您好,這就是差旅費(fèi)一起的,借:銷售費(fèi)用等-差旅費(fèi) 貸:銀行 可以稅前扣除,按公司的標(biāo)準(zhǔn)給的補(bǔ)助,不用交個(gè)稅的
公司員工工資里有200元餐補(bǔ),每月取消這200餐補(bǔ),公司再額外補(bǔ)貼100,共300元包月去另一個(gè)餐飲公司包月吃午餐,從財(cái)務(wù)角度,是否可以從員工工資里直接扣除,賬務(wù)怎么處理?和餐飲公司的賬務(wù)怎么處理?是否要開發(fā)票?這種方式和先正常發(fā)工資給員工,再收現(xiàn)金交餐飲公司,哪種對兩個(gè)公司稅更低一些?
老師好,公司給員工出差每天補(bǔ)貼餐費(fèi)80元,這種不要求員工開發(fā)票的,是純補(bǔ)貼。怎么做賬呢?是否要加到綜合所得一起申報(bào)個(gè)稅呢
老師,員工通訊補(bǔ)貼需要計(jì)入工資薪金繳納個(gè)人所得稅么?請問需要員工個(gè)人代開開具發(fā)票才可以進(jìn)行企業(yè)所得稅稅前扣除么?
老師,我公司員工每月的通訊補(bǔ)貼100元和交通補(bǔ)貼200元算在工資里頭發(fā)放的,那這兩項(xiàng)補(bǔ)貼算個(gè)人所得稅可以稅前扣除么?
請教一下企業(yè)員工工資稅前應(yīng)發(fā)工資是2650元,實(shí)發(fā)是1196.88元,其中要扣減社保費(fèi)485.12元及個(gè)人電費(fèi)968元那出計(jì)提工資及付工資憑證如何做會錄,還有扣回個(gè)人電費(fèi)怎么做分錄呢?電費(fèi)可以稅前扣除嗎[抱拳]
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個(gè)題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
那出差期間住宿補(bǔ)貼也不需要發(fā)票,也可以稅前扣除
您好,餐補(bǔ)不要發(fā)票,一般沒有住宿補(bǔ)的,因?yàn)榫频晔墙o發(fā)票的