您好,圖片可以發(fā)一下嗎,這個
老師您好,我現(xiàn)在接了一個一周去一次的那種內帳,但是我沒做過內帳,只做過外帳,我去了不知道從哪里開始?就是他們三個股東,現(xiàn)在另外兩個股東管錢也管帳,就是自己記流水之類,還有一個股東什么都不管,她很著急所以請我們過去當會計整理帳,麻煩老師多講點,幫幫我,謝謝了!他們公司現(xiàn)在遇到還有一個問題就是那兩個股東錢都是從公司帳上拿,花了多少,另外一個股東不知道
老師:我去年考的初級,今年轉行。前面一家物流公司干了兩個月,是新開的公司,沒正常營業(yè),現(xiàn)在關門了,我們辭職了。圖三是我按某老師編的工作單位和工作內容。圖二是我今天去面試的單位,圖一是面試的題目,看對不對?從來面試沒做過題目的。上午做題加經(jīng)過兩個人的面試,說我沒制衣廠工作經(jīng)驗不適合。這個往來會計還要有制衣廠經(jīng)驗嗎?不是看單據(jù)對賬嗎?她是不要我找的借口嗎?去年考的初級,哪有這么多經(jīng)驗?原以為有個證好找工作,結果不盡人意。我到底適合找什么樣的行業(yè)什么崗位?現(xiàn)在的我好糾結,好心煩!請老師詳細指導一下,謝謝!
老師:我去年下定決心考了初級和成考大專。可是今年轉行不盡人意,怎么辦?前兩個月找了一家新開的物流公司,混了兩個月沒正常營業(yè),沒有發(fā)一份工資。怎么樣快速要回工資呢?怎么樣找到一份會計工作呢?周圍制衣廠都要熟手會計。怎么樣知道自己會內外賬全盤賬?怎么樣知道自己對EⅹCel熟悉?在學堂有這些考試練習嗎?有哪些練習可以練練手,讓自己有底氣去面試?我這樣的情況,45歲了,現(xiàn)在適合找什么行業(yè)的什么崗位好呢?好糾結啊!請老師詳細給我分析下,謝謝!
您好老師,請問我20年中級會計實務和財管分別聽的勁老師和梁天老師的課,都聽完了,但是沒有刷題,現(xiàn)在我想備戰(zhàn)22年考試,因為之前都是自己一個人學習,并沒有在群里和同學一起,現(xiàn)在我有點迷失自我,不知道從哪里備戰(zhàn),我是不是需要看20年中級的預科班,精講班,基礎版,沖刺班,我大概看了一下,時間都很長,這樣看視頻也需要一定時間,還是說因為我前期看了,直接刷題,那么問題來了,在哪里耍呢?謝謝老師
老師您好,我去年畢業(yè)做的內賬會計,今年我重新找了個會計的工作,是一家零售行業(yè),老會計跟我交接不清爽就走了,然后老會計說公司沒有外賬(讓我們自己看著辦,和老板商量),(①然后公司基戶轉款給老板個人的款項特別多,老會計是計入到內賬管理費用——老板的科目里面…②公司開票也是存在一些問題和隱患……③坐支現(xiàn)金的情況也是很多……)現(xiàn)在我不知道該怎么辦自己經(jīng)驗各方面也還欠缺?內賬也是亂的不行,財務系統(tǒng)登賬也是不連續(xù),亂的一塌糊涂,每月余額都對不上…我現(xiàn)在不知道還有沒有必要繼續(xù)留在這個公司呆下去,我怕風險太大了……
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉增值稅只要做借應交銷5 應交 轉出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
一: 原材料: 購入: 借:原材料-A客戶及工單號 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅-進項稅 ? ? 貸:應付賬款-某供應商 領用: 借:生產(chǎn)成本-直接材料-A客戶及工單號 ? 貸:原材料-A客戶及工單號
外發(fā)加工: ?紙板自己買,外發(fā)印刷等 借:委托交給那個物資-A客戶及工單號 ? 貸:原材料-A客戶及工單號 支付加工費: 借:委托加工物資-A客戶及工單號 ? ? ? 應交稅費-應交增值稅-進項 ? 貸:銀行/庫存/應付賬款 加工完工入庫: 借:庫存商品-半成品-A客戶及工單號(材料+加工費) ? 貸: 委托加工物資-A客戶及工單號 領用半成品去生產(chǎn): 借:生產(chǎn)成本-直接材料-A客戶及工單號(材料+加工費) ? 貸:庫存商品-半成品-A客戶及工單號(材料+加工費)
二、 周轉材料: 購買: 借:周轉材料-墨水 ? ? ? ?周轉材料-膠水 ? ? ? ?周轉材料-釘 ? ? ? ?周轉材料-拉伸膜 ? ? ? ?周轉材料-模具--A客戶及工單號 ? ? 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:銀行/應付賬款-某供應商 領用:(一次性領用) 借:制造費用-周轉材料 ? 貸:周轉材料-墨水 ? ? ? ?周轉材料-膠水 ? ? ? ?周轉材料-釘 ? ? ? ?周轉材料-拉伸膜 ? ? ? ? 領用模具時: 借:制造費用-周轉材料-A客戶及工單號 ? 貸:周轉材料-模具--A客戶及工單號
