作用是將出口收入分為應(yīng)征稅、免稅、退稅三種情形,確保企業(yè)準(zhǔn)確申報(bào)增值稅和消費(fèi)稅 必須做
請(qǐng)問老師一般拿到專用發(fā)票,在電子稅務(wù)局上做用途確認(rèn),做用途確認(rèn)是什么意思?那個(gè)步驟叫用途確認(rèn)
老師,稅務(wù)系統(tǒng)推過來的出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn)提醒,我應(yīng)該怎么操作,我這邊是小規(guī)模納稅人
我想問下,電子稅務(wù)局出口應(yīng)征稅管理那個(gè)模塊怎么操作,出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn)那塊
已經(jīng)全部完成了出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單的用途確認(rèn)操作,增值稅申報(bào)時(shí)還提示:尊敬的納稅人:您好,為協(xié)助你單位便捷、規(guī)范辦理出口應(yīng)征稅貨物的增值稅納稅申報(bào),你單位存在出口應(yīng)征稅貨物相關(guān)業(yè)務(wù),請(qǐng)先完成當(dāng)期出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單的用途確認(rèn)操作,再辦理增值稅納稅申報(bào)業(yè)務(wù),我該怎么辦?
你好,請(qǐng)問電子稅務(wù)局中出口退稅憑證信息查詢這一步驟是必須做嗎,必做的話是怎樣的一個(gè)詳細(xì)步驟,比如是在確認(rèn)用途之后做嗎,還有需要錄入些什么信息
老師,賣汽車的難道每個(gè)月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請(qǐng)問增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號(hào)才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個(gè)月開了,下個(gè)月,再開專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?
老師,請(qǐng)問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請(qǐng)問這屬于走賬嗎?
進(jìn)項(xiàng)票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個(gè)進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師請(qǐng)問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計(jì)費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項(xiàng)沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
這個(gè)是電子稅務(wù)局這個(gè)月新增的功能嗎? 我進(jìn)入用途確認(rèn)界面上個(gè)月的報(bào)關(guān)單實(shí)際是兩單, 電子稅務(wù)局就出來了一單,詳情里退稅率還是0
新增的這個(gè)是你去看一下日期選擇的對(duì)嗎。
日期對(duì)的, 日期是到6.30號(hào)。 正常是兩單他就出來了一單。 這個(gè)我怎么確認(rèn)?他那里是是否當(dāng)期申報(bào)未開票收入? 上個(gè)月的報(bào)關(guān)單,我還沒開銷項(xiàng)發(fā)票了,準(zhǔn)備這個(gè)月開
有哪個(gè)確認(rèn)哪個(gè)沒有的,自己確認(rèn)不了。你問一下你稅務(wù)局那無票收入,出口了就需要申報(bào)增值稅。
這個(gè)是什么意思啊?是否當(dāng)期申報(bào)未開票收入
需要 就是出口了不管開不開發(fā)票,都需要申報(bào)增值稅的銷售額,沒有開發(fā)票的申報(bào)無票收入。
6月出口的,我6月沒開票,7月份開了銷售發(fā)票。 現(xiàn)在7月份是否申報(bào)當(dāng)期未開票收入,我是不是填否?
你好選的是因?yàn)槟懔路菪枰鰺o票收入
那我現(xiàn)在確認(rèn)一個(gè)6月份的出口無票收入, 7月份把6月份這個(gè)報(bào)關(guān)單開票了不是重復(fù)了嗎? 6月份兩個(gè)報(bào)關(guān)單,確認(rèn)哪里就出來一個(gè),這個(gè)怎么辦?
你好,你7月份的時(shí)候紅沖無票收入再做發(fā)票的就可以的,不會(huì)重復(fù)的一個(gè)正數(shù)一個(gè)負(fù)數(shù),相當(dāng)于收入還是6月份的。 然后其中的一個(gè)報(bào)關(guān)單沒有出來,你需要找你稅務(wù)局那邊問一下的,很有可能是系統(tǒng)的問題,這個(gè)我們查不到。
那6月份做了無票收入,增值稅是不是也要申報(bào)無票收入? 。。。7月份開了票,這個(gè)增值稅申報(bào)怎么申報(bào)?是不是無票收入也要沖掉?
用途確認(rèn)里 當(dāng)期報(bào)關(guān)單是否申報(bào)未開票收入,我選否可以嗎? 在7月把6月的報(bào)關(guān)單開票 因?yàn)?月報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)6月沒出來了7月才出來
對(duì)的是的,無票收入填寫負(fù)數(shù),開具的其他發(fā)票里面填寫正數(shù)。
可以啊,可以可以填寫否可以填寫否填寫否你就不要申報(bào)無票收入了。
好的,我還是填否吧。填是太麻煩了, 這個(gè)月開票就行了。
可以的,你自己選擇就行。還有其他的問題,做其他的問題,這個(gè)問題就結(jié)束了吧。