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公司是勞務(wù)派遣公司,2021年到2024年有一個(gè)項(xiàng)目農(nóng)民工工資沒有申報(bào)個(gè)稅被稅務(wù)查到,現(xiàn)在要補(bǔ)交稅款,項(xiàng)目已經(jīng)完工,沒有辦法找農(nóng)民工,只能公司來(lái)補(bǔ)繳,怎么操作能降低稅款,補(bǔ)稅的操作流程是什么樣的

2025-07-05 12:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-05 12:06

重新分類所得性質(zhì)?? ??操作依據(jù)??: 若農(nóng)民工與公司簽訂??勞動(dòng)合同??,所得應(yīng)歸類為“工資薪金”,適用3%-45%超額累進(jìn)稅率。 若為??臨時(shí)性勞務(wù)??且無(wú)勞動(dòng)合同,可爭(zhēng)取按“勞務(wù)報(bào)酬”申報(bào)(預(yù)扣率20%-40%,但年度匯算時(shí)并入綜合所得多退少補(bǔ))。 ??降稅要點(diǎn)??: 勞務(wù)報(bào)酬的預(yù)扣稅率雖高,但年度匯算時(shí)若總收入低于6萬(wàn)元或適用低稅率檔,可能實(shí)際稅負(fù)更低。 ??需提供證據(jù)??:用工協(xié)議、工作內(nèi)容記錄、結(jié)算方式(如計(jì)件/計(jì)時(shí))等 ??電子稅務(wù)局申報(bào)??: 登錄【自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)】→【綜合所得申報(bào)】→【逾期申報(bào)】; 填寫收入數(shù)據(jù),系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅款 或??柜臺(tái)辦理(若金額大或系統(tǒng)拒絕)??: 填寫《個(gè)人所得稅自行納稅申報(bào)表(A表)》; 提交至主管稅務(wù)機(jī)關(guān),開具《稅收繳款書》

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快賬用戶3745 追問 2025-07-05 12:09

這幾年的報(bào)表分錄怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2025-07-05 12:12

補(bǔ)稅? 借:以前年度損益調(diào)整? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅? ? 滯納金? 借:營(yíng)業(yè)外支出?貸:銀行存款

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快賬用戶3745 追問 2025-07-05 12:15

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-07-05 12:16

您客氣啦,這是我應(yīng)該做的

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重新分類所得性質(zhì)?? ??操作依據(jù)??: 若農(nóng)民工與公司簽訂??勞動(dòng)合同??,所得應(yīng)歸類為“工資薪金”,適用3%-45%超額累進(jìn)稅率。 若為??臨時(shí)性勞務(wù)??且無(wú)勞動(dòng)合同,可爭(zhēng)取按“勞務(wù)報(bào)酬”申報(bào)(預(yù)扣率20%-40%,但年度匯算時(shí)并入綜合所得多退少補(bǔ))。 ??降稅要點(diǎn)??: 勞務(wù)報(bào)酬的預(yù)扣稅率雖高,但年度匯算時(shí)若總收入低于6萬(wàn)元或適用低稅率檔,可能實(shí)際稅負(fù)更低。 ??需提供證據(jù)??:用工協(xié)議、工作內(nèi)容記錄、結(jié)算方式(如計(jì)件/計(jì)時(shí))等 ??電子稅務(wù)局申報(bào)??: 登錄【自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)】→【綜合所得申報(bào)】→【逾期申報(bào)】; 填寫收入數(shù)據(jù),系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅款 或??柜臺(tái)辦理(若金額大或系統(tǒng)拒絕)??: 填寫《個(gè)人所得稅自行納稅申報(bào)表(A表)》; 提交至主管稅務(wù)機(jī)關(guān),開具《稅收繳款書》
2025-07-05
您好 發(fā)工資的次月申報(bào)個(gè)稅。農(nóng)民工按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅。多個(gè)企業(yè)工作的,各企業(yè)分別報(bào)稅,年度匯算清繳,多退少補(bǔ)
2021-07-18
你好!可以去稅務(wù)局申請(qǐng)補(bǔ)報(bào)個(gè)稅
2021-07-16
您好,這個(gè)是需要去現(xiàn)場(chǎng)的了
2023-06-08
確認(rèn)收入:您可以將這10萬(wàn)元工資確認(rèn)為公司的收入。借記“銀行存款”或“應(yīng)收賬款”科目,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”或“其他業(yè)務(wù)收入”科目。 處理稅款和滯納金:對(duì)于掛靠方自行去當(dāng)?shù)囟悇?wù)補(bǔ)申報(bào)并繳納的個(gè)稅3000元和滯納金100元,您可以在公司的管理費(fèi)用中進(jìn)行處理。借記“管理費(fèi)用”科目,貸記“銀行存款”科目。 沖減收入:由于補(bǔ)繳的個(gè)稅和滯納金不屬于公司應(yīng)該承擔(dān)的費(fèi)用,您可以將其從收入中扣除。借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”或“其他業(yè)務(wù)收入”科目,貸記“銀行存款”或“應(yīng)收賬款”科目。 結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn):最后,您需要將收入和費(fèi)用的差額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)表中,以反映公司的盈利情況。借記“本年利潤(rùn)”科目,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”或“其他業(yè)務(wù)收入”科目。
2023-11-07
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