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老師,如果一個一般納稅人公司有將近3個月沒人做賬?,F(xiàn)金賬也是亂的,我需要從哪里做,是從新從這個月做還是要從6月開始做啊?主要是它前面數(shù)據(jù)不全,只有手工登記日記賬這些,其他都沒有?,F(xiàn)在只有一個外賬會計在負(fù)責(zé)報稅還有做與發(fā)票有關(guān)的賬,其他的都沒有做。我需要購軟件后從新建賬嗎?這個是一家商貿(mào)公司,還有物流公司
現(xiàn)在做的是總公司的賬,目前稅務(wù)登記還沒有登記 因分公司不具獨立法人資格,所以請教一下以后的賬務(wù)到底是怎么樣的一個流程???是建兩個賬套,一個總公司,一個分公司?還是都做在一個賬套里(總公司賬套),具說要分開做的,還要合并報表,我沒做過,迷糊死了!能不能說得詳細(xì)一點啊?謝謝指點!
老師您好,A公司購買一個大型軟件,要記入無形資產(chǎn)的,現(xiàn)在正在開發(fā)階段,我們記入了在建工程,但是現(xiàn)在想把這個半成品軟件放到集團(tuán)內(nèi)的B公司名下(視同于跨法人調(diào)撥資產(chǎn)),請問這個在會計上如何做賬,是需要先把在建工程轉(zhuǎn)固再處理還是可以直接從在建工程轉(zhuǎn)出,分錄如何做 謝謝
各位老師大家好,公司做了兩套賬,是生產(chǎn)加工銷售混泥土的,現(xiàn)在是把一輛舊的水泥罐車給買掉了,錢沒有打時公戶,共計65000元,老板的意思是讓把賬記到內(nèi)賬里面,我在內(nèi)賬的固定資產(chǎn)里面看了,沒有錄入這輛罐車的信息,包括累計折舊都沒有,那么現(xiàn)在我該如何做賬務(wù)處理呢,請老師們教一下,謝謝
老師,手里有一個公司,是從中途接手的,聯(lián)系不上以前的財務(wù)和法人等相關(guān)人員,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說要注銷這個公司,但是這個公司存在之前年度有未申報報表的情況,且有的發(fā)票已經(jīng)遺失,未入賬?,F(xiàn)在應(yīng)該如何處理?
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報關(guān)單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報我直接按未開票收入申報是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務(wù),那申報的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則,2024年收到個稅手續(xù)費返還1000元未申報增值稅,2025年6月更正申報了2024年增值稅56.60元。2024年收到個稅手續(xù)費1000元時全額計入了其他收益,2025年6月補交更正申報的增值稅56.60元后,實際計入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計提的附加稅費10%)也增加了。請問更正申報個稅手續(xù)費返還增值稅后,年報資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別修改哪幾個科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財務(wù)報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項目已經(jīng)出審計報告,這個記什么會計科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評估報告?還是……
您好,要分開兩家公司的賬務(wù),先確定一個拆分時間點,之后獨立記賬,之前的數(shù)據(jù)按公司歸屬重新劃分:收入、成本按業(yè)務(wù)合同區(qū)分,共同費用按合理標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)偅ㄈ缡杖氡壤毁Y產(chǎn)和負(fù)債按權(quán)屬或使用情況分配;分別建立兩套賬,錄入拆分后的期初數(shù)據(jù);銀行賬戶最好分設(shè);最后核對總賬確保拆分前后數(shù)據(jù)一致。
老師意思是要重新建賬是吧?
您好,是的,是這么理解的