同學(xué)你好,稅局要不要查,不是因為這個原因會調(diào)查, 也就是說跟 退稅金額大小沒有絕對關(guān)系的, 如果你家經(jīng)營合規(guī),就算退的金額大也沒有任何風(fēng)險的,
公司24年登記為小規(guī)模,截止上個月一直未開票,沒有銷售收入,上個月取得了一張進(jìn)項專票,稅率為13%的成本費用,這個月老板想申請為一般納稅人,今天已經(jīng)轉(zhuǎn)為一般納稅人了,這個月要申報季報,我想了解這個月申報前是不是要把上月取得的進(jìn)項專票抵扣,還是下個月一般納稅人申報時再抵扣?
老師好:想咨詢下,公司支付了不合理費用,年度稅務(wù)口徑需要調(diào)增處理。這種情況,一般摘要怎么寫比較合適,可以方便年底會計進(jìn)行統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
老師好,甲方代付項目農(nóng)民工工資,現(xiàn)在是2025年7月一次性發(fā)放5月—6月兩個月工資.6月沒報5月份個稅,現(xiàn)在能一次性把兩個月的工資申報了嗎?該如何申報呢?
稅務(wù)系統(tǒng)還能查真票還是假票嗎
發(fā)票額度不夠本應(yīng)上個月開具,季度報小規(guī)模,有8w,沒開,這個月應(yīng)該怎么報增值稅,報無票收入,就超季度30w交稅,還是這個月開具,稅務(wù)上個月查賬了,知道庫存數(shù)量這批未開票得已發(fā)出去了
老師好,我想問一下幾考系統(tǒng)里面的這樣添加乘除號是按第一個圖片還是第二個圖片寫,稅法老師要求這樣列式計算,在系統(tǒng)里面添加符號只能這樣添加
老師你好個體戶的個人所得稅繳納指的是法人的經(jīng)營所得嗎
老師,我圈圈那里的,我不知道為什么要除以15%,減10%,有空跟我解釋一下嘛,是為什么要這樣做?
第一次企業(yè)所得稅零申報 顯示財務(wù)報表會計制度未備案怎樣處理
老師,我昨天晚上報關(guān)單重新發(fā)送稅務(wù)局了,昨天導(dǎo)入了報關(guān)單,今天看了看,可匹配報關(guān)單為0 這是怎么回事?
經(jīng)營是合規(guī)的,但是預(yù)收款掛的有點多
怕稅局以為偷稅
對方不要發(fā)票的,就等對方要票了再入收入
明白了,如果擔(dān)心這個的話,盡快給對方出貨 或者,盡快給對方開發(fā)票,把賬務(wù)處理平掉
如果對方不要發(fā)票,你們也出貨了,錢也收到了,在這種情況下,要做無票收入申報
對方只是不要發(fā)票,但是,貨物的風(fēng)險已經(jīng)轉(zhuǎn)移給對方了,此時,財務(wù)賬上也要確認(rèn)收入的,不能一直留在預(yù)收賬款里。在這種情況下,如果一直不處理,且如果涉及跨年的話,稅局還真有可能來查的,
好的明白了老師
如果是對方只要形式發(fā)票,是外國的,使用我們公司服務(wù)完全在外國開展業(yè)務(wù),這樣的話只入收入,不報未開票收入增值稅可以嗎,
不可以的,出口業(yè)務(wù),客戶幾乎都不要中國的正規(guī)發(fā)票,在這種情況下, 你們在電子稅局按照形式發(fā)票或者銷售訂單的內(nèi)容開具普通發(fā)票,打印出來,財務(wù)賬入賬,稅局系統(tǒng)就會抓取到這部分信息的,
出口業(yè)務(wù)應(yīng)該免增值稅吧老師
如果企業(yè)不確認(rèn)收入,但是,還一個勁的往回收錢,這肯定是不正常的,還是要確認(rèn)收入的,否則就構(gòu)成 漏稅了。
要看具體哪種業(yè)務(wù)的,有的出口業(yè)務(wù)不免增值稅, 比方說,對外的咨詢費, 另外,假如是免稅,你在電子稅局里開票時,選擇【0稅率】或者【免稅】字樣。 還有,假如,增值稅是免稅的,所得稅可不免的
我們公司研發(fā)了平臺,國外客戶使用平臺才能在國外開展業(yè)務(wù),這樣應(yīng)該免稅吧,是不是還要在電子稅務(wù)局備案,正常開普通發(fā)票,填減免稅收入明細(xì)表享受免稅政策呀
對的,理解正確,境內(nèi)的企業(yè)經(jīng)營的各種業(yè)務(wù),如果要享受免稅或者其他稅收優(yōu)惠政策,都得在稅局備案,但是,具體要怎么備,用哪種形式,我就不太清楚了,所以,你趕緊給稅局12366打電話問問,象你家的情況需要怎么在稅局里備案。 舉例說明,出口貨物這些,都要在稅局備案的,否則也辦不了退稅等相關(guān)稅收優(yōu)惠。