借其他應付款貸利潤分配未分配利潤

資產(chǎn)負債表原值等于累計折舊。注銷時,還能繼續(xù)使用,變賣給普通人,不開發(fā)票。分錄怎么樣?才能把資產(chǎn)負債表得固定資產(chǎn)原值與累計折舊清零?
是個貿(mào)易又加工螢石粉的企業(yè),10月份開進來一張進項螢石粉說是貿(mào)易性質(zhì),然后又是這家公司給開出去說是加工后的螢石粉,這種有沒有風險?
老師 勾臂垃圾箱開票時 稅收分類編碼是什么呢? 鐵的
老師,工資多發(fā)了1塊錢,工資表做錯了,大額扣的是22,我給按21扣的,導致工資多發(fā)了1塊錢這種情況咋辦啊
一般納稅人申報增值稅,一般申報順序是,先填所有附表再填主表嗎?減免的是最后填嗎
老師,您好!如:上一年的銀行余額是100元,請問做銀行存款明細賬時,摘要:期初余額,借方:100,方向是借方,余額:100,這樣寫對不對?
股東陸續(xù)轉(zhuǎn)入的款,用于經(jīng)營,可以計入資本公積嗎?投入的超注冊資金20萬
維修改造開發(fā)票屬建筑服務一修繕服務,還是勞務大類
你好,請問促銷費有限額嗎?
老師,公司股權變更,要交哪些稅
老師,可以說一下完整的調(diào)整分錄嗎
2024年,收到上級撥款40萬,我記收入了
借其他應付款 貸利潤分配未分配利潤1,000,000,然后你做的收入呢?你怎么沒發(fā)過來呀?
老師,2024年收到上級撥款40萬,做賬借主營業(yè)務收入40,貸銀行存款40萬(無票收入) 支付A公司收到發(fā)票40萬,借管理費用40,貸應付賬款40,借應付賬款40,貸銀行存款40 25年1月收到發(fā)票60萬,支付A公司,借管理費用60,貸應付賬款50,借應付賬款50貸銀行存款50 2025年6月收到上級撥款10(無票),支付A公司10,還未做賬,(打算做賬:收到上級撥款,借銀行存款10,貸應付賬款10。支付A公司:借應付賬款10 貸銀行存款10) 老師,24年我全額記入收入了,但是沒有交增值稅,匯算清繳時候才發(fā)現(xiàn),但是也相當于我們是代付,所以我把40萬收入調(diào)成到,政府補貼項了(上級撥的款算政府出
匯算清繳調(diào)成到營業(yè)外收入
第一個你做反了,借利潤分配未分配利潤貸,其他應付款,這個是沖第一個的收入40 第二個借其他應付款貸利潤分配未分配利潤為40沖管理費用,第三個借其他應付款貸利潤分配利潤60沖管理費用60
老師,沒懂,可以列表格說明一下嘛?6060萬為什么還有借其他應付款貸利潤分配未分配利潤,意思是把1月份應付賬款的60萬計入到其他應付款項里面嗎?
我重新給你寫一下借主營業(yè)務收入40 貸其他應付款40 借其他應付款49 貸管理費用40 借其他應付款60 貸管理費用60, 看不懂其他的做這個 這個能看懂
你可以把這個其他應付款改成應付賬款,這個都不是一成不變的
老師,你重新寫的這個是調(diào)整后,正確分錄嗎?但是是不是也不全呀?不是完整的 那去年的怎么調(diào)整呢?可不可以麻煩您寫明白一點呢?
去年的就一個,借利潤分配未分配利潤,貸其他應付款,60 借其他應付款,貸管理費用40, 借其他應付款,貸管理費用60, 這已經(jīng)是完整了,沒有再完整的了,就這一個,你一共就調(diào)整三筆,不是嗎?
