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現(xiàn)金折扣原來是放到財(cái)務(wù)費(fèi)用里面的,可是現(xiàn)在現(xiàn)金折扣,在初始確認(rèn)收入和應(yīng)收的時(shí)候,把現(xiàn)金折扣按最有可能的發(fā)生的情況扣掉,那么,今后,如果實(shí)際收款的時(shí)候,這一部分錢有差異,那么,應(yīng)收和實(shí)際收入之間的差異如何處理?也就是關(guān)于現(xiàn)金折扣預(yù)計(jì)數(shù)和今后實(shí)際享受的15額之間有差額,最后怎么處理?
請(qǐng)問老師,我司為了讓客戶能提前回款,采取現(xiàn)金折扣的方式,比如,應(yīng)收是20000元,折扣1000元,入賬,借:銀行存款 19000 財(cái)務(wù)費(fèi)用1000 貸:應(yīng)收賬款20000,現(xiàn)金折扣記入財(cái)務(wù)費(fèi)用,對(duì)嗎?
您好,對(duì)方開了一張發(fā)票是1130,實(shí)際上本來只要開1000就好了,銀行也付了1000?請(qǐng)問這張發(fā)票怎么做賬務(wù)處理?做營(yíng)業(yè)外收入還是現(xiàn)金折扣?關(guān)于現(xiàn)金折扣的話,對(duì)于客戶賬務(wù)處理怎么做?因?yàn)闀旧鲜侵挥嗅槍?duì)供應(yīng)商做的財(cái)務(wù)費(fèi)用
1·多選題】下列各項(xiàng)中,關(guān)于現(xiàn)金折扣,會(huì)計(jì)處理的表述正確的有()。 A.購買方在償付應(yīng)付賬款時(shí)將實(shí)際發(fā)生的現(xiàn)金折扣沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用 B.購買方在購入商品時(shí)將現(xiàn)金折扣直接抵減應(yīng)付賬款 C.銷貨方在確認(rèn)銷售收入時(shí)將現(xiàn)金折扣直接抵減收入 D.銷貨方在取得價(jià)款時(shí)將實(shí)際發(fā)生的現(xiàn)金折扣記入財(cái)務(wù)費(fèi)用 2·單選題】 (2017年)企業(yè)未設(shè)置“預(yù)付賬款”科目,發(fā)生預(yù)付貨款業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)借記的會(huì)計(jì)科目是() A.預(yù)收賬款 B.其他應(yīng)付款 C.應(yīng)收賬款 D.應(yīng)付賬款 3·單選題】當(dāng)企業(yè)預(yù)付貨款小于采購貨物所需支付的款項(xiàng)時(shí),應(yīng)將不足部分補(bǔ)付,此時(shí)應(yīng)該借記的科目是() A.預(yù)付賬款 B.應(yīng)付賬款 C.其他應(yīng)付款 D.其他應(yīng)收款
老師好,咨詢一下銷售回扣的實(shí)務(wù)處理。我公司銷售商品時(shí),為促進(jìn)銷售,公司規(guī)定在本月累計(jì)購買量超過10噸的客戶,每噸會(huì)優(yōu)惠200元,但是要在下月返還。這部分優(yōu)惠應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?是作為現(xiàn)金折扣,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:銀行存款,還是作為銷售折扣,借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款?
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購發(fā)票完全對(duì)不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報(bào)我直接按未開票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請(qǐng)問稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)等于利潤(rùn)表的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
您好,借:銀行 0.1 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣 -0.1