你好,你這個(gè)可以按實(shí)際來(lái)做成本就行 就不用管發(fā)票之類(lèi)的了。

老師你好,我們公司是五月份成立的,六月份簽了銷(xiāo)售合同,7月份才出貨開(kāi)發(fā)票。因?yàn)橹奥?tīng)說(shuō)沒(méi)有確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入就沒(méi)有營(yíng)業(yè)成本,所以我們第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)為0, 但是5月和6月的工人工資又沒(méi)有記入在7月的營(yíng)業(yè)成本里,導(dǎo)致第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)營(yíng)業(yè)成本低,請(qǐng)問(wèn)這種情況要怎么處理?是要聯(lián)系稅務(wù)更改第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我這個(gè)個(gè)體戶(hù)的怎么填寫(xiě)才會(huì)沒(méi)有退稅吖?要注銷(xiāo)了,稅管員說(shuō)成本偏高,要更正申報(bào)表。但是實(shí)際上申報(bào)的就是財(cái)務(wù)報(bào)表的,發(fā)票就有那么多。但是因?yàn)槿?-3月個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,當(dāng)時(shí)我們還沒(méi)有接手,好像是老板自己去申報(bào),交稅的
老師好,我這邊是收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品的個(gè)體戶(hù),應(yīng)銷(xiāo)售需要開(kāi)具兩百萬(wàn)發(fā)票,但是我又沒(méi)有取得成本票,該怎么辦??需要交好多經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅啊
請(qǐng)問(wèn)老師,視同銷(xiāo)售收入1975.23,銷(xiāo)售成本1779.29元,同時(shí)又進(jìn)銷(xiāo)售費(fèi)用2036.07元。一筆收入對(duì)應(yīng):費(fèi)用、又對(duì)應(yīng)成本嗎?如果當(dāng)年只發(fā)生這筆業(yè)務(wù),怎么覺(jué)得視同銷(xiāo)售,會(huì)導(dǎo)賬利潤(rùn)總額變成負(fù)數(shù)?借 銷(xiāo)售費(fèi)用 貸 庫(kù)存商品 貸 銷(xiāo)項(xiàng)稅 賬面沒(méi)有收入,只有費(fèi)用?但是企業(yè)所得稅匯算清繳又要確認(rèn)視同銷(xiāo)售收入 視同銷(xiāo)售成本 這兩個(gè)的差額怎么調(diào)整?
老師,你好。請(qǐng)問(wèn),個(gè)體戶(hù)查賬征在開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票,但是沒(méi)有像公司一樣記賬。因?yàn)槌杀净臼侨斯?,然后就是幾大期間費(fèi)用,然后這些費(fèi)用又很難取得發(fā)票。像這樣該怎么做比較好,避免稅務(wù)稽查慌亂。 還有馬上該做個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳了,該怎么避坑?
董老師 您還在線(xiàn)嗎?剛剛的問(wèn)題,還是有個(gè)小疑惑……
我們勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒(méi)申報(bào)稅費(fèi),如果供應(yīng)商開(kāi)退貨退稅,是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額也會(huì)變
咨詢(xún)下:公司24年買(mǎi)的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計(jì)入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開(kāi)始折舊。第二,購(gòu)入時(shí)點(diǎn)至本月,累計(jì)折舊一筆補(bǔ)提,下個(gè)月開(kāi)始正常計(jì)提。兩種處理方式,一般公司會(huì)采用哪種?
老板在抖音賣(mài)二手奢飾品,從個(gè)人手里收購(gòu)的,取不到發(fā)票,預(yù)測(cè)年度收入能超過(guò)500萬(wàn)。有沒(méi)有好的辦法解決成本票問(wèn)題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開(kāi)票的一個(gè)項(xiàng)目是異地的簡(jiǎn)易計(jì)稅。我這個(gè)月公司申報(bào)增值稅的時(shí)候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個(gè)點(diǎn)的增值稅交了,并開(kāi)出了完稅證明。然后想起來(lái)做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開(kāi)出了完稅證明。我現(xiàn)在想問(wèn)的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報(bào)表?3:多交的稅款,要怎么處理?會(huì)在增值稅申報(bào)表的哪里體現(xiàn)出來(lái)?
國(guó)家優(yōu)惠稅費(fèi)怎么入賬
公司在阿里國(guó)際站出口商品,這個(gè)代扣的是什么稅費(fèi)呢
#提問(wèn) 老師:電子稅務(wù)局平臺(tái)里,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更在哪里?
采購(gòu)貨物的運(yùn)費(fèi)是我們自己出的,入庫(kù)都加進(jìn)貨品了,但開(kāi)票和付給賣(mài)家的錢(qián)只是貨款的錢(qián),運(yùn)費(fèi)是給物流的 。這樣以后貨物運(yùn)費(fèi)是不是不能加在貨物進(jìn)價(jià)里
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們平時(shí)租別人家鏟車(chē)租賃費(fèi) 那我們柴油是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。


那利潤(rùn)盈虧要緊嗎?因?yàn)閭€(gè)人所得稅可以交了,
你好,這個(gè)不要緊,因?yàn)槟銈兪呛硕ǖ摹?
不是核定,是定率征收
你好,嗯,對(duì),核定征收率。
那意思是個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,是按收入征收,與利潤(rùn)沒(méi)有關(guān)系?如果年度虧了,會(huì)不會(huì)產(chǎn)生退稅?
你好,是的。不會(huì)退稅。就是按收入了。
不管你是不是虧損了。
哦哦,原來(lái)如此啊。謝謝老師
你好不用客氣的了