你好,這個要賣掉了。處置掉。
你好,我們公司要注銷,固定資產(chǎn)已經(jīng)足額計(jì)提完,沒有殘值,資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)凈值是0了,但是明細(xì)賬里固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊余額都是20萬,因?yàn)楣疽N,賬里要做借累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)這個分錄嗎
老師,我的疑惑是計(jì)算 固定資產(chǎn)的應(yīng)提折舊額=固定資產(chǎn)原值-凈殘值-減值準(zhǔn)備。這里已經(jīng)減過 減值準(zhǔn)備了。但是計(jì)算固定資產(chǎn)賬面價(jià)值的時候=固定資產(chǎn)原值-累計(jì)折舊-減值準(zhǔn)備,又減了一次減值準(zhǔn)備 就減了兩次了
老師。請問一下我從報(bào)表上怎么看固定資產(chǎn)折舊完了???這個期末余額跟期初余額一樣的,是折舊完了嘛?我看明細(xì)賬2023.4月是283000,2024年現(xiàn)在看還是這個數(shù)。資產(chǎn)負(fù)債表累計(jì)折舊折滿了。算折舊完了吧
老師問一下,我們買了臺電腦5500元,折舊也折舊了5500元,現(xiàn)在固定資產(chǎn)借方余額是5500元,累計(jì)折舊貸方余額5500元,我們這個單位現(xiàn)在要注銷了,這樣這臺電腦還需要做會計(jì)處理嗎?
老師,我司要稅務(wù)注銷,固定資產(chǎn)有臺車折舊已經(jīng)計(jì)提完了,剩下5萬多的凈殘值,這個怎么處理?
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當(dāng)日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價(jià)值90萬元、公允價(jià)值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,甲公司2024年應(yīng)計(jì)提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務(wù)性工具,是什么意思,發(fā)行時產(chǎn)生的費(fèi)用,計(jì)什么科目,沖減應(yīng)計(jì)利息時怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報(bào)銷車費(fèi),住宿費(fèi),伙食費(fèi)發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補(bǔ)別的發(fā)票嗎?能做費(fèi)用嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因?yàn)閷?shí)際是我們這家子公司老板出的錢,也實(shí)際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi),我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi)的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因?yàn)樵V訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機(jī)送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
老師,除了廢鐵了,怎么直接做零?
你好,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師,只剩下凈殘值了,這個分錄怎么寫?
你好,你賣掉賣了多少錢?
還沒賣,就當(dāng)東西沒有了,怎么做?
你好,借,營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理。
就寫這樣一筆就可以了嗎?
你好,先寫第一筆。借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)I
然后再做上面的營業(yè)外支出
那我有很多的固定資產(chǎn),每一個固定資產(chǎn)都這么寫嗎?
你好,是的,都是這樣做。
不能累計(jì)起來一起做嗎?
你好嗯,可以的呀 ,你可以做個表,然后按表上的數(shù)據(jù)累計(jì)
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。