A制造費用-周轉材料,分攤到各產(chǎn)品上:(領用墨水總金額/紙箱總個數(shù)=每個紙箱用墨量,再用每個紙箱用墨量*A工單紙箱個數(shù)=A工單用墨量,其他膠水等以此類推) 借:生產(chǎn)成本-制造費用-A客戶及工單號 ? ? ? ?生產(chǎn)成本-制造費用-B客戶及工單號 ? ? ? ?生產(chǎn)成本-制造費用-C客戶及工單號 ? ? ?貸:制造費用-周轉材料 B制造費用-工資/社保/水電費,分攤到各產(chǎn)品上:(車間管理人員總工資/紙箱總個數(shù)=每個紙箱管理工資,再用每個紙箱管理工資*A工單紙箱個數(shù)=A工單的管理工資,其他車間租金水電費、固定資產(chǎn)折舊費等以
借:生產(chǎn)成本-制造費用-A客戶及工單號 ? ? ? ?生產(chǎn)成本-制造費用-B客戶及工單號 ? ? ? ?生產(chǎn)成本-制造費用-C客戶及工單號 ? ? ?貸:制造費用-工資/社保/車間租金水電/固累計折舊
三、 沒有工時,分攤人工按產(chǎn)量比例法分攤(車間總人工*(某產(chǎn)品數(shù)量/總數(shù)量)=某產(chǎn)品人工) 月末計提工資: 借:管理費用-工資 ? ? ? ?銷售費用-司機工資 ? ? ? ?生產(chǎn)成本-直接人工-車間工資 ? ?貸:應付職工薪酬-工資 分攤人工: 借:生產(chǎn)成本-直接人工-工資-A客戶及工單號 ? ? ? ?生產(chǎn)成本-直接人工-工資-B客戶及工單號 ? ? ? ?生產(chǎn)成本-直接人工-工資-C客戶及工單號? ? ?貸: 生產(chǎn)成本-直接人工-工資
四: 生產(chǎn)完工全部歸集: 完工入庫: 借:庫存商品-A客戶及工單號 ? 貸:生產(chǎn)成本-直接材料-A客戶及工單號 ? ? ? ? ?生產(chǎn)成本-直接人工-A客戶及工單號 ? ? ? ? ?生產(chǎn)成本-制造費用-A客戶及工單號 五: 銷售確認收入: 借:應收賬款/銀行存款 ? 貸:主營業(yè)務收入-A客戶及工單號 ? ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 同時結轉成本: 借:主營業(yè)務成本-A客戶及工單號 ? 貸:庫存商品-A客戶及工單號
六: 月末結轉增值稅: 轉出未交增值稅 銷項稅-進項稅-留抵稅=未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費- 未交增值稅 七、月末計提稅費? 按未交增值稅的金額為基礎計算城建稅,教育費,教育費附加 借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交城建稅 貸:應交稅費-應交教育費附加 貸:應交稅費-應交地方教育費附加 八、月末計提企業(yè)所得稅 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 九、月末計提折舊 借:管理費用/制造費用 貸:累計折舊
您好,分錄是沒錯的,這倆對
十、月末計提當月工資 借:生產(chǎn)成本-直接人工-工資 借:管理/制造/銷售/費用-工貸:應付職工薪酬-工資 十一、月末結轉本年利潤 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務成本/管理/銷售/稅金及附加/所得稅費用 借:主營業(yè)務收入 貸:本年利潤
我發(fā)完了
你這個是一個完整的業(yè)務?
賬務流程和分錄對嗎?特別是月末結轉
嗯嗯,從一到十一
收入成本,稅金,然后費用,最后結轉,是對的
老師,請問上面的賬務流程和分錄對嗎
其它有不對的地方嗎
對的,這個是沒錯的
這個工廠應收應付都是月結的,是一個客戶多次購買那種。我可以在月末對好賬后把同一個客戶的對賬單匯集在一起。只做一唉銷售貨物確認收入的分錄嗎?
這個工廠應收應付都是月結的,是一個客戶多次購買那種。我可以在月末對好賬后把同一個客戶的對賬單匯集在一起。只做一筆銷售貨物確認收入的分錄嗎?
還是按每天出貨的情況,每一筆去做銷售確認收入的分錄
那樣的話只需要做一次確認收入