不可以,這樣會(huì)加劇收入重復(fù)確認(rèn)。正確做法是:無論應(yīng)收款借方還是貸方余額,均需紅字沖銷多確認(rèn)的主營業(yè)務(wù)收入及對應(yīng)銷項(xiàng)稅額,同時(shí)沖平應(yīng)收賬款余額,確保同一業(yè)務(wù)只記一次收入。
老師,我一開始確認(rèn)收入是按照銷售額確認(rèn)的,借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入。銀行到賬做借銀行貸應(yīng)收。手續(xù)費(fèi)做借費(fèi)用貸應(yīng)收,但是退貨我沒有做賬。導(dǎo)致了應(yīng)收賬款貸方出現(xiàn)了余額。請問老師退貨怎么做憑證?
老師,我一開始確認(rèn)收入是按照銷售額確認(rèn)的,借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入。銀行到賬做借銀行貸應(yīng)收。手續(xù)費(fèi)做借費(fèi)用貸應(yīng)收,但是退貨退款我沒有做賬。導(dǎo)致了應(yīng)收賬款貸方出現(xiàn)了余額。請問老師退貨怎么做憑證? 退貨應(yīng)該是做借應(yīng)收貸銀行,還是做借應(yīng)收紅字貸主營業(yè)務(wù)收入紅字,銀行不用管?
工程完工驗(yàn)收合格收到工程款應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理 之前沒有確認(rèn)過收入?是不是要先確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 收到款時(shí) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
老師,預(yù)收賬款我記在應(yīng)收賬款的貸方,確認(rèn)收入時(shí) 借:應(yīng)收賬款(應(yīng)該余款還是全款?。嘿J主營業(yè)務(wù)收入
沖無票收入,開了票,也收到對方的錢怎么做賬 借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 紅字 借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款
老師,我們做完為乙方,發(fā)票項(xiàng)目名稱具什么,稅收編碼是屬于其他現(xiàn)代服務(wù)嗎?對方是一般納稅人可以開專票嗎?是6%的稅率嗎
老師請問一下,生產(chǎn)車間支付一大筆舊設(shè)備改造費(fèi),要計(jì)入什么科目,分錄怎么做合適點(diǎn)
企業(yè)所得稅匯算清繳退稅金額達(dá)到多少稅務(wù)會(huì)查賬
公司主營業(yè)務(wù)收入?其他業(yè)務(wù)收入,報(bào)增值稅時(shí)候,其他業(yè)務(wù)收入填哪里?
建筑公司投標(biāo)保函需要交印花稅嗎
老師你好,我們是供水行業(yè),我們租別人的管道,對方開來的管輸費(fèi)我應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目
老師您好,我家這個(gè)月交的增值稅,城市維護(hù)建設(shè)稅,教育費(fèi)附加稅,地方教育附加稅,分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 稅金及附加 貸方:銀行存款 這樣的分錄對嗎
老師 用于研發(fā)用的固定資產(chǎn) 怎么計(jì)算折舊費(fèi)用的呀
老師,我現(xiàn)在有點(diǎn)困惑 我用的金蝶精斗云做賬,我在看季度的利潤表 營業(yè)成本 本年累計(jì)金額是 12280046.29 我自己登記的表是按發(fā)票登記的 營業(yè)成本的本年累計(jì)是 12309793.61 差額主要是在 2月有一筆差旅報(bào)銷 不含稅 471.7 ,計(jì)入管理費(fèi)用,5月有一筆房租發(fā)票 不含稅 20443.76 ,計(jì)入管理費(fèi)用, 6月 購買一臺(tái)pos機(jī) 不含稅 8831.86 ,計(jì)入固定資產(chǎn) 我這樣應(yīng)該沒錯(cuò)吧老師,麻煩幫我解答下
請問一下老師,我公司是拍賣公司,成交之后以收取傭金為主營業(yè)務(wù)收入,有委托方委托我公司拍賣物品,但是還沒有拍賣,預(yù)估委托物品超過10萬,客戶要求先付他們10萬元,等拍賣出去后成交價(jià)額在減去,在轉(zhuǎn)尾款,這是第一次遇到這樣的,一般我們都是成交之后才會(huì)給委托方轉(zhuǎn)成交價(jià)的,請問老師沒有成交就給客戶轉(zhuǎn)10萬,這個(gè)怎么做賬
現(xiàn)在應(yīng)收賬款是貸方余額,我說的分錄是沖應(yīng)收賬款余額是每年累計(jì)的應(yīng)收賬款年借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額
可以的 確認(rèn)收入就沖減了
老師,在嗎?
在的 有問題可以提問
謝謝,看到回復(fù)了
好的 滿意請給五星好評,謝謝