今年計(jì)提分錄: 借:稅金及附加? 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 上交抵欠后的差額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:銀行存款
抵稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做,就是以前多繳納的稅 現(xiàn)在這個(gè)季度要繳納稅了 我可以抵一部分
請問老師,今年審核發(fā)現(xiàn)去年的印花稅少繳了,現(xiàn)在補(bǔ)繳的會(huì)計(jì)分錄是不是,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅。
老師補(bǔ)繳以前年度的印花稅 怎么做會(huì)計(jì)分錄,屬于小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,咨詢一下我公司去年多繳了印花稅,今年把這些多繳的稅款做了,留抵抵欠增值稅的處理了,請問這個(gè)分錄該怎么做?
老師好,請問小企業(yè)補(bǔ)繳以前年度印花稅分錄怎么做?
個(gè)體戶需要繳納增值稅嗎,針對定期定額和查賬征收
老師,長期股權(quán)投資凈資產(chǎn)調(diào)整,甲公司買了乙公司20%的有表決權(quán)的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價(jià)值500,公允價(jià)價(jià)值1500元賣給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤5000元,算23年的凈利潤的調(diào)整金額
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報(bào)我直接按未開票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請問更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
抵欠的部分怎么做分錄,通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整嗎?
借:應(yīng)交稅費(fèi)--印花稅 貸:利潤分配-未分配利潤
不需要通過以前年度損益調(diào)整科目來過度嗎?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則直接調(diào)整利潤分配
匯算清繳后需要繳納企業(yè)所得稅怎么做分錄
小企準(zhǔn)則補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅???????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ????? 貸:銀行存款 ?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。