電子稅務局出口應征稅管理模塊中,出口應征稅報關單用途確認的操作步驟如下: 1. 登錄電子稅務局:通過稅務局官方網(wǎng)站或相關稅務服務平臺,登錄到電子稅務局系統(tǒng)。 2. 進入出口應征稅管理模塊:在電子稅務局系統(tǒng)中,依次點擊“我要辦稅”-“稅費申報及繳納”-“出口應征稅管理”-“出口應征稅報關單用途確認”,進入相關功能模塊。 3. 查看待確認報關單:系統(tǒng)會自動展示當前屬期待確認用途的全部報關單。報關單狀態(tài)默認選擇“待確認”,出口日期默認為當前稅款所屬期。 4. 確認報關單用途:根據(jù)實際情況,在“是否當期申報”列中確認報關單所列貨物是否應在當期申報繳納增值稅。 ? 如當期報關單均需申報繳納增值稅,可點擊“一鍵確認”按鈕進行一次性全部確認。 ? 如當期部分報關單需申報繳納增值稅,可勾選對應的報關單并點擊“批量確認”按鈕進行確認。 ? 對于監(jiān)管方式為“進料XX”的報關單,還需在“出口貨物耗用的進料加工保稅進口料件金額(CNY)”欄次填寫對應金額。 5. 處理不需申報的報關單:對于當期不需申報繳納增值稅的報關單,在“是否當期申報”列中選擇“否”,并彈出不申報原因填列界面,根據(jù)實際情況選擇后點擊保存。不申報原因包括前期已申報、當期已開具發(fā)票、出口代理、用于出口退稅、適用出口免稅等。 6. 導入不申報報關單(如有):如有多個不申報的報關單,可通過下載導入模板,填寫不申報原因等相關信息后,點擊“導入不申報報關單”按鈕導入。 7. 統(tǒng)計確認:完成用途確認后,點擊“統(tǒng)計確認”按鈕。首次點擊時,系統(tǒng)會自動生成《出口應征稅報關單用途確認統(tǒng)計表》。納稅人可查看已確認的報關單明細信息,信息確認無誤后,點擊“確認統(tǒng)計”按鈕,完成報關單用途確認。 8. 增值稅申報:出口應征稅貨物用途確認完畢后,即可進行增值稅申報。在增值稅申報界面,系統(tǒng)會提示納稅人存在出口應征稅貨物相關業(yè)務,請先完成當期出口應征稅報關單的用途確認操作,再辦理增值稅納稅申報業(yè)務。 請注意,以上操作步驟可能因電子稅務局系統(tǒng)的更新而略有變化。在實際操作中,如遇到問題,可參考電子稅務局系統(tǒng)的幫助文檔或聯(lián)系稅務局客服進行咨詢。
在電子稅務局做出口退稅在線申報,我第1次申報的時候,質(zhì)檢的時候發(fā)現(xiàn)成本票的品名錯了,所以將成本票退回給供應商,讓供應商重開成本票,第1次認證的成本票已經(jīng)在電子稅務局出口退稅在線申報這里做了回退。然后當供應商開回來正確的成本票的時候,進行發(fā)票勾選用途確定,但是在電子稅務局的出口退稅在線申報那里,增值稅專用發(fā)票管理那里一直顯示的是第1次勾選的發(fā)票,而不是第2次勾選的發(fā)票,這時候應該怎么辦呢?
老師你好,我想問一下,我司1月份的出口退稅被稅局扣住不給退,要檢查出口備案后才給退,這個時間估計有點久,我這個月也有出口要申報,那么申報2月份所屬期增值稅,期末留抵稅就是1月+2月份出口退稅額,是不是我1月份申報的出口退稅,在出口退稅系統(tǒng)是否還能操作退稅呢?1月份的出口退稅沒有退下來,這個月應該申報出口退稅的話,留抵稅就很大?有沒有更加合理的建議?
老師,稅務系統(tǒng)推過來的出口應征稅報關單用途確認提醒,我應該怎么操作,我這邊是小規(guī)模納稅人
我想問下,電子稅務局出口應征稅管理那個模塊怎么操作,出口應征稅報關單用途確認那塊
電子稅務局里的開紅字發(fā)票那個模塊,我就點的紅字信息確認單錄取入,直接找到要紅沖的發(fā)票,直接開具出來了,打印出來,有個紅字信息確認單處理用管?從去年到今年紅沖的發(fā)票,紅字信息確認單處理一直沒弄過,對?
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
非盈利社會組織會費收入免稅嗎
建筑企業(yè)進項占比怎么計算, 進賬多了很多。項目是虧損的。需要分析。
請問一下自然人每個月有工資收入,如果辦個個體工商營業(yè)執(zhí)照有沒有影響?
