?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

金蝶專業(yè)版,中途建賬,在錄入了期初數(shù)據(jù)時(shí),錄入了本年累計(jì)數(shù)的,但利潤表沒有顯示本年建賬的前幾個(gè)月的累計(jì)數(shù)?
資產(chǎn)負(fù)債表,未分配利潤的期末剪年初等于利潤表,凈利潤本年累計(jì)金額對(duì)吧,那我這個(gè)為啥資產(chǎn)負(fù)債表期末減期初未分配利潤的金額?跟利潤表的本年累計(jì)金額的凈利潤不一樣啊,利潤表的本年累計(jì)金額凈利潤多是哪兒?弄錯(cuò)了嗎
老師您好!公司財(cái)務(wù)報(bào)表上的利潤表是本月數(shù)/本年累計(jì)數(shù),S局系統(tǒng)上是本期數(shù)/本年累計(jì)數(shù),我需要用利潤表12月的本年累計(jì)數(shù)減去9月的本年累計(jì)數(shù)得出的10-12月的數(shù)填去系統(tǒng)的本期數(shù)嗎?
老師好,財(cái)務(wù)報(bào)表 年報(bào) 利潤表的本期數(shù)和本年累計(jì)數(shù) 是不是都是一樣的 都是1-12月的累計(jì)數(shù),兩邊數(shù)據(jù)都是一致的。
您好,我是6月建賬,我期初數(shù)據(jù)和本年累計(jì)都錄了的為啥我的利潤表本年累計(jì)還是跟本期一樣呢
老師,工資匯算清繳時(shí),全年多少錢是匯算清繳時(shí)不用補(bǔ)稅,全年超過多少需要補(bǔ)稅呢?
比如我11月報(bào)稅進(jìn)項(xiàng)抵扣了20000留底稅額50塊錢,我10月份該怎么做分錄
老師,差額作營業(yè)外支出,這部分壞賬可以稅前扣除嗎,是否要出審計(jì)報(bào)告,是不是資料留存?zhèn)洳榫涂梢?/p>
老師,電商如果按發(fā)貨時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入,那退貨的退款的是不是就要匹配回原來的訂單去沖減收入?是不是月底就沒有發(fā)出商品了?全都是結(jié)轉(zhuǎn)成本?
企業(yè)跨區(qū)遷移后,需要重新簽訂三方協(xié)議嗎
你好 公司之前借款最長多少時(shí)間
各位老師好 請(qǐng)問發(fā)票提額怎么會(huì)好通過一點(diǎn) 需要提200萬左右
樸老師,買的月餅打了公司名字作推廣費(fèi),進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?樸老師
25年3季度企業(yè)所得稅應(yīng)交241元,由于24年3季度多交了1元,抵稅后實(shí)際繳納240元,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)怎么寫會(huì)計(jì)分錄
公司是銷售企業(yè),購買了一個(gè)進(jìn)銷存軟件。這個(gè)是不是要做無形資產(chǎn),每月做攤銷


您好,??期初余額未包含年初至5月累計(jì)發(fā)生額,我們重新錄入正確期初余額(含累計(jì)凈值),并過賬。 ??利潤表公式錯(cuò)誤,我們檢查 本年累計(jì) 公式,改為累加1-6月數(shù)據(jù)。 ??啟用期間非6月,我們?cè)谫~套設(shè)置中將啟用期間改為6月。 ??損益類科目借貸方向錯(cuò)誤,我們按軟件規(guī)則調(diào)整(收入貸方增、費(fèi)用借方增)。 ??數(shù)據(jù)未過賬,我們完成過賬操作后刷新報(bào)表。 ?優(yōu)先檢查期初余額和公式設(shè)置。