你好,正常是有影響的。因?yàn)樯婕皡R算虧損的彌補(bǔ)。
匯算清繳時(shí)候,年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表需要修改嗎,成本費(fèi)用要和匯算清繳保持一致嗎?
匯算清繳需要補(bǔ)稅2000元,那我還需要修改22年度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
做23匯算清繳納稅增,還需要改22年的財(cái)務(wù)報(bào)表么
做23匯算清繳納稅增,還需要改22年的財(cái)務(wù)報(bào)表么?不需要改吧?那我的23年期初余額不是不連續(xù)了嗎?
22年年終匯算清繳需要調(diào)增企業(yè)所得稅。需不需要返回修改22年財(cái)務(wù)報(bào)表?
清算問題:資產(chǎn)項(xiàng)目清理完,負(fù)債項(xiàng)目清理完,銀行存款有300萬了,這300萬首先用來干嘛?用來清理所有者權(quán)利,還股東實(shí)收資本?
物業(yè)公司,收物業(yè)費(fèi),垃圾裝修清運(yùn)費(fèi)等,商鋪?zhàn)赓U,商鋪電費(fèi)什么都是計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入嗎,我看5月份前會(huì)計(jì),物業(yè)費(fèi),垃圾清運(yùn)費(fèi),商鋪?zhàn)饨鹩?jì)入主營業(yè)務(wù)收入,商鋪電費(fèi),其他收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,這樣對(duì)嗎
物業(yè)公司5月份成立的,前會(huì)計(jì)說按季度繳稅,是不是7月15號(hào)要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費(fèi).電費(fèi),租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對(duì)外開過票
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會(huì)計(jì),后面可以去那幾個(gè)行業(yè),我只會(huì)做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會(huì),而且快40歲了,沒有中級(jí)會(huì)計(jì)證,光伏行業(yè),學(xué)校實(shí)操好像沒有,不知道去哪個(gè)行業(yè)做會(huì)計(jì),現(xiàn)在建筑行業(yè)好像不行了,擔(dān)心發(fā)不了工資,拖欠工資,做不了多久又倒閉了
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會(huì)計(jì),后面可以去那幾個(gè)行業(yè),我只會(huì)做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會(huì),而且快40歲了,沒有中級(jí)會(huì)計(jì)證,光伏行業(yè),學(xué)校實(shí)操好像沒有
24年企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)有誤,24年匯算清繳是正確的,還需要返回去修改24年季報(bào)嗎?
老師電子稅務(wù)局9月份有匯算清繳年報(bào)嗎?
老師,A公司把車賣給了b公司,開具了增值稅專票,B公司也付款給了A公司,但是沒有在車管所過戶,現(xiàn)在b公司要求a公司直接將車輛在車管所過戶給c公司,然后b公司再給c公司開具增值稅專票,請(qǐng)問這樣的流程可以嗎?
請(qǐng)問,會(huì)計(jì)工作交接要交接哪些?
教育培訓(xùn)公司,從培訓(xùn)費(fèi)里面直接支付外面培訓(xùn)老師費(fèi)用15000,介紹費(fèi)4000 開不了發(fā)票 該怎么做賬
是的肯定有影響。我的意思是22年的匯算清繳財(cái)報(bào)有錯(cuò)誤,我修改了后,還需要修改以后年度報(bào)表不?
你好,是的,是要修改了。
我還有其他要修改的動(dòng)作嗎
你好,其他沒有了的
22年有錯(cuò)誤,修改完22年的后就沒事兒了對(duì)吧
你好,如果涉及到損益類的這種的話,后續(xù)年度也需要修改。
22年的費(fèi)用需要調(diào)增10萬。您的意思是改完后,23年-24年的江算清繳表都需要再更改嗎?還是系統(tǒng)自動(dòng)更改23-24年的數(shù)據(jù)了呀
你好,不會(huì)自動(dòng)修改了。
意思是我修改調(diào)增22年的表后,還要繼續(xù)修改23年的,24年的表對(duì)吧
你好是的是需要修改的。