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老師你好,我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表,做了手工的資產(chǎn)負債表,發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負債表不同,但是都是試算平衡的,然后我又核對了科目余額表和明細賬科目合計數(shù),數(shù)字都沒有出入,我該怎么辦呢,我現(xiàn)在要建新一年的賬,需要期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在不確定期末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否準確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。
建筑勞務(wù)公司發(fā)票增百萬版,今天第三次去找稅務(wù),提前聯(lián)系了稅務(wù)管理員,去了看稅管員在看公司的資產(chǎn)負債表,財務(wù)報表昨天去大廳更正了,改的固定資產(chǎn),公司去年9月開始經(jīng)營,去年和今年的固定資產(chǎn)全部做成了費用,發(fā)票增版必須要有固定資產(chǎn),就改了賬,改成借:固定資產(chǎn),貸:管理費用(負數(shù)),又借管理費用,貸累計折舊,財務(wù)報表一直跟軟件系統(tǒng)對不上,然后去改的今年財務(wù)報表改的借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)收款科目,今天到了稅務(wù)局,那個稅務(wù)老師正在看我的財務(wù)報表,說我們沒有固定資產(chǎn),我說今年入的,他說有部分就著數(shù),喊我準備了些資料說把資料準備齊了就下來查賬,請問這個會稽查嗎,稅務(wù)報的報表跟我系統(tǒng)數(shù)據(jù)對科目期末數(shù)大都對不上會被查那個嗎,每個月的財務(wù)報表都對不上
老師你好,我是一個小企業(yè)會計準則的一般納稅人公司,今年5月份匯算清繳的時候要補稅一萬多,但是科目做到了未分配利潤里造成資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系對應(yīng)不上,于是我把二季度資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費和未分配利潤數(shù)據(jù)手動更改了,但是3季度沒有改,這樣的情況需要到稅務(wù)局更正報表嗎?
老師你好 接手了一家小公司 對方只給了上個季度的資產(chǎn)負債表利潤表現(xiàn)金流量表 沒有科目余額表 然后問了一下對方 他說上個財務(wù)也是給外面做的 那個財務(wù)也沒有要這些資料 直接把數(shù)據(jù)疊加上去做的 然后上上個財務(wù)公司不做的時候也沒有給這些報表資料 所以現(xiàn)在科沒有科目余額表了 現(xiàn)在這樣怎么辦?我要建立帳簿錄入期初數(shù)據(jù)的話是不是沒辦法錄入?怎么辦呢
老師,23年的 上任會計,在財務(wù)軟件中 23年 有的月份,減少管理費用在財務(wù)軟件中紅字錄入貸方了,結(jié)轉(zhuǎn)的時候我發(fā)現(xiàn)是手工錄入的,財務(wù)費用也有這種情況,導(dǎo)致23年利潤表本年累計凈利潤和資產(chǎn)負債未分配利潤差額表不平了,在23年利潤表中 應(yīng)該調(diào)減 管理費用 和財務(wù)費用最后凈利潤本年累計數(shù)是和原來比是增加的才能和資產(chǎn)負債表未分配利潤差額相等,但是有好多筆,無法查證也沒有紙質(zhì)憑證和附件,這種情況,如何再財務(wù)軟件中調(diào)整,才能利潤表和資產(chǎn)負債表 科目余額表勾稽關(guān)系才能勾稽上呢?
老師,公司想做股權(quán)變更,現(xiàn)在公司賬面未分配利潤30萬,轉(zhuǎn)股權(quán)那個股權(quán)未實繳過注銷資金,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
我公司是一般納稅人,給客戶購買了一套設(shè)備,然后需要安裝,請問安裝費開多少稅率?
在上市公司半年度財務(wù)報告披露時 資產(chǎn)負債表科目 未分配利潤的上年數(shù)取上年期末數(shù)還是上年同期數(shù)
我們出口,開進來的發(fā)票是13的稅率,但是商品退稅率為0,稅務(wù)這邊說的不能退稅,視同內(nèi)銷,那我開具銷售發(fā)票是0稅率?還是13的稅率呀?
補繳以前年度的增值稅和附加稅,附加稅 用記在以前年度損益調(diào)整這個科目嗎
老師,麻煩問下,企業(yè)銷售會員卡,會員卡作用是買商品有折扣,年節(jié)有贈品,請問收入和贈送時要怎么賬務(wù)處理?
公司的內(nèi)賬,用老板的銀行卡給員工報銷,收付一些業(yè)務(wù)費用,可以備注嗎?
請問老師,收到轉(zhuǎn)賬支票需要上銀行支取嗎??具體怎么操作?
我們是一般納稅人工業(yè)。上個月有一筆原材料暫估入庫,原材料在上個月被車間領(lǐng)用,生產(chǎn)的產(chǎn)品在上個月已經(jīng)全部銷售出去了。這個月材料的發(fā)票到了,發(fā)票金額比暫估金額少2000元。這個賬本月怎么做?
您好,老師,我想請教一下,現(xiàn)在我公司利潤較大,為降利潤(希望控制在300萬以內(nèi)),近期購置一輛價值大概50、60萬的車,我能不能在當(dāng)月就在會計處理上將車輛費用一次性計入費用?如果按照常規(guī)稅務(wù)上一次性計入當(dāng)期成本費用,會計上按照4年折舊分攤成本那我是不是得預(yù)繳企業(yè)所得稅?那我今年企業(yè)所得稅就最少75萬了
您好,?公式修正?:檢查無形資產(chǎn)公式是否包含累計攤銷科目,正確語法應(yīng)為=ACCT(1701,Y,,0,0,0,)-ACCT(1702,Y,,0,0,0,),其中1702需與科目代碼一致1215。年初數(shù)公式建議用=ACCT(1701,C,,0,0,0,)-ACCT(1702,C,,0,0,0,)(C表示期初余額)。 ?2.反結(jié)賬調(diào)整?:若年初數(shù)錯誤,需反結(jié)賬到上年12月,重新核對無形資產(chǎn)與累計攤銷余額,確保兩者平衡后重新結(jié)轉(zhuǎn)損益并年結(jié)。注意標(biāo)準版不支持跨年反結(jié)賬,需直接修改上年數(shù)據(jù)。 ?權(quán)限與保存?:若公式保存失敗,需以管理員身份操作或檢查語法錯誤(如括號、引號缺失)。通過【報表公式向?qū)А恐刂霉娇杀苊馐謩虞斎脲e誤。 ?4.初始化賬套時預(yù)置累計攤銷科目(代碼1702),避免手動添加導(dǎo)致公式兼容性問題。這個操作還是讓客服來完成,我們也是金蝶,有問題我就讓客服來,我們出了服務(wù)費的。