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員工出差老板就發(fā)餐補(bǔ)200元,不需要發(fā)票,分錄怎么寫?這個(gè)200元可以進(jìn)行企業(yè)所得稅稅前扣除,涉及到員工個(gè)稅工資?

2025-07-06 13:47
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-06 13:47

您好,這就是差旅費(fèi)一起的,借:銷售費(fèi)用等-差旅費(fèi) 貸:銀行 可以稅前扣除,按公司的標(biāo)準(zhǔn)給的補(bǔ)助,不用交個(gè)稅的

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快賬用戶3421 追問 2025-07-06 13:50

那出差期間住宿補(bǔ)貼也不需要發(fā)票,也可以稅前扣除

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齊紅老師 解答 2025-07-06 13:56

您好,餐補(bǔ)不要發(fā)票,一般沒有住宿補(bǔ)的,因?yàn)榫频晔墙o發(fā)票的

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您好,這就是差旅費(fèi)一起的,借:銷售費(fèi)用等-差旅費(fèi) 貸:銀行 可以稅前扣除,按公司的標(biāo)準(zhǔn)給的補(bǔ)助,不用交個(gè)稅的
2025-07-06
您好,這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)就可以,可以稅前扣除
2025-07-06
1.按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資3300 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資3300 3.發(fā)放工資時(shí)? ? ? ? ? ? ? ?? 借:應(yīng)付職工薪酬——工資3300 貸:其他應(yīng)付款—代扣伙食費(fèi)300? ? 銀行存款3000 4上交伙食費(fèi) 借:? ?其他應(yīng)付款—代扣伙食費(fèi)200 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款200
2023-08-06
你好同學(xué),您這個(gè)是要計(jì)入工資薪金一塊兒申報(bào)個(gè)稅的,員工如果開的是通訊,比如說電話費(fèi)的發(fā)票的話,我們可以直接正常走報(bào)銷的流程,拿到發(fā)票可以稅前扣除的。
2022-11-29
這么沒法在個(gè)稅前扣除
2023-02-09
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