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我們收到客戶(hù)現(xiàn)金500元,收據(jù)也開(kāi)500 現(xiàn)在客戶(hù)不承認(rèn)了,說(shuō)那天是給3000多,我的收據(jù)沒(méi)有對(duì)方的簽字,現(xiàn)在該怎么處理呢?以后收據(jù)怎么開(kāi)才能避免這種情況發(fā)生
老師,我們和對(duì)方18年簽訂的合同,稅率那會(huì)是16%,之前給對(duì)方開(kāi)了部分票和對(duì)應(yīng)的貨和款,后來(lái)給對(duì)方又開(kāi)了一少部分的發(fā)票,對(duì)方一直不付款,說(shuō)讓我們沖紅,然后就沖紅了,現(xiàn)在涉及到稅率的問(wèn)題,我們這種情況可以給對(duì)方開(kāi)13%發(fā)票合理嗎?這種情況我們應(yīng)該怎么確定我們實(shí)際的收入?
老師,對(duì)方之前我們給他們開(kāi)的發(fā)票是5萬(wàn)塊,給我們轉(zhuǎn)了45000塊,還差5000塊沒(méi)給我們,對(duì)方財(cái)務(wù)說(shuō)她再給5000塊給我們,那這五千塊的現(xiàn)金我們要不要叫他們開(kāi)具一張收據(jù),還是怎么做比較合理
請(qǐng)問(wèn) 我們和院校合作共同承擔(dān)了一個(gè)科研項(xiàng)目,我們企業(yè)是主導(dǎo)方,現(xiàn)在省科技廳拔了100萬(wàn)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)給我們,院校拿40萬(wàn),我們60萬(wàn),100萬(wàn)是全部打在我公司賬目上然后我們?cè)俎D(zhuǎn)給院校的,這種情況院校應(yīng)該給我們開(kāi)發(fā)票嗎?可不可以只要收據(jù)?謝謝
14:30<問(wèn)答詳情13:38問(wèn)答詳情20:16:42后或5次對(duì)話(huà)后問(wèn)題結(jié)束你好,我們公司之前借款a公司21萬(wàn),會(huì)計(jì)分錄為借銀行存款貸其他應(yīng)付款,然后a公司購(gòu)買(mǎi)我們東西,我們公司給他開(kāi)發(fā)票200萬(wàn)元,合同表明也是200萬(wàn),后收到a公司打款179萬(wàn),直接從這200萬(wàn)中扣除了之前借款的21萬(wàn),沒(méi)有做任何的手續(xù),我們跟他們開(kāi)收據(jù)200萬(wàn),他們給我們開(kāi)了一個(gè)收據(jù)21萬(wàn),但是我們的收據(jù)已經(jīng)開(kāi)出去了。再寫(xiě)個(gè)補(bǔ)充字樣在收據(jù)上,寫(xiě)上200萬(wàn)金額里面有21萬(wàn)還款,但是還是開(kāi)200萬(wàn)收據(jù),然后這樣是正確的符合常理的是不?然后在正常的賬務(wù)處理就可以了是不?
定期定額申報(bào)完增值稅后,定期定額自行申報(bào)怎么申報(bào)
老師,民非企業(yè),老板申請(qǐng)支付物業(yè)費(fèi)5000,附的合同是物業(yè)4000和供暖費(fèi)1000,發(fā)票回來(lái)的是物業(yè)及供暖費(fèi)共計(jì)5000,可以把這5000直接入管理費(fèi)用-房租里嗎?
請(qǐng)問(wèn)中級(jí)職稱(chēng)考試操作說(shuō)明在哪里查看
老師好,建筑公司存在異地施工,上月預(yù)交了2%的增值稅和附加稅,這月該怎么報(bào)稅呢?賬務(wù)該如何處理呢?
定期定額的增值稅申報(bào)和定期定額戶(hù)自行申報(bào)怎么申報(bào)。兩者之間存在關(guān)系嗎。
把公司2025年4月賬面無(wú)形資產(chǎn)調(diào)整到其他非流動(dòng)資產(chǎn)—長(zhǎng)期資產(chǎn)科目,同時(shí)其他非流動(dòng)資產(chǎn)—長(zhǎng)期資產(chǎn)科目不再計(jì)提攤銷(xiāo),具體如何賬務(wù)處理,涉及的無(wú)形資產(chǎn)截止2024年12月前無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)如何處理、2025年1-3月的無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)如何賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)推廣服務(wù)的公司,如果沒(méi)有成本發(fā)票,用員工的工資(業(yè)務(wù)員的推廣服務(wù)提成)做為推廣服務(wù)成本可以嗎?
老師請(qǐng)教,剛接了一家單位的賬,發(fā)現(xiàn)報(bào)表上短期投資為負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)這種是什么情況?需要調(diào)整報(bào)表嗎?謝謝!
老師好,一家生產(chǎn)制造燕窩的,進(jìn)的標(biāo)簽,計(jì)入原材料是嗎,二級(jí)科目可以隨便設(shè)立還是有規(guī)定?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司借款給個(gè)人,收到借款利息,怎么做分錄,謝謝
好的,謝謝老師
您好,不建議開(kāi)收據(jù),風(fēng)險(xiǎn)包括:法律上,如果對(duì)方未付款卻持收據(jù)主張已付款,咱方需自證未收款,如果不是這樣可能敗訴,且收據(jù)金額與發(fā)票一致但實(shí)際未收款可能被認(rèn)定虛開(kāi)發(fā)票;財(cái)務(wù)上,會(huì)導(dǎo)致賬實(shí)不符、核算混亂,可能引發(fā)稅務(wù)稽查。建議優(yōu)先協(xié)商,要求按實(shí)際到賬金額開(kāi)收據(jù)或在收據(jù)注明 未收款,僅作證明 ,并簽署補(bǔ)充協(xié)議明確付款細(xì)節(jié);如果對(duì)方堅(jiān)持不合理要求,可堅(jiān)持 先收款再開(kāi)收據(jù) 流程拒絕。
可以在收據(jù)上備注:與已開(kāi)具的發(fā)票相關(guān)聯(lián)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師可以在收據(jù)上備注:發(fā)票已開(kāi)具,發(fā)票號(hào)為XXX嗎?
?您好,可以,可在收據(jù)備注 與發(fā)票XX關(guān)聯(lián) ,但必須同時(shí)注明 未實(shí)際收款 (如 款項(xiàng)未到賬 ),如果不是這樣仍可能被當(dāng)作已付款證據(jù),導(dǎo)致法律和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。最穩(wěn)妥方式是按實(shí)際到賬金額開(kāi)收據(jù)或簽付款協(xié)議。
好的,謝謝老師
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!
請(qǐng)問(wèn)老師,發(fā)票和收據(jù)同時(shí)開(kāi)具,在法律上是可以的嗎?
?您好,法律允許發(fā)票和收據(jù)同時(shí)開(kāi),但必須基于真實(shí)交易和實(shí)際收款。同一筆款如果已全額開(kāi)票,再全額開(kāi)收據(jù)屬違規(guī)(可能被認(rèn)定虛開(kāi)發(fā)票)。分階段付款可分開(kāi)發(fā)票和收據(jù),需在收據(jù)注明對(duì)應(yīng)發(fā)票信息及實(shí)收金額。
好的,謝謝老師
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