您好,應(yīng)交稅費(fèi)是體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,不體現(xiàn)在利潤(rùn)表上
老師我是要填2個(gè)數(shù)據(jù),一個(gè)數(shù)據(jù)叫應(yīng)計(jì)所得稅,另外這個(gè)數(shù)據(jù)是已繳納稅費(fèi),應(yīng)計(jì)所得稅是利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用,但是我實(shí)際已經(jīng)繳納的我想問(wèn)是否可以看這里,現(xiàn)金流量表中的支付的各項(xiàng)稅費(fèi),那么資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)又和這2個(gè)有什么關(guān)系呢,我看了下我這邊之前會(huì)計(jì)做的報(bào)表,利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用減去現(xiàn)金流量表中支付的各項(xiàng)稅費(fèi)不等于資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)
老師,我用的是用友T3,現(xiàn)在出現(xiàn)我把2020年末的數(shù)據(jù)入到2021一月去,發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)分配有數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)的,但是未分配利潤(rùn)如果填0,上面會(huì)有這個(gè)數(shù)據(jù),等于利潤(rùn)分配和未分配利潤(rùn)不相等,說(shuō)明發(fā)生了什么問(wèn)題
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末數(shù)減去期初數(shù)等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本期數(shù)不等于累計(jì)數(shù),原因是什么? 你好,應(yīng)當(dāng)是凈利潤(rùn)的本年累計(jì),如果有以前年度損益調(diào)整業(yè)務(wù),需要考慮進(jìn)來(lái)。 老師,以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目沒(méi)有數(shù)呢
老師 如果把補(bǔ)交匯算企業(yè)所得稅37元 是不是要把資產(chǎn)負(fù)債表 年初數(shù)那一欄 應(yīng)交稅費(fèi)加37 未分配利潤(rùn)減37元 這2個(gè)年初數(shù)一個(gè)加37 一個(gè)減37
老師,請(qǐng)問(wèn)下,去年稅務(wù)局喊我們開(kāi)無(wú)票收入把進(jìn)項(xiàng)稅消化了,導(dǎo)致今年報(bào)表上,應(yīng)交稅費(fèi)一直都是負(fù)數(shù),本年利潤(rùn)也是負(fù)數(shù),這樣有影響不?
你好,學(xué)有優(yōu)教解綁了,然后添加孩子,激活碼和信息不符,怎么辦
老師,您好,上個(gè)月申報(bào)時(shí)有人員信息,怎么現(xiàn)在沒(méi)有了
你好,請(qǐng)問(wèn)員工工資4000元,請(qǐng)假扣除100元,按照多少計(jì)提工資,會(huì)計(jì)分錄,謝謝
會(huì)計(jì)科目表能發(fā)一份嗎
分公司不獨(dú)立核算的,取得的專(zhuān)票還有用嗎
老師,發(fā)票和結(jié)算單差0.01噸,金額差4元可以?
公司之前留抵一張進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)項(xiàng)稅額500元,本月開(kāi)出張銷(xiāo)售發(fā)票稅額100元,進(jìn)項(xiàng)比銷(xiāo)項(xiàng)多這樣怎么抵扣怎么入帳
滿五唯一住房買(mǎi)賣(mài)需要交幾個(gè)點(diǎn)的什么稅幫忙算一下房子43.5萬(wàn)
老師,去年公司沒(méi)有超6萬(wàn),今年超了就按6萬(wàn)來(lái)扣的嗎
我們是一般納稅人,公司收款企業(yè)二維碼收的貨款,客戶不開(kāi)票。那做賬開(kāi)一張13稅率的普票還是做無(wú)票收入?
上一級(jí)科目是什么
因?yàn)橐ㄙ~
科目余額表要輸進(jìn)去
應(yīng)交稅費(fèi)就是一級(jí)科目,在負(fù)債里面,你看下