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老師 請問下 我們公司購買財務(wù)軟件5000元 怎么做賬 5月28號付的款 5月30號對方開專票

2025-06-27 10:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-27 10:43

借:管理費用-辦公費 增值稅-進項 貸:銀行存款

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快賬用戶7738 追問 2025-06-27 10:44

日期寫哪天的 不用分開做嗎 ?

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齊紅老師 解答 2025-06-27 10:46

都是在一個月的賬,不需要分開,做到30號就行

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快賬用戶7738 追問 2025-06-27 10:47

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-06-27 10:48

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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錢實際沒有給你退的是嗎
2020-12-17
你好同學(xué),沒問題的,憑證刪除了,使用整理憑證號,自動 就整理斷號了
2025-05-27
借:庫存商品(或固定資產(chǎn),根據(jù)車輛用途確定) 28萬元 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(按稅率計算) 貸:預(yù)付賬款 5萬元 銀行存款 28萬元(尾款部分) 其他應(yīng)付款(或預(yù)收賬款) 5萬元(表示對方還未開具發(fā)票的5萬元)
2024-05-16
同學(xué)你好 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金1008 借:管理費用-辦公費1008(紅字)
2021-01-13
你好,之前的10萬的時候怎么做的?還有,他現(xiàn)在是給你開了一個10萬,又開了一個負數(shù)5萬,又開了一個正數(shù)5萬,是嗎?如果是的話,他之前的這個10萬的發(fā)票他都認證不了了 讓他把剩下剩下的5萬也紅沖吧,然后再給你重新開。
2025-01-16
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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