不可以把之前申報(bào)的金額也刪除。
我單位前幾個(gè)月申報(bào)報(bào)個(gè)稅時(shí),只填寫員工實(shí)際發(fā)放的收入,未填寫五險(xiǎn)一金,但實(shí)際上做賬做了五險(xiǎn)也交了社保,那樣應(yīng)付工資與社保不一致了。當(dāng)期收入填寫的應(yīng)發(fā)數(shù),后面五險(xiǎn)一金沒有填寫,我這個(gè)月如果要申報(bào)的話怎么補(bǔ)齊前面的數(shù)額
老師好,公司7月份剛開通五險(xiǎn)一金并繳納,但7月份申報(bào)個(gè)稅為填寫五險(xiǎn)一金,這種情況可以在8月申報(bào)中一并填寫7月和8月個(gè)人所承擔(dān)的五險(xiǎn)一金的總金額嗎,如果申報(bào)個(gè)稅不填五險(xiǎn)一金,工資也未超過5000,屬于零申報(bào),對(duì)企業(yè)所得稅有什么影響呢
老師,自然人扣稅端,填寫五險(xiǎn)一金的金額,但是收入金額填0,這樣可以申報(bào)嗎?申報(bào)的是法人社保,但是不給他發(fā)工資。只是單純的交社保,這樣申報(bào)個(gè)稅有問題嗎?
老師好,想問一下單位在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)申報(bào)個(gè)稅時(shí),1月沒繳納醫(yī)療報(bào)險(xiǎn),2月時(shí)扣了1月的醫(yī)療保險(xiǎn),那2月申報(bào)1月個(gè)稅時(shí)專項(xiàng)扣除只填寫?zhàn)B老保險(xiǎn),失業(yè)報(bào)報(bào)險(xiǎn)和工傷報(bào)險(xiǎn)唄,在申報(bào)2月個(gè)稅的時(shí)候再填寫兩個(gè)月的醫(yī)療合計(jì)這樣是嗎?也就是按實(shí)際繳款金額扣除是不是
老師好,問一下,單位有4個(gè)員工只繳納社保,不發(fā)工資,申報(bào)個(gè)稅就申報(bào)扣繳五險(xiǎn)的金額就可以了?工資部分不用填寫,應(yīng)發(fā)就是社保金額,最后工資是0.謝謝可以嗎,
老師你好!收到社保部門的工傷醫(yī)療費(fèi),勞動(dòng)能力鑒定費(fèi)、一次性醫(yī)療補(bǔ)助金、工傷傷殘補(bǔ)助金等。多余部分全部計(jì)入營業(yè)外收入嗎?老師
老師,選項(xiàng)C怎么理解
息稅前利潤怎么求? 遇到此類問題應(yīng)該如何思考
老師現(xiàn)在有這么一個(gè)問題,我5月份給別人開的一半發(fā)票型號(hào)填錯(cuò)了一個(gè)數(shù)字應(yīng)該是1填的0,但是對(duì)方?jīng)]發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在我又開一半的是按之前的開,還是按按合同開吶?
老師好,建筑業(yè)的公司,可以簡易計(jì)稅3個(gè)點(diǎn),也可以13個(gè)點(diǎn),9個(gè)點(diǎn),那開機(jī)械臺(tái)班租賃費(fèi)開幾個(gè)點(diǎn)?
老師現(xiàn)在有這么一個(gè)問題,我5月份給別人開的一半發(fā)票型號(hào)填錯(cuò)了一個(gè)數(shù)字應(yīng)該是1填的0,但是對(duì)方?jīng)]發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在我又開一半的是按之前的開,還是按按合同開吶?
成品油電子普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
什么是稅目編碼?呢老師
老師,請(qǐng)問下,選項(xiàng)A怎么理解,我認(rèn)為它應(yīng)該是屬于以資產(chǎn)清償債務(wù)
老師好,請(qǐng)問一下,甲方把運(yùn)輸單據(jù)弄掉了。讓我們運(yùn)輸公司拿自己的銷售聯(lián)給他們,我們可以憑復(fù)印件和對(duì)賬單入賬嗎?我們是銷售方。不給原件別人不付款,這怎么辦?對(duì)方國企
前面的也要更正申報(bào)? 還是這次申報(bào)的時(shí)候直接把五險(xiǎn)一金金額刪掉 按正確的收入另外沒有扣除項(xiàng)目
對(duì)的是的,收入本來就按照扣除社保之前的,然后沒有交社保專項(xiàng)扣除也不應(yīng)該填寫 之前申報(bào)錯(cuò)的也需要更正。
那我這次刪掉無五險(xiǎn)扣除了,之前申報(bào)的不更正可以嗎……
不可以 之前的也得修改
這個(gè)是和系統(tǒng)有聯(lián)網(wǎng)么 沒更正會(huì)有影響
你好有關(guān)系的,因?yàn)槟闵绫>徒涣四切┌?,你給他多填寫了早晚能查到
好的 那我和同事說一下 ,更正之后又要多交稅了
本來就應(yīng)該交稅,需要補(bǔ)稅的
更正之后是當(dāng)期申報(bào)繳稅么 還是在這個(gè)月的申報(bào)里面匯總繳稅
當(dāng)期申報(bào)繳納不和這個(gè)月一塊
匯算清繳是年收入不超過12萬不需要操作么,意思就是平常在扣除項(xiàng)目后5000以上 的一部分群體 累計(jì)不到12年收入的可以不需要補(bǔ)繳? 還是月工資6500每個(gè)月交了個(gè)稅,但是匯算清繳的時(shí)候有退?
你好,累計(jì)收入12萬以內(nèi)不需要補(bǔ)交稅款。他適合是兩處工資在一處已經(jīng)預(yù)繳過個(gè)稅,然后合并起來還需要補(bǔ)稅的情況下。這種情況下,免了他不是你企業(yè)申報(bào)的時(shí)候,12萬以內(nèi)就不用交。
這個(gè)12萬只適合匯算清繳