你要補交6420的所得稅,就是那樣子的
老師,就是20年4季度報所得稅時相當于利潤多申報了248元,后面做年度匯算清繳的時候又是按照正常金額來報的,季報和年報就有248元的差額,這種情況需要去更正20年4季度的所得稅嗎
老師,第四季度 稅報了,只是不需要交所得稅?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2022年忘記結轉本年利潤到未分配利潤了,可以更正報表嗎?
請問老師2023年1月申報過2022年4季度的所得稅了,然后2月又調賬了,利潤少了100元,請問我是需要更正申報4季度的所得稅嗎,還是不更正,到匯算清繳的時候按照正確的申報啊?
老師好:更正2022年四季度的企業(yè)所得稅季度申報表,有什么風險嗎?主要是年末,報表的資產(chǎn)總額和資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總額不一致。謝謝
老師,今年第一季度的財務報表已經(jīng)申報,結果發(fā)現(xiàn)去年第四季度的財務報表“利潤表”中業(yè)務招待費少了幾千塊錢,但不影響利潤總額,需要更正申報嗎?
老師,公司想做股權變更,現(xiàn)在公司賬面未分配利潤30萬,轉股權那個股權未實繳過注銷資金,現(xiàn)在應該怎么處理
我公司是一般納稅人,給客戶購買了一套設備,然后需要安裝,請問安裝費開多少稅率?
在上市公司半年度財務報告披露時 資產(chǎn)負債表科目 未分配利潤的上年數(shù)取上年期末數(shù)還是上年同期數(shù)
我們出口,開進來的發(fā)票是13的稅率,但是商品退稅率為0,稅務這邊說的不能退稅,視同內銷,那我開具銷售發(fā)票是0稅率?還是13的稅率呀?
補繳以前年度的增值稅和附加稅,附加稅 用記在以前年度損益調整這個科目嗎
老師,麻煩問下,企業(yè)銷售會員卡,會員卡作用是買商品有折扣,年節(jié)有贈品,請問收入和贈送時要怎么賬務處理?
公司的內賬,用老板的銀行卡給員工報銷,收付一些業(yè)務費用,可以備注嗎?
請問老師,收到轉賬支票需要上銀行支取嗎??具體怎么操作?
我們是一般納稅人工業(yè)。上個月有一筆原材料暫估入庫,原材料在上個月被車間領用,生產(chǎn)的產(chǎn)品在上個月已經(jīng)全部銷售出去了。這個月材料的發(fā)票到了,發(fā)票金額比暫估金額少2000元。這個賬本月怎么做?
您好,老師,我想請教一下,現(xiàn)在我公司利潤較大,為降利潤(希望控制在300萬以內),近期購置一輛價值大概50、60萬的車,我能不能在當月就在會計處理上將車輛費用一次性計入費用?如果按照常規(guī)稅務上一次性計入當期成本費用,會計上按照4年折舊分攤成本那我是不是得預繳企業(yè)所得稅?那我今年企業(yè)所得稅就最少75萬了