已經(jīng)開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票就可以不管了
老師,稅控盤重新安裝了,但是發(fā)票修復(fù)也修復(fù)不了怎么回事
老師,對(duì)方重復(fù)開(kāi)來(lái)專票過(guò)來(lái),當(dāng)月寄重復(fù)發(fā)票回去她當(dāng)月沒(méi)有作廢,跨月紅沖。他是不是要把重復(fù)開(kāi)的抵扣聯(lián)和紅沖發(fā)票一起寄回來(lái)給我
老師,這個(gè)是不是重復(fù)了呢
老師,像外購(gòu)的白酒連續(xù)加工白酒,不能抵扣,是不是重復(fù)征稅了,消費(fèi)稅不是不能重復(fù)征稅嗎?這原理不懂老師
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下,重復(fù)開(kāi)了發(fā)票,跨月發(fā)票紅沖了,老師,要不要紅沖成本呀?
老師 我們主要是加盟店已經(jīng)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在有直營(yíng)店的營(yíng)業(yè)收入要怎么記賬呀
發(fā)現(xiàn)去年有一筆收入金額錯(cuò)誤,少記了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
老師,為什么債務(wù)籌資會(huì)穩(wěn)定公司的控制權(quán)呢,大白話給我講講唄,謝謝
老師,所得稅報(bào)表,收入,今年是負(fù)數(shù)發(fā)票,收入為負(fù)數(shù),所得稅也成了負(fù)數(shù)了。這咋弄呀?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)公司安排員工每月在外面飯館吃工作餐,飯館開(kāi)來(lái)發(fā)票餐飲服務(wù).餐飲1200元.請(qǐng)問(wèn)怎么做帳?謝謝!
請(qǐng)問(wèn)一下印花稅怎么計(jì)提
請(qǐng)問(wèn)一哈,開(kāi)具干香菇,木耳的專票和普票幾個(gè)稅點(diǎn)
老師,請(qǐng)問(wèn)公司的車給別人碰了,對(duì)方修的車費(fèi)用可以開(kāi)給公司嗎?
請(qǐng)問(wèn)建筑施工工程可以開(kāi)人工費(fèi)發(fā)票嗎?
請(qǐng)問(wèn):有聽(tīng)說(shuō)過(guò)manus,鏑數(shù)這些嗎?說(shuō)是財(cái)務(wù)工作的
那進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就這筆對(duì)不上,點(diǎn)撤銷確認(rèn)嗎
是的,直接撤銷就行了哈
那本月撤銷的話,六月申報(bào)表是不是還要轉(zhuǎn)出這筆,七月申報(bào)表又轉(zhuǎn)回
你那個(gè)上邊不是已經(jīng)開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票?正常進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行。
我意思是正常紅字發(fā)票是400,系統(tǒng)帶出的是600,就多了這個(gè)稅,實(shí)際是重復(fù)的,我這邊撤銷還是不行,還要轉(zhuǎn)出這么多稅額
你撤銷了那個(gè)紅字確認(rèn)就不會(huì)了,直接按收到的紅字發(fā)票填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,
還是有呢,老師,對(duì)方也需要撤銷不
是的,需要對(duì)方撤銷的
對(duì)方?jīng)]法撤銷
那么就只有先開(kāi)了,再重新開(kāi)藍(lán)字發(fā)票