是的,變成借方的負數(shù)
收到銀行結息的時候,財務費用在貸方正數(shù)還是在借方負數(shù)。
請問預付中一列有借貸方表格的數(shù)值,現(xiàn)在需要把貸方變成負數(shù),正數(shù)不變,應該怎么操作?
老師,更正憑證要把管理費用寫到借方負數(shù)呢還是貸方
老師財務費用借方負數(shù)相當于貸方正數(shù)對嗎
公戶的利息收入,為什么是 借方銀行存款(正數(shù)) 財務費用(負數(shù)) 沒有貸方 而不是財務費用寫貸方寫正數(shù)?
你好老師,請問怎么根據(jù)報表大概測算出企業(yè)的運營成本?
沒有金融服務,能開具利息發(fā)票嗎?
郭老師,收到融資租賃公司開的發(fā)票,做什么科目,怎么做賬
清關資料和報關資料一樣嗎?都是發(fā)票和箱單嗎?
老師麻煩問下,對方是出口外貿(mào)企業(yè),就給出這個扣款函,我們這邊怎么處理呢?想問下賬務處理問題,另外稅務需要什么材料呢
老師,我們送的那個快賬做賬的時候是可以選日期的是嗎?然后怎么把余額表導進去?
老師,個人一年想開6萬塊錢的勞務費發(fā)票 需要繳納多少個稅
老師,公司這個月要轉股,做賬做結轉損益,還要做一步結轉本年利潤嗎?
老師,上海電子稅務局要求6.1號起全市社保費文書電子送達確認書簽訂,這個沒交社保的單位需要簽嗎,這個是干嘛的
生產(chǎn)企業(yè),24年簽了合同就開了發(fā)票 :充電樁、*建筑服務*安裝服費、*電線電纜*電纜 ,現(xiàn)在這個合同取消了,但充電樁已領料組裝好了,這種跨年紅沖的賬務處理怎么做呢
借:銀行存款1000.20 貸:其他應收款——保證金1000 財務費用——利息費用(不含增值稅)0.20/1.06=0.19 應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)0.20/1.06*0.06=0.01
這個分錄是可以的
就上面的賃證,我要想把財務費用變到借方,只是把正的0.19,寫成-0.19就可以了,是嗎? 借:銀行存款1000.20 財務費用——利息費用(不含增值稅)0.20/1.06=-0.19 貸:其他應收款——保證金1000 應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)0.20/1.06*0.06=0.01 寫成這樣,對嗎?
是的,只是把正的0.19,寫成-0.19就可以了
那合計數(shù)怎么還不一致,上面1000.20,下面1000.01,記賬方式不同,合計數(shù)不一致,是對的嗎?
記賬方式不同,合計數(shù)不一致,是對的。