建筑企業(yè)進賬占比怎么計算,因為我的進賬比實際進項多。
9月說全員社保,公司都沒有收入,老板就一個人,每個月公賬沒有進出,還要給他申報個稅嗎,報多少收入呢
老師, 我們店租每年店租20萬,合同我簽5年,實際交3年就行,可以享用5年時間。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60萬平均攤5年每年12萬,然后第一年交20萬租金其中8萬作預付款嗎
A公司給B公司提供技術開發(fā),A公司這部分人力成本直接外包給B公司可以么,需要什么條件;
這個10%是什么?怎么來的?
老師,麻煩問下?服裝設計及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
我已經(jīng)確認用途,但是我1月也開具發(fā)票了,為什么這個統(tǒng)計表這里顯示已開具發(fā)票是0
針對您提到已確認用途但統(tǒng)計表顯示已開具發(fā)票為0的問題,這可能是由于以下幾個原因?qū)е碌模? 1. 數(shù)據(jù)同步問題:首先確認電子稅務局與開票軟件之間的數(shù)據(jù)是否已同步。有時數(shù)據(jù)同步可能存在延遲或錯誤,導致統(tǒng)計表中的數(shù)據(jù)不準確??梢試L試重新同步數(shù)據(jù)或聯(lián)系稅務部門確認數(shù)據(jù)狀態(tài)。 2. 發(fā)票信息錄入錯誤:檢查在開票時填寫的發(fā)票信息是否準確無誤,包括發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期以及購方和銷方的稅號等。任何信息的錄入錯誤都可能導致數(shù)據(jù)不匹配,從而在統(tǒng)計表中顯示為0。 3. 報關單與發(fā)票關聯(lián)問題:對于出口應征稅貨物,需要確保報關單與發(fā)票之間正確關聯(lián)。如果報關單與發(fā)票之間的關聯(lián)出現(xiàn)錯誤或遺漏,也可能導致統(tǒng)計表中已開具發(fā)票數(shù)量顯示為0。請檢查報關單和發(fā)票之間的對應關系,確保它們已正確匹配。 4. 系統(tǒng)故障或維護:電子稅務局系統(tǒng)或開票軟件可能因故障或正在進行維護而導致數(shù)據(jù)不準確。在這種情況下,建議聯(lián)系系統(tǒng)支持團隊或稅務部門以獲取幫助并解決問題。 為了解決這個問題,您可以嘗試以下步驟: ? 重新檢查并同步電子稅務局與開票軟件之間的數(shù)據(jù)。 ? 仔細核對發(fā)票信息的準確性,并確保所有信息已正確錄入。 ? 檢查報關單與發(fā)票之間的關聯(lián)關系,確保它們已正確匹配。 ? 如問題仍未解決,請聯(lián)系稅務部門或系統(tǒng)支持團隊尋求幫助。 請注意,在處理此類問題時,確保所有操作都符合稅收法律法規(guī)的要求,并避免任何可能的違規(guī)行為。
老師,你這說了跟沒說一樣
非常抱歉給您帶來了困擾和重復的解釋。我理解您對于統(tǒng)計表顯示已開具發(fā)票為0的困惑,并嘗試提供更具體的解決步驟: 1. 確認數(shù)據(jù)源: ? 首先,請確認您開具的發(fā)票數(shù)據(jù)是否已經(jīng)被正確記錄到系統(tǒng)中。這包括檢查發(fā)票是否已經(jīng)被錄入、是否已經(jīng)被審核以及是否已經(jīng)被標記為已開具。 2. 檢查統(tǒng)計表設置: ? 接下來,請檢查統(tǒng)計表的設置,確保它包含了您想要查看的發(fā)票數(shù)據(jù)的時間范圍、類型等條件。如果統(tǒng)計表的設置不正確,它可能無法正確顯示已開具的發(fā)票數(shù)據(jù)。 3. 數(shù)據(jù)同步與更新: ? 如果您的系統(tǒng)支持數(shù)據(jù)同步功能,請確保統(tǒng)計表已經(jīng)與發(fā)票數(shù)據(jù)源進行了同步。有時,數(shù)據(jù)同步可能會出現(xiàn)延遲或錯誤,導致統(tǒng)計表無法及時顯示最新的發(fā)票數(shù)據(jù)。 4. 查看日志與報錯信息: ? 如果您的系統(tǒng)有日志記錄功能,請查看相關的日志信息,以了解是否有任何與發(fā)票數(shù)據(jù)或統(tǒng)計表相關的錯誤或警告信息。這些信息可能會提供有關問題的更多線索。