自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額(以下稱加計(jì)抵減政策)。 ????本公告所稱先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)是指高新技術(shù)企業(yè)(含所屬的非法人分支機(jī)構(gòu))中的制造業(yè)一般納稅人,高新技術(shù)企業(yè)是指按照《科技部?財(cái)政部?國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于修訂印發(fā)〈高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法〉的通知》(國(guó)科發(fā)火〔2016〕32號(hào))規(guī)定認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)。先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)具體名單,由各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市工業(yè)和信息化部門(mén)會(huì)同同級(jí)科技、財(cái)政、稅務(wù)部門(mén)確定。
老師,您好,先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除5%,這個(gè)政策期限是多久呀
你好,想咨詢下先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計(jì)扣除的政策,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是指哪些可以進(jìn)行加計(jì)扣除,如果有出口銷售,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)需要扣減掉么
我們是先進(jìn)制造業(yè)企業(yè),有進(jìn)項(xiàng)加計(jì)5%抵扣的優(yōu)惠,我問(wèn)下這個(gè)優(yōu)惠的進(jìn)項(xiàng)5%怎么做分錄?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,這個(gè)月銷項(xiàng)稅是30923.9,進(jìn)項(xiàng)稅是13916.43,然后因?yàn)槲覀兪窍冗M(jìn)制造業(yè)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)可以按5%加計(jì)抵減695.83,請(qǐng)問(wèn)我要怎么做進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn)呀,還有這個(gè)695.83,我要怎么做賬處理
@bamboo老師在嗎?老師請(qǐng)問(wèn)一下,這個(gè)月銷項(xiàng)稅是30923.9,進(jìn)項(xiàng)稅是13916.43,然后因?yàn)槲覀兪窍冗M(jìn)制造業(yè)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)可以按5%加計(jì)抵減695.83,請(qǐng)問(wèn)我要怎么做進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn)呀,還有這個(gè)695.83,我要怎么做賬處理
老師,修理廠房大門(mén)費(fèi)用放什么科目?
老師,公司房租沒(méi)有發(fā)票可以入賬嘛
有張發(fā)票我這邊4月份已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是6月份對(duì)方紅沖重開(kāi)了,7月份勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 這一張我還要勾嗎
老師,我們新建的電站,資金是另外一家融資租賃公司打過(guò)來(lái)的,建電站需要400萬(wàn),他們給350萬(wàn),上個(gè)月剛開(kāi)始發(fā)電,對(duì)方讓給他們轉(zhuǎn)了電站租金10萬(wàn),這個(gè)錢(qián)是怎么回事也沒(méi)給合同,租金和收到的款怎么做分錄呢
老師我們是服務(wù)業(yè),有外出采樣的人用的設(shè)備890老師這個(gè)進(jìn)什么科目
產(chǎn)品名稱是不飽和聚酯樹(shù)脂,但是對(duì)方開(kāi)票開(kāi)成不報(bào)和聚酯樹(shù)脂,這樣的發(fā)票可以用嗎?是專用發(fā)票,把飽開(kāi)成了報(bào)
老師,您好,電子稅務(wù)局那里全量發(fā)票查詢是不是已經(jīng)抵扣認(rèn)證的發(fā)票也可以查到
各位老師,怎么根據(jù)利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表啊,我不知道怎么取數(shù),不知道怎么加加減減
老師好,建筑公司怎么做賬不會(huì)導(dǎo)致漏做或者重做呢?
老師,一般納稅人每個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候有沒(méi)有申報(bào)那個(gè)月的現(xiàn)金流量表呢?