你好,是的,可以的了。
老師,一般人如果想交點稅,7月只有一張進(jìn)項票,是不是可以不進(jìn)勾選認(rèn)證系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證抵扣,下個月或者以后想抵扣的時候再進(jìn)入系統(tǒng),找到7月份這張票再勾選抵扣,然后幾月勾選就抵扣在那個月份了是吧?
老師,進(jìn)項發(fā)票不抵扣勾選,是不是不想要抵扣就可以勾選,單位只有進(jìn)項沒有銷項
老師好,如果這個月客戶給我們開了一張進(jìn)項發(fā)票過來,下個月我們先不進(jìn)行勾選抵扣,等到7月再進(jìn)行勾選抵扣進(jìn)項,這樣可以嗎?
上個月只有專票進(jìn)項沒有銷項是不是抵扣就不勾選,只在賬上把進(jìn)項轉(zhuǎn)到未交增值稅,等以后有銷項了再勾選,還是這個月賬上有進(jìn)項,抵扣就必須勾選抵扣
沒有銷項只有進(jìn)項,勾選抵扣進(jìn)項稅了,可以嗎,
老師個人所得稅可以不?具體直接支付嗎?民間非盈利組織
修理修配,現(xiàn)代服務(wù),需要發(fā)票備注地址???
月初計提上月要交的增值稅分錄怎么做?如果上月進(jìn)項稅比銷項稅多分錄又怎么做?
老師,我們公司的運(yùn)費(fèi)從公賬上轉(zhuǎn)到對方公賬上2萬元,對方公司給我們公司開了2萬元發(fā)票,對方還退了我們公司1015元,2萬元的發(fā)票稅率是9%,請問老師,對方為什么給我們公司退1015元,是怎么算的呢
小規(guī)模賣貨5萬元含稅1%,開回來4萬元含稅1%,,我們有錄數(shù)量單價的,問這4萬的稅金錄嗎?不錄的話,是不是得每一個商品手動加上稅金入賬。比方說a,b產(chǎn)品,a購入1個金額100元,稅金1元。就,借庫存 101,貸現(xiàn)金101
老師,7月公司要注銷了,專管員讓補(bǔ)所得稅和印花稅,我是在季報時補(bǔ)還是在申報年報時補(bǔ)?兩者有什么區(qū)別?
工廠的汽車保險費(fèi),增值稅專票能否抵扣進(jìn)項
老師去年交的租房子裝修費(fèi)計入哪個科目
老師:公司向員工借款12萬,當(dāng)時寫了個借條。我能從公戶匯嗎?
工廠購買拖把,會計分錄怎么做,入什么費(fèi)用
沒有勾選進(jìn)項稅,增值稅及附加稅費(fèi)申報表(一般納稅人)里的進(jìn)項稅就是0,對吧?
你好,是的,就是這樣子的。
收到進(jìn)項,不超過一年都隨時都可以進(jìn)行勾選,超過一年的沒勾選就不能進(jìn)行勾選抵扣了?
你好,沒有這樣的規(guī)定了。 這個是很久之前的規(guī)定
進(jìn)項一年內(nèi)沒勾選的,超過一年的都能進(jìn)行勾選?操作流程是不是比一年內(nèi)的不同?
你好是的,現(xiàn)在都能21年開始。現(xiàn)在的操作都是一樣的,不分一年前還是一年后。
收到進(jìn)項稅,做賬:借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額?勾選抵扣時做會計分錄?交增值稅進(jìn)怎樣做會計分錄
你好,。比如你買材料的時候借原材料。應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅貸,應(yīng)付賬款。 然后認(rèn)證的時候,借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅。
買材料的時候: 借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款。 然后認(rèn)證的時候: 借:應(yīng)交稅費(fèi),增值稅-應(yīng)交進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅。 最后交增值稅時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金 貸:應(yīng)交稅費(fèi),增值稅-應(yīng)交進(jìn)項稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金 是這樣做分錄嗎?
你最后,借銷項,貸進(jìn)項,貸未交 然后借未交,貸銀行存款。
買材料的時候: 借:原材料10000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅1300 貸:應(yīng)付賬款11300 然后認(rèn)證的時候: 借:應(yīng)交稅費(fèi),增值稅-應(yīng)交進(jìn)項稅額1300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅1300 最后交增值稅時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金1300 貸:應(yīng)交稅費(fèi),增值稅-應(yīng)交進(jìn)項稅額1300 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅2500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金1300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交稅金1200 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交稅金1200 貸:銀行存款1200 一套流程是這樣做分錄嗎?
你不要寫已交稅金,已交稅金當(dāng)月交當(dāng)月的才會有。
買材料的時候: 借:原材料10000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅1300 貸:應(yīng)付賬款11300 然后認(rèn)證的時候: 借:應(yīng)交稅費(fèi),增值稅-應(yīng)交進(jìn)項稅額1300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅1300 最后: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅2500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-應(yīng)交進(jìn)項稅額1300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交稅金1200 當(dāng)月交增值稅時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交稅金1200 貸:銀行存款1200 一套流程那是這樣做分錄嗎? 不是的話,你按流程全部寫一下,我才清楚
對,這次對了的了。就是這樣
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-應(yīng)交進(jìn)項稅額1300改為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-應(yīng)交進(jìn)項稅額這樣是不更適合一些? 買材料的時候: 借:原材料10000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅1300 貸:應(yīng)付賬款11300 然后認(rèn)證的時候: 借:應(yīng)交稅費(fèi),增值稅-已認(rèn)證進(jìn)項稅額1300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅1300 最后: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅2500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已認(rèn)證進(jìn)項稅額1300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交稅金1200 當(dāng)月交增值稅時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交稅金1200 貸:銀行存款1200 一套流程那是這樣做分錄嗎?
你好,就是進(jìn)項稅額,沒有已認(rèn)證。除非你自己想自己設(shè)置。會計上沒有這個