廠家給的品鑒會(huì)費(fèi)用,客戶從貨款扣,分兩步: 扣貨款時(shí):借應(yīng)付賬款(廠家),貸應(yīng)收賬款(客戶) 。 看性質(zhì)做賬: 算返利→沖主營業(yè)務(wù)成本(紅字)%2B 調(diào)進(jìn)項(xiàng)稅(若需); 算費(fèi)用補(bǔ)償→先記銷售費(fèi)用,再紅沖費(fèi)用(從應(yīng)付賬款轉(zhuǎn))
我公司是啤酒經(jīng)銷商,從廠家購進(jìn)啤酒時(shí),除了支付貨款,廠家還收取了啤酒瓶的押金(例如是10元),我公司收到客戶退回的啤酒瓶,會(huì)返還給客戶押金(例如是8元),請問這個(gè)怎么做分錄?多的2元怎么做賬?
我公司是商用汽車的代理商,廠家有給予客戶的置換補(bǔ)貼。1.當(dāng)客戶用舊車購買新車時(shí),廠家給予補(bǔ)貼2000元。該2000元廠家是以紅字發(fā)票形式扣除我們從廠家購買的車款。比如我們從廠家購買車款是10000元,廠家會(huì)扣除2000元直接收取我們8000元,同時(shí)只給予我們8000元的發(fā)票。 2.我們再用現(xiàn)金補(bǔ)貼給客戶個(gè)人。因個(gè)人無法開票給我司,請問這2000元我們怎么入賬費(fèi)用?
我們銷售啤酒給客戶,箱子我們回收,到時(shí)候返還給廠家,回收箱子的金額直接從客戶貨款里扣除,請問這個(gè)怎么做憑證呢? 1.從客戶那里回收箱子如何做賬 2.箱子返還給廠家,廠家又給我們回款,如何做賬
老師,您好。請教下:公司開品鑒會(huì),是公司先代墊這筆款然后會(huì)計(jì)做了1分錄。等核銷之后廠家會(huì)給我們核銷這個(gè)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi)用會(huì)以沖貨款的形式?jīng)_銷。一段時(shí)間后廠家會(huì)讓我們開促銷服務(wù)費(fèi)發(fā)票給它,會(huì)計(jì)做了2分錄。收到廠家貨發(fā)票是做了3分錄。這樣對么?感覺1和2是就同一筆費(fèi)用借在了預(yù)付賬款。如果錯(cuò)了,該怎么做呢?
請問老師,廠家給與我公司的活動(dòng)支持費(fèi)用,我們給客戶抵扣貨款,怎樣做分錄。當(dāng)時(shí)廠家支持活動(dòng)費(fèi)用入賬的時(shí)候做的是借方廠家支付,貸方營業(yè)外收入
老師,我4月到6月都沒有做工資每個(gè)月也是0申報(bào),我7月可以補(bǔ)發(fā)之前的工資嗎?
清算問題:資產(chǎn)項(xiàng)目清理完,負(fù)債項(xiàng)目清理完,銀行存款有300萬了,這300萬首先用來干嘛?用來清理所有者權(quán)利,還股東實(shí)收資本?
物業(yè)公司,收物業(yè)費(fèi),垃圾裝修清運(yùn)費(fèi)等,商鋪?zhàn)赓U,商鋪電費(fèi)什么都是計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入嗎,我看5月份前會(huì)計(jì),物業(yè)費(fèi),垃圾清運(yùn)費(fèi),商鋪?zhàn)饨鹩?jì)入主營業(yè)務(wù)收入,商鋪電費(fèi),其他收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,這樣對嗎
物業(yè)公司5月份成立的,前會(huì)計(jì)說按季度繳稅,是不是7月15號要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費(fèi).電費(fèi),租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對外開過票
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會(huì)計(jì),后面可以去那幾個(gè)行業(yè),我只會(huì)做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會(huì),而且快40歲了,沒有中級會(huì)計(jì)證,光伏行業(yè),學(xué)校實(shí)操好像沒有,不知道去哪個(gè)行業(yè)做會(huì)計(jì),現(xiàn)在建筑行業(yè)好像不行了,擔(dān)心發(fā)不了工資,拖欠工資,做不了多久又倒閉了
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會(huì)計(jì),后面可以去那幾個(gè)行業(yè),我只會(huì)做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會(huì),而且快40歲了,沒有中級會(huì)計(jì)證,光伏行業(yè),學(xué)校實(shí)操好像沒有
24年企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)有誤,24年匯算清繳是正確的,還需要返回去修改24年季報(bào)嗎?
老師電子稅務(wù)局9月份有匯算清繳年報(bào)嗎?
老師,A公司把車賣給了b公司,開具了增值稅專票,B公司也付款給了A公司,但是沒有在車管所過戶,現(xiàn)在b公司要求a公司直接將車輛在車管所過戶給c公司,然后b公司再給c公司開具增值稅專票,請問這樣的流程可以嗎?
請問,會(huì)計(jì)工作交接要交接哪些?