您好,不用,這個直接貼在前面就可以
老師,小規(guī)模5月份購進商品,未收到發(fā)票,暫估價入賬,6月份收到了發(fā)票后沖紅之前的暫估,重新入賬,那么在6月份結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候還是按之前暫估時的成本核算,不用管后面沖紅暫估,重新入賬的成本,這樣理解對嗎
我想問一下以前入賬固定資產(chǎn),后來發(fā)現(xiàn)票據(jù)有問題,現(xiàn)在已經(jīng)把先前的發(fā)票沖紅了,已經(jīng)重新開具了,那么賬上我應(yīng)該怎么處理,還有以前的固定資產(chǎn)卡片都要刪除了再重新錄入?
金蝶星辰軟件,1月購買了一批辦公桌6萬,2月送過上門并安裝達到使用狀態(tài),發(fā)票到5月還不開過來不知道為什么,我2月在固定資產(chǎn)新增了一張卡片,按合同價暫估了。這個暫估固定資產(chǎn)在系統(tǒng)怎么做?固定資產(chǎn)系統(tǒng)是綁定了卡片的,我收到發(fā)票又怎么做?我借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款暫估嗎?還是直接固定資產(chǎn)暫估,貸應(yīng)付賬款?收到發(fā)票后再借固定資產(chǎn),貸固定資產(chǎn)暫估?我的卡片一直綁定的暫估分錄?
老師,我新來的這個公司之前沒用軟件做賬,現(xiàn)在我年中建賬,固定資產(chǎn)這塊是直接在卡片全部錄入好原值折舊后就行了還是先要在期初錄入本年借方貸方,期初余額再錄入卡片
固定資產(chǎn)以前暫估了,這月來發(fā)票了,我發(fā)票入賬后還需要在用友系統(tǒng)卡片管理先停用在弄成在用?
跨月購進的原材料普票換開專票紅沖后的差額,可以在當(dāng)期成本核算嗎?
老師你好,如果購買的房子,原先是租出去的,根據(jù)從租申報的,從去年8月到今年9月一直是空關(guān)的狀態(tài),空關(guān)時期的房產(chǎn)稅應(yīng)該根據(jù)什么申報?
老師,關(guān)于存貨,非合理損耗由其他公司給賠付的,沖減采購成本,這個分錄怎么做呢?比如材料發(fā)出時是100Kg,拉到目的地是80Kg,損耗的20Kg由其他公司賠付,借:原材料80kg,貸:應(yīng)付賬款,這樣嗎?
公司電匯付款時存在手續(xù)費,每個月根據(jù)銀行流水,將手續(xù)費計入財務(wù)費用。后續(xù)半年度找銀行開具手續(xù)費發(fā)票,拿到發(fā)票后如何入賬
單位賣了一輛汽車,二手車交易市場給代開的發(fā)票,應(yīng)該如何記賬
老師,想請教一下,政府項目投資款,公司員工代收了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)入公司對公賬戶怎么做賬呀?
請問酒店后廚購入一批設(shè)備,是包裝修安裝的,分不清明細,該怎么入賬?
老師,我們以前是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)一般納稅人了,轉(zhuǎn)了以后賬務(wù)怎么處理呢,就接著往后按一般納稅人的做就可以了嗎?
殘疾人工資可以雙倍扣除嗎?在企業(yè)所得稅
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅是使用人交,那a企業(yè)把房子租給b,那就是b來交嗎?