你要補交6420的所得稅,就是那樣子的

老師,就是20年4季度報所得稅時相當(dāng)于利潤多申報了248元,后面做年度匯算清繳的時候又是按照正常金額來報的,季報和年報就有248元的差額,這種情況需要去更正20年4季度的所得稅嗎
老師,第四季度 稅報了,只是不需要交所得稅。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2022年忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤了,可以更正報表嗎?
請問老師2023年1月申報過2022年4季度的所得稅了,然后2月又調(diào)賬了,利潤少了100元,請問我是需要更正申報4季度的所得稅嗎,還是不更正,到匯算清繳的時候按照正確的申報???
老師好:更正2022年四季度的企業(yè)所得稅季度申報表,有什么風(fēng)險嗎?主要是年末,報表的資產(chǎn)總額和資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總額不一致。謝謝
老師,今年第一季度的財務(wù)報表已經(jīng)申報,結(jié)果發(fā)現(xiàn)去年第四季度的財務(wù)報表“利潤表”中業(yè)務(wù)招待費少了幾千塊錢,但不影響利潤總額,需要更正申報嗎?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費用發(fā)票開了可以不入賬不入費用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認為是會計上確認收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈者捐贈助學(xué)金,這個助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時候選擇了業(yè)務(wù)活動,捐贈支出助學(xué)金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候收入捐贈都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去,導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負數(shù),這個是不是不對
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