首先看一下需要調(diào)整幾筆,每筆對應的。
老師,你分錄里面的金額不一樣,我不明白你做的分錄,那個是那個階段的,我做了一個表格,麻煩您指正
老師,是想要收入和成本都不在公司賬上提現(xiàn),應該我們算是上級給我們撥款,我們代付的
借,利潤分配未分配利潤。貸,應付賬款40萬。 借,應付賬款。貸,管理費用40萬。 借,應付賬款貸管理費用60萬, 和哪個金額不一樣?你給我指出來可以嗎? 現(xiàn)在結合著你的賬務處理和我的你的應付賬款,借方60萬 你核實下是不是借方60 我給你充了管理費用100,你之前做的管理費用是100,然后主營業(yè)務收入你做了是40。我給你充了未分配利潤是40。因為跨年了,具體的哪一個還不明白,咱別發(fā)一堆行嗎 分開一個一個的問,借銀行存款,貸,主營業(yè)務收入40, 這個不應該做收入借,利潤分配,未分配利潤,貸,應付賬款40。紅沖的正不正確?如果不正確,指出來
老師,您分錄沒有分階段標出來,所以我有點亂了,按您說的我一個一個階段來,這樣應該會好一些:目的是把這筆策劃費用調(diào)成往來款,不在賬上提現(xiàn)出來成本 首先我去年收到的上級撥款,沒有票,我記入收入了也沒有交增值稅,我在匯算清繳時候,調(diào)到營業(yè)外收入了 正確的調(diào)整后分錄應該為: 借:利潤分配-未分配利潤 40萬 貸:應付款款40萬 24年支付給A公司40萬,做分錄: 借應付賬款40萬,貸管理費用40萬 (這個分錄沒有理解,是沖紅分錄嗎,把管理費用沖掉,然后怎么做賬呢)
之前管理費用在借方是增加現(xiàn)在紅沖不就減少貸方了
嗯嗯,明白了, 問題1.就是把24年做的費用在25年減少掉了是吧,24年分錄就解決了 問題2,25年1月,A公司給開票60萬,支付給A公司50萬 沖之前分錄:借應付賬款60萬,貸管理費用60萬 成本費用減去了,但是應付賬款多出的60萬,最后上級撥款10萬,支出10萬就平了 最好應付賬款還剩50萬,怎么平賬呀
2024年收到上級撥款40萬,做賬借主營業(yè)務收入40,貸銀行存款40萬(無票收入) 支付A公司收到發(fā)票40萬,借管理費用40,貸應付賬款40,借應付賬款40,貸銀行存款40 25年1月收到發(fā)票60萬,支付A公司,借管理費用60,貸應付賬款50,借應付賬款50貸銀行存款50 2025年6月收到上級撥款10(無票),支付A公司10,還未做賬,(打算做賬:收到上級撥款,借銀行存款10,貸應付賬款10。支付A公司:借應付賬款10 貸銀行存款10) 老師,24年我全額記入收入了,但是沒有交增值稅,匯算清繳時候才發(fā)現(xiàn),但是也相當于我們是代付,所以我把40萬收入調(diào)成到,政府補貼項了(上級撥的款算政府出 我是安這個來的,你不是說2025年1月份發(fā)生的費用嘛,然后收入是2024年的,你現(xiàn)在給個準確的時間吧。
對的,老師,上面的沒錯,2025年1月借別的公司錢50萬,借銀行存款50,貸其他應付款50萬,這個分錄不能動,還要還給人家的 2025年1月,直接支付給A公司50萬(這筆錢是借的),但是給開60萬的票,所以我記得分錄是: 借管理費用60,貸應付賬款60, 借應付賬款50,貸銀行存款50 6月份還需要付10萬給A公司,(這10萬上級給我們公司撥款了)這樣和A公司的業(yè)務就清了
那一月份管理費有600,000的,這個不對,借應付賬款 貸管理費有600,000 就是紅沖的
噢噢,我明白了,就是先把記入的費用紅沖掉是嗎,那怎么重新記賬呢? 管理費用60減少了,但是應付賬款又增加了60啊? 老師追問要結束了,我重新申請一下
收到借銀行貸應付 借應付賬款貸銀行存款50 只剩下這個了 你不是自己說的代收代付嗎?你收到了,你需要支付出去,你看看你的應付賬款剩下多少???