勤奮的小精靈,晚上好親!
你好,國外公司找我做外貿(mào)服務(wù)(無實體)按照國家規(guī)定我需給他開什么樣的發(fā)票? 國外的發(fā)票一般自己WORD編輯蓋章就好了,他們也接受這種發(fā)票,但我不懂如何收款?錢是打到公司賬戶還是個人賬戶?如果是公司賬戶 好像有規(guī)定每筆進(jìn)賬都要有相應(yīng)的發(fā)票去交稅是嗎。 如何可以把稅費做到最低或沒有呢?
老師你好,我們是做五金加工 一般納稅人,客戶轉(zhuǎn)款過來合計135029元,我開出去的專票和他進(jìn)貨名稱一樣,但是單價比他們進(jìn)貨單價高,現(xiàn)在客戶做了一份對賬單是實際進(jìn)貨單價,老板讓蓋章,請問這中間是否會存在風(fēng)險(專票上月已經(jīng)給到對方 未提出問題)
老師,貿(mào)易公司是直接去廠家拿貨,然后直接運到客戶指定地點。客戶都是賒賬,所以銷售的發(fā)票都是滯后開的,進(jìn)項的發(fā)票有時也會滯后開給我們,這樣,我銷項發(fā)票也是滯后開,那出庫時我們就沒做賬,等開票了,賬務(wù)處理是:借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅,然后再拿差不多的進(jìn)項抵扣這個銷項稅,可以嗎?
老師你好,我現(xiàn)在注冊了一個個體工商戶,已經(jīng)拿到營業(yè)執(zhí)照了,我現(xiàn)在需要給客戶企業(yè)開發(fā)票有一筆款要收,請問我要怎么做呢? 1、個體工商戶怎么開發(fā)票呢? 2、我需要去銀行開公戶嗎?還是對方企業(yè)可以直接把錢打進(jìn)我任何一個私人賬戶? 3、如果對方企業(yè)直接打進(jìn)我私人賬戶,那這筆錢就是我個人的可以直接自己支配了吧?還是需要交稅呢?
2018年3月開了西安客戶的工程發(fā)票400萬,沒有外經(jīng)證,直接在深圳繳稅了。現(xiàn)在工程所在地追繳稅款,那深圳交的稅可以退嗎?還是直接把當(dāng)時深圳進(jìn)項抵扣之后交的四萬多的增值稅和一萬多的所得稅直接轉(zhuǎn)到西安就可以了?如果不處理會怎樣?目前客戶當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求客戶找供應(yīng)商提供當(dāng)?shù)氐耐甓愖C明,客戶就找到我了,西安稅局目前還沒有直接和我公司聯(lián)系。我可以直接把公司注銷嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
都交接清楚了,沒啥風(fēng)險
交接單您留了一份吧
好的,把發(fā)票號碼對應(yīng)哪個日期的銷售合同要弄好吧
好的,我主要怕稅局查到說我開發(fā)票沒有合同說我虛開,說不清楚
嗯咱有交接單上說的很清楚,沒事