稅咨詢網(wǎng)可以查到
2022-05-30
收到政府給企業(yè)的學(xué)歷補(bǔ)助 增值稅方面: 如果政府補(bǔ)助與企業(yè)的銷售額、銷售數(shù)量等經(jīng)營活動直接掛鉤 ,應(yīng)按照規(guī)定繳納增值稅。例如,政府規(guī)定企業(yè)每銷售一定數(shù)量的產(chǎn)品,就給予一定金額的學(xué)歷補(bǔ)助以鼓勵提升員工素質(zhì),這種情況就屬于與經(jīng)營活動相關(guān),需要繳納增值稅。 如果政府補(bǔ)助與企業(yè)的經(jīng)營活動無關(guān),不屬于增值稅應(yīng)稅范圍,不征收增值稅。比如,政府單純?yōu)榱斯膭钇髽I(yè)提升員工學(xué)歷層次,而給予的補(bǔ)助,和企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績沒有關(guān)聯(lián),就無需繳納增值稅。 企業(yè)所得稅方面: 不征稅收入判斷:若同時滿足以下三個條件,可以作為不征稅收入,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時從收入總額中減除。一是企業(yè)能夠提供規(guī)定資金專項(xiàng)用途的資金撥付文件;二是財(cái)政部門或其他撥付資金的政府部門對該資金有專門的資金管理辦法或具體管理要求;三是企業(yè)對該資金以及以該資金發(fā)生的支出單獨(dú)進(jìn)行核算。例如,政府明確發(fā)文規(guī)定該學(xué)歷補(bǔ)助只能用于員工的學(xué)歷提升培訓(xùn),??顚S?,并且企業(yè)對這筆資金的收支進(jìn)行單獨(dú)記賬核算,那么這筆補(bǔ)助就可以作為不征稅收入。 征稅收入情況:若不滿足上述三個條件,企業(yè)收到的學(xué)歷補(bǔ)助應(yīng)在收到當(dāng)期并入應(yīng)納稅所得額,申報(bào)繳納企業(yè)所得稅。 企業(yè)收的職工罰款 企業(yè)內(nèi)部對職工的罰款收入,應(yīng)計(jì)入本單位收入繳納企業(yè)所得稅。依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第八條規(guī)定,企業(yè)實(shí)際發(fā)生的與取得收入有關(guān)的、合理的支出,準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時扣除。職工罰款是企業(yè)的一項(xiàng)收入,與該項(xiàng)罰款收入有關(guān)的、合理的支出(比如因?yàn)槁毠み`規(guī)導(dǎo)致的額外成本等),準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時扣除。例如,企業(yè)因員工操作失誤對其進(jìn)行罰款,同時該失誤導(dǎo)致了一定的材料浪費(fèi),這部分浪費(fèi)的材料成本如果能合理證明與罰款事項(xiàng)相關(guān),就可以在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時扣除。 所以,企業(yè)收到的政府學(xué)歷補(bǔ)助可能涉及增值稅和企業(yè)所得稅的調(diào)整,而企業(yè)收取的職工罰款通常應(yīng)計(jì)入收入繳納企業(yè)所得稅, 但在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時可以扣除與之相關(guān)的合理支出。
2025-04-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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