你好,因為正常比如現(xiàn)在7月份是在8月份申報的時候再交,但是他需要在7月份就先交,所以叫預交 就是說在工程地的稅務局要確認之后才能夠交。
老師,你好。我想問一下,就是我去異地,因為我是小規(guī)模的嘛,然后我去異地預繳稅款,然后增值稅是沒到30萬就不用交。然后我只預繳了企業(yè)所得稅,個稅和印花稅,然后我這個月我也是開了發(fā)票給對方。那我下個月的話,我申報的話是要申報什么稅呢?我增值稅要申報是嗎,那我要是我沒有交增值稅,因為我預繳的話增值稅是零,那我下個月申報增值稅的時候。我是按發(fā)票上面來申報嗎?
#提問# 老師,異地施工跨區(qū)域涉稅事項報驗表中證明編號我填寫報驗管理編號對嗎?為什么填完后點下一步后,查不到反饋查詢阿?得需要報驗后,才可以預繳增值稅的 是吧?
什么情況下需要預交增值稅,如果不預交直接在公司所在地申報繳納可以嗎?會有什么后果
請問跨區(qū)域涉稅延期后續(xù)工作是什么?報驗是什么意思?在經(jīng)營地報驗還是機構(gòu)所在地?掛靠的對方預繳稅款需要把單據(jù)寄回公司嗎?賬務怎么處理呢?
老師1??第一張圖片圈起來意思預交增值稅月度收入不超過10萬不預交,但是我們是選擇是季度申報增值稅,異地就是收入不超過30萬不預交嗎? 2??第二張圖為什么本地匯總交增值稅的時候為什么要扣除分包款?不是異地項目預交的時候在扣除分包款嗎
口腔診所會計好干嗎 是新開 前期開辦好干嗎
老師,對方公司已注銷,應該收對方的往來款怎么處理啊
殘保金 上年在職職工總額 和上年在職職工人數(shù)怎么取數(shù) 直接申報個稅App數(shù)據(jù)嗎 還是填寫匯算清繳的數(shù)據(jù)
當月開的專票給業(yè)主,對應項目內(nèi)容的采購進項發(fā)票是跨年開進來的,這樣的情況下如何做賬啊
你好老師想問一下我們到位買財務軟件合同5萬開票也是五萬、付錢也是五萬??梢詢?yōu)惠一千但是支付寶私下轉(zhuǎn)業(yè)務的、業(yè)務又轉(zhuǎn)到公賬了、一千不開票怎么做賬呢?
老師,我們公司兩個賬戶,一個基本戶,一個一般戶,基本的戶的走款都有開票的,一般戶得走款都沒有開票,老板說一般戶得走款不做賬,這個說不通吧
老師,8月份我用現(xiàn)金給員工A發(fā)了生日福利,8月份我報銷了,請問賬務怎么做?,后面實際發(fā)的時候計提和個稅分別怎么處理?謝謝
公司沒有業(yè)務沒收入,但是發(fā)工資的情況下,做個稅申報嗎?
老師:生產(chǎn)型的外貿(mào)企業(yè),采購的材料進項可申請退稅,所產(chǎn)生的外貿(mào)收入在電子稅務局主表中“三”列免抵退填,還是在“四”列中免稅填?
你好老師離職經(jīng)濟補償計算2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實際在職幾個月
那預繳的意思就是在正常申報時間之前繳納,也是錢交上去了,對吧,已經(jīng)扣完款了
你好,是的。就是這樣了。
報驗呢?我第一個問題
報驗就是在電子稅務局向工程所在地的稅務局進行報告,然后當?shù)毓こ趟诘氐亩悇站执_認之后再交稅。
車衣計入 管理費用的辦公費?還是管理費用里的財產(chǎn)保險費
你好,這個入辦公費就可以了