一般納稅人還是小規(guī)模的。
老師您好,我咨詢一個問題,小規(guī)模,賬上做分錄是,借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,沒有做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這一比,但是賬上做了繳納增值稅這筆分錄,那我調(diào)賬的時候,還需要計提之前沒有做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?如果計提,分錄該怎么做。
您好!老師,請問為什么是應(yīng)付賬款?還有應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)增值稅稅是什么意思?我發(fā)一張發(fā)票給你,請問做賬的會計分錄是?這份發(fā)票貨款是5月份已經(jīng)支付了。7月才收到發(fā)票。還有應(yīng)交銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)如何抵扣交納稅金?請解答,謝謝。
老師,您好,請問電費(fèi)的增值稅發(fā)票都是次月開出來的,我該怎么做賬呀?還有很多材料入庫了也收到增值稅發(fā)票,暫未抵扣稅款,那我又該如何處理?怎么做分錄?謝謝
老師您好,去年留抵退稅的時候稅務(wù)要求我們把所有留抵稅額都報了無票收入,之后開的票再報負(fù)數(shù)沖回,但是無票收入并沒有收款,我這個回款分錄應(yīng)該怎么做呢,然后之后開票報的負(fù)數(shù)怎么入賬做分錄呢?謝謝老師幫我解答
老師您好,問題是這樣的,公司微信收款,然后轉(zhuǎn)到對公賬戶的銀行,收回的這部分不開票,報無票收入,這個銷售環(huán)節(jié)應(yīng)該怎么做分錄,微信回款到公司賬用什么分錄簡單明了呢,謝謝老師
老師,公司開了一張發(fā)票是白酒 800元 可以入賬嗎
住房和租房的專項(xiàng)附加扣除是不是只能填一個
老師,您好,小規(guī)模納稅人,應(yīng)交增值稅的二級科目,應(yīng)該是應(yīng)交增值稅,還是未交增值稅
某公司年最大生產(chǎn)能力80000件產(chǎn)品.在該水平上,材料和人工的直接成本255000元,固定間接費(fèi)用中用于生產(chǎn)的(固定制造費(fèi))是60000元,用于管理的是50000元,,用于銷售的是40000元.變動間接費(fèi)用(變動制造費(fèi))按生產(chǎn)能力保持在一年145000元.成品的銷售單價是10元.今年,該公司只生產(chǎn)和銷售其總生產(chǎn)能力50%的產(chǎn)品。要求:計算公司今年銷售量、單位變動成本,固定成本、單位邊際貢獻(xiàn)、邊際貢獻(xiàn)總額,邊際責(zé)獻(xiàn)率、變動成本率、營業(yè)利潤。
老師,個體戶個稅怎么申報?
請問,企業(yè)所得稅繳納完以后發(fā)現(xiàn)金額錯誤 以后能改嗎? 下個納稅期能調(diào)整嗎?
沒有勞務(wù)派遣許可證但是開具的有人力資源服務(wù)勞務(wù)派遣服務(wù)的發(fā)票會怎么樣
內(nèi)賬和外賬哪個學(xué)到的東西多,更能積累經(jīng)驗(yàn)?
第二問 個人賬戶結(jié)算貨款不是禁止的嗎
老師我新入職的這家公司之前都是按銷售交的,印花稅單邊交的,如果我現(xiàn)在按雙邊交差10000多!浮動這么大會不會引起稅務(wù)部門關(guān)注?。∮袥]有折衷的辦法?比如按什么比例慢慢提高可以嗎
小規(guī)模納稅人
借銀行存款2012.93, 財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)7.67 貸主營業(yè)務(wù)收入2020.6÷1.01, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,2020.6÷1.01×1% 季度30萬以內(nèi)不需要繳納。