你好可以這樣子做,其實按照現(xiàn)在的會計制度的話,進項稅額大于銷項稅額,這里可以不用單獨做憑證。
有進項留底稅額的月份,增值稅還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?就是銷項進項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交,然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅
老師,進賬大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,還需要不需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅?
老師您好 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 先做借銷項貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進項 然后當進項大于銷項 不需要交增值稅還有留抵的時候 還要結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
1.每個月進項跟銷項都要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)然后應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅 對?為啥要用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目 直接進銷項-進項余額不就是未交增值稅? 2.上面說的進項是指賬面上所得的進項?還是指的我本月勾選的進項進行結(jié)轉(zhuǎn)
年末應(yīng)交增值稅進項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,還需要再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎
主播公司算稅…讓按工資薪金計算會有風險么
老師,麻煩問下,勞務(wù)派遣公司,按照派遣人員申報的話,個稅比較高,人員多,農(nóng)民工不承擔個稅。這個有沒有什么辦法呢?
董老師,剛剛這個問題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開票給母公司,母公司代收代付,和子公司簽協(xié)議,但是母公司收的是管理費或者服務(wù)費并開相應(yīng)發(fā)票吧?而不是說母公司幫子公司開子公司相應(yīng)金額的成本或費用票吧?
公司旗下連鎖零售門店自負盈虧獨立做賬,但稅務(wù)系統(tǒng)這個我們總店幫忙管理,也有開發(fā)票的權(quán)限?,F(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個門店的名頭開發(fā)票,是不是得跟他們要來合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀?
請問老師,收購農(nóng)產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時收購的錯誤發(fā)票,然后又開了一筆正確的,抵扣勾選時全部選上,再申報的時候,這一筆做了進項稅額轉(zhuǎn)出,金額19119.1,稅額1890.9 請問老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費用。因為一直沒有員工,所以就沒做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領(lǐng)工資,其中5個大貨車司機工資比較高,1萬以上,但是老板每月只讓從公戶給各個司機發(fā)5000(避免交個稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對公司有很大的風險
股東退股,原來注冊資本100萬,這個股東原本投資24萬,先增加新股東增資24萬然后再減資24萬,公司是虧損的,投資款不退,這個賬務(wù)怎么處理
老師,跨境9810海外倉報關(guān)出口,批量出口報關(guān),但是貨在海外倉還沒有銷售出去,平臺銷售出去時間不一致,銷售價格也可能不一致,那請問后期申請免稅要怎么處理呢?是需要等到整批銷售出去并收匯了才能申請免稅嗎?(小規(guī)模納稅人)
第三種情況,是什么意思?舉個例子
我的意思是用轉(zhuǎn)出未交,還是轉(zhuǎn)出多交,還是不管誰大于誰,都用轉(zhuǎn)出未交呢
你好,,不管誰大誰小,都是轉(zhuǎn)出未交。只是借貸方的問題。
小規(guī)模這樣結(jié)轉(zhuǎn)對吧
小規(guī)模不需要這些 小規(guī)模直接用應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅就好了。
不太明白,能寫一下嗎
你好,小規(guī)模它不分進項銷項的呀。
小規(guī)模只有一個,比如借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
那寫成銷項稅額也沒錯吧,那當月直接用借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入嗎,
,那當月直接用借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入 是的,就是這樣子做憑證就可以了。
那我看有的一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)用轉(zhuǎn)出多交增值稅這個科目為啥,不都用轉(zhuǎn)出未交嗎
你好,你如果實際有多交的話是可以轉(zhuǎn)的,這種一般是有預(yù)交的時候才會這樣子。
沒交過,就是單純的當月進項大于銷項,那就是都用轉(zhuǎn)出未交增值稅對吧
你好,是的,就是這樣操作。
那小規(guī)模直接應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入啊,不用轉(zhuǎn)到未交增值稅對嗎
你好,是的,不用轉(zhuǎn)到未交增值稅的。
那小規(guī)模寫成應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)算有錯嗎
嚴格說起來這個確實是不對。