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Q

收到進(jìn)項稅,如果沒有銷項,就可以不進(jìn)行勾選進(jìn)項抵扣,等到有銷項再點進(jìn)行勾選,可以這樣做吧?

2025-07-04 09:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-04 09:02

你好,是的,可以的了。

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快賬用戶3270 追問 2025-07-04 09:03

沒有勾選進(jìn)項稅,增值稅及附加稅費(fèi)申報表(一般納稅人)里的進(jìn)項稅就是0,對吧?

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齊紅老師 解答 2025-07-04 09:06

你好,是的,就是這樣子的。

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快賬用戶3270 追問 2025-07-04 09:08

收到進(jìn)項,不超過一年都隨時都可以進(jìn)行勾選,超過一年的沒勾選就不能進(jìn)行勾選抵扣了?

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齊紅老師 解答 2025-07-04 09:09

你好,沒有這樣的規(guī)定了。 這個是很久之前的規(guī)定

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快賬用戶3270 追問 2025-07-04 09:11

進(jìn)項一年內(nèi)沒勾選的,超過一年的都能進(jìn)行勾選?操作流程是不是比一年內(nèi)的不同?

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齊紅老師 解答 2025-07-04 09:11

你好是的,現(xiàn)在都能21年開始。現(xiàn)在的操作都是一樣的,不分一年前還是一年后。

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快賬用戶3270 追問 2025-07-04 09:15

收到進(jìn)項稅,做賬:借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額?勾選抵扣時做會計分錄?交增值稅進(jìn)怎樣做會計分錄

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齊紅老師 解答 2025-07-04 09:16

你好,。比如你買材料的時候借原材料。應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅貸,應(yīng)付賬款。 然后認(rèn)證的時候,借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅。

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快賬用戶3270 追問 2025-07-04 10:34

買材料的時候: 借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款。 然后認(rèn)證的時候: 借:應(yīng)交稅費(fèi),增值稅-應(yīng)交進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅。 最后交增值稅時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金 貸:應(yīng)交稅費(fèi),增值稅-應(yīng)交進(jìn)項稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金 是這樣做分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-04 10:35

你最后,借銷項,貸進(jìn)項,貸未交 然后借未交,貸銀行存款。

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快賬用戶3270 追問 2025-07-04 11:05

買材料的時候: 借:原材料10000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅1300 貸:應(yīng)付賬款11300 然后認(rèn)證的時候: 借:應(yīng)交稅費(fèi),增值稅-應(yīng)交進(jìn)項稅額1300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅1300 最后交增值稅時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金1300 貸:應(yīng)交稅費(fèi),增值稅-應(yīng)交進(jìn)項稅額1300 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅2500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金1300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交稅金1200 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交稅金1200 貸:銀行存款1200 一套流程是這樣做分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-04 11:06

你不要寫已交稅金,已交稅金當(dāng)月交當(dāng)月的才會有。

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快賬用戶3270 追問 2025-07-04 11:12

買材料的時候: 借:原材料10000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅1300 貸:應(yīng)付賬款11300 然后認(rèn)證的時候: 借:應(yīng)交稅費(fèi),增值稅-應(yīng)交進(jìn)項稅額1300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅1300 最后: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅2500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-應(yīng)交進(jìn)項稅額1300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交稅金1200 當(dāng)月交增值稅時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交稅金1200 貸:銀行存款1200 一套流程那是這樣做分錄嗎? 不是的話,你按流程全部寫一下,我才清楚

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齊紅老師 解答 2025-07-04 11:13

對,這次對了的了。就是這樣

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快賬用戶3270 追問 2025-07-04 11:22

應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-應(yīng)交進(jìn)項稅額1300改為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-應(yīng)交進(jìn)項稅額這樣是不更適合一些? 買材料的時候: 借:原材料10000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅1300 貸:應(yīng)付賬款11300 然后認(rèn)證的時候: 借:應(yīng)交稅費(fèi),增值稅-已認(rèn)證進(jìn)項稅額1300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅1300 最后: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅2500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已認(rèn)證進(jìn)項稅額1300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交稅金1200 當(dāng)月交增值稅時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交稅金1200 貸:銀行存款1200 一套流程那是這樣做分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-04 11:23

你好,就是進(jìn)項稅額,沒有已認(rèn)證。除非你自己想自己設(shè)置。會計上沒有這個

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你好,是的,可以的了。
2025-07-04
可以的,可以這么做的,做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
2022-04-11
沒認(rèn)證的做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證科目里面的。
2022-10-01
您好,這個是可以的噶
2022-05-30
您好,您當(dāng)月打算抵扣的話,那么再每月截止申報日前勾選(基本上是下月的15號之前)。 如果當(dāng)月沒有銷項稅,那么您1.可以選擇認(rèn)證,做進(jìn)項稅額留底。2.不抵扣。 通行費(fèi)可以抵扣,但是必須是公司的抬頭才是可以的
2021-05-26
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