你好,你如果做到今年,要用以前年度損益調(diào)整或者利潤分配-未分配利潤
老師,我們公司收到了去年的企業(yè)所得稅退稅,應(yīng)該怎么做賬呢?我做的是 借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整 然后,借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配~未分配利潤,這樣這筆錢又加到今年的利潤里來算今年的所得稅了,這樣做對嗎?
老師,我們?nèi)ツ晔杖肷僮隽?0萬的收入,在今年進(jìn)行了以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)收賬款10萬 貸:以前年度損益調(diào)整10萬 結(jié)轉(zhuǎn)損益:直接貸方紅沖以前年度損益調(diào)整10萬元,然后借方:利潤分配~未分配利潤~累計未分配利潤:-10萬。對嗎?為什么利潤分配~未分配利潤~累計未分配利潤不在貸方做正數(shù)10萬元
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),20年賬面做錯一筆賬,900萬應(yīng)該入開發(fā)成本的錯進(jìn)了管理費用。21年4月做同方向負(fù)數(shù)沖回費用 進(jìn)了開發(fā)成本900萬。20年匯算清繳時將此筆調(diào)整憑證考慮進(jìn)去調(diào)整了報表,利潤表調(diào)減900萬費用 利潤增加;資產(chǎn)負(fù)債表中 存貨增加 未分配利潤增加900萬。 請問老師 ,今年我要將這筆900萬以前年度的調(diào)整考慮進(jìn)去,資產(chǎn)負(fù)債表利潤表應(yīng)該如何調(diào)整呢。
老師,去年的收入誤做成了其他應(yīng)付款,今年通過利潤分配-未分配利潤調(diào)整了,那這個月的增值稅應(yīng)該怎么報
老師,我2022年12月,做錯了一筆營業(yè)外收入,應(yīng)該做應(yīng)收賬款的,我是不是可以在2023年1月調(diào)整,直接調(diào)整未分配利潤,這樣就不用去改報表了
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
分錄能具體寫寫嗎?,謝謝老師
你好你這個借,其他應(yīng)付款貸,利潤分配,未分配利潤,應(yīng)交稅費,應(yīng)交企業(yè)所得稅。
老師,我去年調(diào)賬不應(yīng)該調(diào),做的對,今年調(diào)回來,未分配利潤就不對了,您說的我沒明白,可以加上金額具體寫一下嗎
你好,你第一次問的時候,你說去年的入賬錯了。 現(xiàn)在你說去年調(diào)賬不應(yīng)該調(diào)做的對,到底是對還是錯?
去年是對的,不應(yīng)該調(diào),
你好,好。去年是對的,不應(yīng)該調(diào)。 那你什么時候調(diào)的?調(diào)的時候如何做的分錄。
當(dāng)時小規(guī)模要超500萬了,以前有未開票收入,然后就做了上面第一個憑證,現(xiàn)在稅務(wù)局查,我們有補交上了,現(xiàn)在賬套未分配利潤跟稅務(wù)報表不一樣
你好,你的意思是,你走了2次,確認(rèn)了2次收入。其中第一次不應(yīng)該確認(rèn)。是這個意思嗎
第一筆是去年調(diào)賬不應(yīng)該調(diào),,今年我要調(diào)回
你好,你這個調(diào)回,借以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸其他應(yīng)付款。