你可以6月份先不交,然后7月份認證了。發(fā)票在8月份所屬期的時候留抵抵欠 但是你這個附加稅需要交這種有滯納金,會影響企業(yè)信用等級的。
老師,我們6月的銷項大于進項,導致要交6000的增值稅,有什么辦法能避稅嗎,補開進項票或者作廢6月份的發(fā)票可以嗎
廠家6月讓我們開了一張折讓紅字增值稅發(fā)票信息表,進項轉(zhuǎn)出是負數(shù)-40000給我們,然后7月申報6月稅款時候納稅申報系統(tǒng)自動會生成這筆-40000折讓進項轉(zhuǎn)出金額,然后納稅申報了,但是6月底廠家發(fā)票沒開出來,但是這筆進項轉(zhuǎn)出錢我已經(jīng)繳納了,然后廠家說7月頭上讓我們重新開這個紅字信息表,然后對方開發(fā)票出來,那6月已經(jīng)做進項轉(zhuǎn)出的這個錢交了,現(xiàn)在怎弄?
老師,我們公司從去年在建工程.月開始投產(chǎn),之前我的買回來所有進項稅都記在借方:應交稅費-應交增值稅_待抵扣稅額,6月份我勾選認證了進賬稅大于銷項稅(6月進賬87000_86000=1000元留底),我沒有做稅費會計分錄,7月就是本月銷項稅大于進賬稅我怎么做待抵扣稅額會計分錄,請老師指點?
郭老師,請教下,假如上月有銷項6千,進項1萬3千,當時進項全部認證了,本月發(fā)現(xiàn)異常發(fā)票,稅局要求上月進項稅轉(zhuǎn)出1萬,那么我們需要補交的稅額是6000-(13000-10000)=3000,本月進項大于銷項,和本月的進項銷項沒什么關系吧
老師我們一般納稅人,1月開票1萬,2月開票1.5萬,3月開票2萬,4月開票0,我們每月的月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄是這樣做的,借:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)貸:應交稅費-已交增值稅 之前我們是年末才轉(zhuǎn)銷進銷項稅額的,那現(xiàn)在不管我們每月月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄是否對了,現(xiàn)在需要把1-4月銷項和進項稅額轉(zhuǎn)銷,分錄應該怎么做呢?
老師企業(yè)繳納的大額醫(yī)療保險咋樣處理個人和單位承擔
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,為洗衣房買的大桶消毒液,大桶除菌柔順劑,還有大桶除菌洗衣液,還有小袋裝的客人用的洗衣液,客人每次來有需要會給的。該怎么賬務處理,洗衣房洗衣服是免費的,包含在客人入住的房費里的
做內(nèi)帳需要按照發(fā)票做賬嗎
會計學堂的網(wǎng)址是什么,電腦登錄
水利建設基本小規(guī)模納稅人有收入就要繳納嗎,有沒有優(yōu)惠政策?
老師我申報非稅收入通用申報時,點擊填寫申報表彈出水利建設專項收入還有一個空白項,我點擊申報時選一個還是兩個都選?打鉤的小白方框□
老師,請你幫忙看看,有沒有好建議,現(xiàn)在我們企業(yè)每個月有平均65人約每月工資合計30w,我算了下,這樣一年下來殘保金挺多的錢,,,考慮現(xiàn)在的企業(yè)經(jīng)營都很難,大量裁員降薪的,,這個有沒有稅收優(yōu)惠政策可以用?怎么合理節(jié)稅呢?
個體戶,定期定額如何申報。
老師,住宿行業(yè)開住宿費要交印花稅嗎?還有快遞行業(yè)的派送服務費
對方開來專票,小規(guī)??梢杂脝幔遣皇抢速M專票,我是食品零售商賣飲料的,小規(guī)模普票稅率1%對方要求開專票,稅率是多少
下個月申請留抵抵欠對吧,附加稅能留抵抵欠嗎,滯納金從什么時候算起啊
所屬期8月也就是下一個月的下一個月。這個月報稅期結(jié)束的第一天。
我現(xiàn)在滯納金是從7月16日到多少日,附加稅能留抵抵欠嗎?
到你交費的當天。附加稅不可以,附加稅需要全部交,按照抵扣之前的。
這個稅局會不會打電話讓交上,不讓留抵抵欠啊
打電話就說沒有錢交