你掛著應付賬款或者其他應付款這個月支付了之后再貸銀行存款
老師好,有一個很復雜的問題,一家裝修公司,中途建賬的內(nèi)賬,有一個項目建賬的時候已經(jīng)完工了,但是甲方還有一些款沒付給我們公司,所以我期初做了一筆應收賬款為期初數(shù)據(jù),但是后來這個項目又產(chǎn)生了幾千塊的人工費,建賬后的這個月由我公司支付了,我計入了工程施工和銀行存款,請問如果本月收到回款時,如果我做借方:銀行存款,貸方應收賬款,對沖期初數(shù)據(jù),那么月末我還需要結轉(zhuǎn)該項目嗎,如果結轉(zhuǎn),可是只有這個月產(chǎn)生的部分成本,因為之前的成本是很久前的了,沒有統(tǒng)計,因為工期比較長,那我該怎么處理這個項目呢?問題有點復雜,希望老師解答的詳細點,我是新手,謝謝
1.12月1-31日每天,對公臨柜柜員為第一次來本行辦理開戶業(yè)務的對公客戶深圳智達科技有限公司開立二個對公存款“基本賬戶”,以現(xiàn)金存入注冊資本1,000,000元。另收手續(xù)費現(xiàn)金200元,增值稅銷項稅 現(xiàn)金12元已開票。 5.12月1-31日每天,深圳智達科技有限公司出納前來銀行購買支票,對公臨柜柜員將現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)帳支票各一本(各25張)出售給該公司。另從其基本戶轉(zhuǎn)賬收取工本費40元,增值稅銷項稅2.4元,已開票。 注意:①假定12月份每天發(fā)生的業(yè)務(1-9題)相同,為了簡單12月份31天的業(yè)務匯總到12月31日這一天 進行賬務處理,所以1-9題給出的金額記賬時請乘以31。②為了簡單,本套題不考慮12月20日的利息計提 及核算。問會計分錄 和T形賬戶怎么做 金融企業(yè)會計 謝謝老師
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒有開回來,但商品當月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來,就暫估這些商品的價值。到發(fā)票回來時就把這筆預估數(shù)沖紅。現(xiàn)在就出現(xiàn)了一個問題,例如8月的預估憑證是這樣的 借:庫存商品5000 貸:應付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當月就銷售出去并結轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營業(yè)務成本5000 貸:庫存商品5000 到下個月發(fā)票回來時 借:庫存商品-5000 貸:應付賬款—暫估價-5000 借:庫存商品 6000 貸:應付賬款6000 這樣對沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數(shù)對不上,請問一下是什么原因?
老師,我們是小規(guī)模個人獨資公司,也算是貿(mào)易公司,有時候給學校做一些航天課程服務,但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務費支出: 收到發(fā)票,賬也同時轉(zhuǎn)了 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款 月底結轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 如果是法人墊付款: 當月收到發(fā)票入賬: 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 其他應付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付的應該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,我們是小規(guī)模個人獨資公司,也算是貿(mào)易公司,有時候給學校做一些航天課程服務,但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務費支出: 收到發(fā)票,賬也同時轉(zhuǎn)了 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款 月底結轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 如果是法人墊付款: 當月收到發(fā)票入賬: 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 其他應付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付的應該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
會計分錄序時簿顯示的日期是當月月底,和所填制憑證顯示的具體日子不一樣。
試轉(zhuǎn)賬收入,計入什么會計科目 ?
外貿(mào)公司 通過阿里巴巴平臺交易 款項已在平臺結轉(zhuǎn)為人民幣存入銀行 但未發(fā)票尚未開具怎么做賬
工資表中有職工的扣事假工資數(shù),申報個稅按哪個數(shù)呢
廠家給的費用怎么做登錄,公司是做酒的,比如給的品鑒會的費用,客戶已經(jīng)從貨款里面直接就扣除了,廠家給的費用怎么做賬
你好,請問下股權轉(zhuǎn)讓有固定資產(chǎn)需要分紅嗎,利潤是負數(shù)的
老師,攜程網(wǎng)訂的機票,他們開的代訂機票的發(fā)票需要交印花稅嗎
企業(yè)鎖和法人鎖是干什么用的
在建工程下面應該如何設置 二級 三級明細 我要建設廠房生產(chǎn) 我如何設置 現(xiàn)在發(fā)生一些環(huán)評費 節(jié)能評估等 電表安裝
老師 我是小規(guī)模的商貿(mào)公司 平時是賣沙和磚塊 那我繳納印花稅的稅目是什么
我們收到客戶支付給我們的現(xiàn)金-咨詢費,我們不是支出方哦。分錄是這樣嗎:上個月收到現(xiàn)金款時:借,應收賬款,貸,主營業(yè)務收入、應繳稅費-應交增值稅。這個月存入銀行后:借,銀行存款;貸,應收賬款?
可以的,可以這么做的。