你好,這個(gè)是可以修改的,正常修改就行。
老師好, 本月發(fā)現(xiàn),前幾期的個(gè)稅,非居民(韓國(guó)籍員工)申報(bào)工資報(bào)多了,能在本月申報(bào)的時(shí)候少報(bào)一些做調(diào)整嗎?把全年的工資累計(jì)數(shù)對(duì)上, 這樣可以不去更改之前各期的申報(bào)表嗎?
您好,老師,申報(bào)殘疾人保障金時(shí),上年度在職員工工資總額,是每個(gè)月申報(bào)的工資加起來(lái)的總數(shù)?上年在職職工人數(shù),有時(shí)候人員調(diào)動(dòng)厲害,每個(gè)月會(huì)不一樣的情況,改怎么填寫(xiě)?
老師,請(qǐng)問(wèn)我1月申報(bào)12月個(gè)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)公積金超上限扣除了,申報(bào)數(shù)據(jù)是正確的,但入賬工資表里面?zhèn)€稅少交計(jì)提了幾百,有的職工公式錯(cuò)了,又多計(jì)提了幾百,這種情況怎么處理?我賬務(wù)不調(diào)整,1月做工資表計(jì)提時(shí)再怎么調(diào)?
公司去年只經(jīng)營(yíng)了幾個(gè)月,今年申報(bào)殘保金的時(shí)候上年在職工資總額和在職總?cè)藬?shù)怎么填
12月的工資計(jì)算錯(cuò)誤多發(fā)了幾百,申報(bào)個(gè)稅時(shí)多交了幾塊錢,時(shí)改個(gè)稅申報(bào)表好,還是在今年1月的工資里調(diào)整好?
老師,你好,我想問(wèn)下,所得稅費(fèi)用這個(gè)科目統(tǒng)計(jì)的是當(dāng)月的應(yīng)交所得稅金額嗎?
老師,我們公司賣紅酒的,經(jīng)常發(fā)快遞,這次買了一千元的紙箱怎么做分錄???
老師你好,我司去年有一批生產(chǎn)設(shè)備賣出去了設(shè)備當(dāng)時(shí)就搬走了,當(dāng)時(shí)收到了部分款項(xiàng),因?yàn)檫€差點(diǎn)錢沒(méi)收到 所以一直沒(méi)有開(kāi)票沒(méi)確認(rèn)收入,這部分設(shè)備從去年到現(xiàn)在每個(gè)月都在計(jì)提折舊,今年8月份開(kāi)票了,我該怎么做賬?去年從賣出時(shí)折舊的費(fèi)用在8月份做賬時(shí)要怎么處理?8月份計(jì)提折舊是不是不能再計(jì)提已經(jīng)賣出去的設(shè)備了
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
老師:一固定資產(chǎn)原值為17590元,已折舊14775.6元,凈殘值為1759元,凈值是2814.4元?,F(xiàn)把此固定資產(chǎn)處理,賣了1500元。那么,這筆業(yè)務(wù)怎么寫(xiě)分錄?共需要寫(xiě)幾筆業(yè)務(wù)就完整了?請(qǐng)老師指教!
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償怎么計(jì)算啊?需要申報(bào)個(gè)稅嗎,如何申報(bào)個(gè)稅
現(xiàn)在有電子發(fā)票了是不是進(jìn)項(xiàng)抵扣可以不用打印出來(lái)留底了呀?
老師,通行費(fèi)是專票和普票都可以低嗎?要填在A欄,還是9b
個(gè)稅是每月按累計(jì)預(yù)交,然后年末按總的報(bào)酬金額來(lái)計(jì)算嘛,要是本月達(dá)到了14.4萬(wàn)元,那我下月工資是不是要按20%來(lái)繳納個(gè)稅了
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