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2025年6月稅務要求我們把2023年的所得稅報表做調整補繳60萬的所得稅,比如說23年的利潤我之前是150萬,后面稅務讓我調整到305萬,那我的未分配利潤也要調整305-150=155,這個整體的分錄怎么做呢

2025-06-27 10:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-06-27 10:40

你好,這個要看你實際怎么調,是增加收入還是什么。

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快賬用戶5571 追問 2025-06-27 10:44

我是直接把利潤做大了,把成本降低了

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齊紅老師 解答 2025-06-27 10:44

你好,你是減少了結轉的成本還是直接匯算調的。

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快賬用戶5571 追問 2025-06-27 10:53

減少了主營業(yè)務成本

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齊紅老師 解答 2025-06-27 10:57

你好,你是做憑證減少的還是在申報表上直接減少的?

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快賬用戶5571 追問 2025-06-27 10:59

我是在申報表直接減少的

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齊紅老師 解答 2025-06-27 10:59

你好,,那這樣子的話就只看最終你要補稅就做補稅的憑證就好了。

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快賬用戶5571 追問 2025-06-27 11:00

賬本我沒有調整,只是把主表調整了,是在主營業(yè)務成本減少的

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齊紅老師 解答 2025-06-27 11:00

你好,你如果是在主表主營業(yè)務成本減少,那么你就要做憑證。

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快賬用戶5571 追問 2025-06-27 11:01

那我未分配利潤應該的整體報表就不對了呀,我23年的資產負債表的未分配利潤是500萬,然后我在25年調整了23年的利潤增加了155萬,未分總體應該是增加的

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齊紅老師 解答 2025-06-27 11:02

你好,你如果是在主表調成本,就說明你的成本一開始做錯了,明白嗎?而不是發(fā)票本身的問題。

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快賬用戶5571 追問 2025-06-27 11:07

具體怎么改呢,怎么做分錄呢,沒有發(fā)票,23年都沒有取得發(fā)票,所以才要求調整的

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齊紅老師 解答 2025-06-27 11:08

你好,那你之前做成本的時候是怎么做的憑證

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快賬用戶5571 追問 2025-06-27 11:09

借:主營業(yè)務成本貸預付賬款;都是付錢出去的沒有收回發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-06-27 11:10

你好呃,那你實際有沒有收到對方給你的貨了?

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快賬用戶5571 追問 2025-06-27 11:11

提供的都是服務,沒有商品,沒有貨物,老師你把疑問全問了行嗎,一會要結束問題了

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齊紅老師 解答 2025-06-27 11:12

你好,沒事,你可以繼續(xù)提問,就說XX老師,剛剛這個問題,還想繼續(xù)問下 如果他實際給你提供的服務的話,這個就相當于是有發(fā)生業(yè)務,但是沒有發(fā)票。 這種情況你應該在納稅調整明細表里面填。 而不是去減少成本 。你如果是減少成本的這種的話就是一開始成本做錯了。能理解這個差異嗎

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快賬用戶5571 追問 2025-06-27 11:13

可是稅務已經認可了我調整的報表了,我現在沒法在改了啊

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齊紅老師 解答 2025-06-27 11:15

你好,他認可你調整的報表,你就做紅字憑證沖減成本。

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你好,這個要看你實際怎么調,是增加收入還是什么。
2025-06-27
在 2025 年 6 月通過 “以前年度損益調整” 科目處理: 計提補繳所得稅: 借:以前年度損益調整 60 萬 貸:應交稅費 — 應交所得稅 60 萬 繳納稅款: 借:應交稅費 — 應交所得稅 60 萬 貸:銀行存款 60 萬 結轉損益調整: 借:利潤分配 — 未分配利潤 60 萬 貸:以前年度損益調整 60 萬
2025-06-26
您好,利潤表就看當期利潤,不考慮以前年度損益調整
2023-04-09
這個實務中是調表不調賬,這個匯算清繳,不是調賬,
2021-03-03
這個不用調整 這個屬于正常的
2023-07-31
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