您好,要申報的,未開票收入 未開票確認收入月:先申報未開票收入(正),下次開票時申報藍票正數,還有未開票收入(負)和增值稅(負),本年度累計未開票收入大于等于0才行(不要跨年),針對本筆交易本月申報收入一正一負,不用交增值稅的。 分錄:借:應收賬款(正) 貸:未開票收入(正) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅(正) 開票月就是原來分錄復制,本月沖回原來一個負按發(fā)票的一個正,2分錄 借:應收賬款(負) 貸:未開票收入(負) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅(負) 借:應收賬款(正) 貸:未開票收入(正) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅(正) 收入確認的原則不以開具發(fā)票為依據,而是遵循權責發(fā)生制原則。根據《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第九條,企業(yè)應納稅所得額的計算以權責發(fā)生制為原則,屬于當期的收入和費用,不論款項是否收付,均作為當期的收入和費用
老師,我們之前有一筆貨款18642 我計入了,銀行存款,貸,應收,客戶不需要發(fā)票,我申報了無票收入,該怎么入賬
老師,請問下我們有一批貨物被客戶扣押處置了,我們給對方打官司,法官判了我們 7300 元/噸,如果執(zhí)行到位,這批貨物我們需要開票嗎?還是不需要開票,我們這邊做無票收入
老師,請問,我們預收了一筆貨款,但是貨物還在生產,還沒出貨給客戶,這個預收,要申報未開票的收入嗎
我是一般外貿企業(yè),我有一筆業(yè)務已經結術,收到了外國客戶的錢,我們也把貨物發(fā)出去了,貨物我們有進項發(fā)票,外國客戶的銷售合同報關單我都有,我想問問我要不要開票給外國客戶呢?問題2.我需要申報退稅嗎?如果需要的話什么時間節(jié)點申報退稅
請問2月份銷售一筆貨物給客戶,對方不要發(fā)票,這邊按照未開票收入報稅了,現在對方要補開發(fā)票,那這個月的稅如何申報呢?
餐飲公司購買的門店冷凍設備怎么做賬
老師,如果把題目改下,是不是18500*30%+500+7500
收購生豬委托屠宰場屠宰后銷售豬肉免增值稅嗎?
老師,個稅離職人員如何去掉
老師,采購員的備用金,內賬上還有299.77元掛在賬上。這家公司去年9月份成立。我是今年才接手的這家公司,對去年的情況不太了解。也沒法一筆筆去核對之前的備用金單據和入賬的情況。請問這個余額,要怎么去平掉?我問了下采購員,他的單據都給到前任會計了的。
50萬票全開給客戶了,但是還有10萬的賬沒收回來,這樣的怎么寫分錄呢
老師,您好,我是搞餐飲行業(yè)的小規(guī)模納稅人的財務報表,利潤表申報,這個電子稅務局的利潤表的本期,怎么理解?是不是金蝶軟件里面的本月的意思,還是整個二季度的意思?
你好老師,我是小規(guī)模納稅人人,第一度開的一張發(fā)票需要紅沖,但是第二季沒有開藍字發(fā)票,我紅沖的是分錄是借:主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅進項稅,貸應收賬款,這個稅金怎么做?上個季度的稅金做營業(yè)外收入了。
老師,對方給我們開了一張勞務安裝普票,我們是一般納稅人,老板私下給了他錢,如何做賬
公司內部用系統(tǒng)走進銷存,生產管理,他們錄入銷售單和采購單都填了稅率13,自動算出不含稅,稅額,價稅合計,那么生成憑證的時候分錄也帶出不含稅收入,應交稅費-進出項稅額,這個應交稅費期末怎么處理,因為內部不需要處理,有專門找代理記賬的
意思是,我們申報了,還是要交稅是嗎
申報了無票收入,我還要交稅是嗎
您好,是的,要交稅的,無票收入要交增值稅嘛
不申報無票收入,有風險是嗎
您好,風險可大了,查到補滯納金,現在稅務根本不急,慢慢把企業(yè)養(yǎng)肥,到時一起算賬,現在都沒有現金收款,數據都是透明的