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老師,我用的是金蝶的KlS標(biāo)準(zhǔn)版的財務(wù)軟件,會計科目一沒有累計攤銷科目,是我手動添加的,在出資產(chǎn)負(fù)債表時,無形資產(chǎn)的期末數(shù)是我手動修改了計算公式才對的,但是這個期末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到下年年初的時候又不對了。我已用同樣的方法自定義公式`但保存不了,是不是我的方法不對?正確的應(yīng)該是什么?

2025-07-06 16:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-06 16:15

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-06 16:18

您好,?公式修正?:檢查無形資產(chǎn)公式是否包含累計攤銷科目,正確語法應(yīng)為=ACCT(1701,Y,,0,0,0,)-ACCT(1702,Y,,0,0,0,),其中1702需與科目代碼一致1215。年初數(shù)公式建議用=ACCT(1701,C,,0,0,0,)-ACCT(1702,C,,0,0,0,)(C表示期初余額)。 ?2.反結(jié)賬調(diào)整?:若年初數(shù)錯誤,需反結(jié)賬到上年12月,重新核對無形資產(chǎn)與累計攤銷余額,確保兩者平衡后重新結(jié)轉(zhuǎn)損益并年結(jié)。注意標(biāo)準(zhǔn)版不支持跨年反結(jié)賬,需直接修改上年數(shù)據(jù)。 ?權(quán)限與保存?:若公式保存失敗,需以管理員身份操作或檢查語法錯誤(如括號、引號缺失)。通過【報表公式向?qū)А恐刂霉娇杀苊馐謩虞斎脲e誤。 ?4.初始化賬套時預(yù)置累計攤銷科目(代碼1702),避免手動添加導(dǎo)致公式兼容性問題。這個操作還是讓客服來完成,我們也是金蝶,有問題我就讓客服來,我們出了服務(wù)費的。

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同學(xué)你好,你手工和系統(tǒng)每一個科目核對一下,看看問題。如果新建賬,用科目余額表就可以了,不用編資產(chǎn)負(fù)債表。
2020-08-12
你好!真實業(yè)務(wù)的話是沒有問題的,年報可以按審計報表申報
2022-05-10
您好,同學(xué)。初始數(shù)據(jù)錄入要按照對方給的科目余額表的數(shù)據(jù)錄入。表里的借方累計和貸方累計指的是公司開業(yè)到移交給你的上個資產(chǎn)負(fù)債表日的數(shù)據(jù)(如果公司賬務(wù)按期處理的話)。當(dāng)年1月份開始截止到當(dāng)前的是本年累計。會計科目如果確定以后不會用的可以刪除,留下也沒什么影響,科目余額表可以設(shè)置不顯示沒有發(fā)生額的科目。財務(wù)報表有統(tǒng)一的格式,沒有發(fā)生額不填就可以了。
2020-09-10
你好 能修改最好還是修改
2022-11-02
同學(xué)你好,向稅務(wù)申報的報表當(dāng)然必須與你公司賬上的數(shù)據(jù)一致的,否則一旦稅務(wù)局下來查,這就是很明顯的錯誤。
2021-11-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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