開錯的發(fā)票可以不入賬 是普票吧?

老師,你好。我想問一下,我們公司是一般納稅人,10月23日,開了一張增值稅專用發(fā)票,80000元。因為稅號錯誤,對方12月份讓我們重新開具。對方?jīng)]有認證,我們做了紅沖處理。然后,又開具了正確的增值稅專用發(fā)票。我想問一下,10月份的發(fā)票,分錄怎么寫 ,12月份,紅沖的分錄,意思就是,像這種情況,三張發(fā)票應該如何處理?
老師下午好,我想問一下老師,我們是苗木專業(yè)合作社,然后5月份開進來兩張發(fā)票,是個體戶給開的發(fā)票,然后開錯了,開進來了,然后他不會沖紅,也沒有沖紅,6月份又開了一張正確的發(fā)票,是小規(guī)模納稅人,6月份我正常能做賬,我想問的是他開錯的5月份那兩張發(fā)票我應該怎么處理呀?老師
老師下午好,我想問一下老師,我們是苗木專業(yè)合作社,然后5月份開進來兩張發(fā)票,是個體戶給開的發(fā)票,然后開錯了,開進來了,然后他不會沖紅,也沒有沖紅,6月份又開了一張正確的發(fā)票,是小規(guī)模納稅人,6月份我正常能做賬,我想問的是他開錯的5月份那兩張發(fā)票我應該怎么處理呀?老師
老師,他開進來的是電子發(fā)票,普通發(fā)票,我們之間離得挺遠,我他就是不會沖紅,然后他5月份那兩張沒有沖重新,6月份開了一個正確的發(fā)票,開了一張,那這種情況下,我5月份那兩張發(fā)票我我咋辦呢?
老師,10月注冊領到執(zhí)照,11月稅務備案一般納稅人,12月報11月的稅就可以了嗎?我?guī)自麻_始做賬
個體戶外賣平臺上的收入需要在做無票收入申報嗎?個體戶電子稅務局增值稅申報表沒有無票收入那列呢
貸款用的財務報表逐年下來未分配利潤很高了 可以怎么調(diào)呢
申報個稅流程圖是什么
老師,用2臺舊固定資產(chǎn)置換一個新的,補差價。我的會計分錄怎么做啊
老師,房屋被征收,但征遷款未到,房屋也還沒被拆除,需要繼續(xù)提折舊嗎
今年1月份開了發(fā)票給對方,在9月對方已認證抵扣了,現(xiàn)在要紅沖發(fā)票需要對方操作什么才可以紅沖嗎
加權(quán)老師,老師我現(xiàn)在再做賬,我的項目名稱是比如2024年橋梁維修項目,但是這個項目有一個票是名稱是某某路三號橋人行橋工程,但是確實是2024年橋梁維修項目的成本,我再計入主營業(yè)務成本二級科目的時候,可以按2024年橋梁維修項目來計入嗎? 發(fā)票上的建筑名稱不一致需要讓他們重開嗎?
老師,請教下,公司被提示風控了,說發(fā)票取得率不正常。會計賬上的材料成本每個月全部暫估,收到發(fā)票沖,現(xiàn)在賬上顯示還差很多成本票??墒?1年的某一項原材料發(fā)票取得率超120%,現(xiàn)在SW要求給一個解釋,賬上也沒得庫存,這個要怎么去解釋才合理呀
我們小企業(yè)會計準則,收到去年所得稅退款,沒有以前年度損益調(diào)整的話,借:銀行存款 貸:應交稅費-應交所得稅,再借:應交稅費-應交所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 對嗎?我們還需要調(diào)電子稅務局申報表或者現(xiàn)在財務報表嗎?就是調(diào)整了科目還需要做什么事呢
老師,他開進來的是電子發(fā)票,普通發(fā)票,我們之間離得挺遠,我他就是不會沖紅,然后他5月份那兩張沒有沖重新,6月份開了一個正確的發(fā)票,開了一張,那這種情況下,我5月份那兩張發(fā)票我我咋辦呢?
是普票的
我意思老師就是他這開錯這個兩張票,五月份我要是不管的情況下這種情況下一個普票可以嗎,然后我也不做賬五月份這個倆票這樣會有什么后果呢!我也不太明白想問問老師。然后現(xiàn)在是六月份了,假如他要是沖的情況下應該怎么充?。∵€得找之前的五月份的這兩張票沖紅呀!還是在六月份這塊沖紅這兩張票呢!
你們根據(jù)正確的發(fā)票入賬 錯誤的發(fā)票不入賬 但是對方盡量是沖銷 因為多開的發(fā)票稅務局可能產(chǎn)生多的稅款
對方不沖紅的話,對我做賬有影響嗎老師
你們不入賬就行 入賬需要去稅務數(shù)字賬戶里面有一個入賬標識 沒有點擊標識,就沒有確認入賬
老師,對方是個體工商戶,給我開發(fā)票的情況下,他沒有對公戶我么?他備注上寫的是個人名,收款是個人名和收款的,收人的銀行卡號收注寫明白的行嗎?這種情況下
電子普票沒有作廢一說 只能紅沖 紅沖就是開具負數(shù)發(fā)票 只有您這邊沒有確認入賬 對方可以自己操作 跨月也是可以的
老師,你說的入賬標識是什么意思呀?我做賬時候發(fā)票也沒有點擊過入賬標識,這個這塊啊,我直接把發(fā)票查看完打出來直接就入賬了呀。我們是小規(guī)模納稅人,也不是一般納稅人,然后開進來的,開出去的全是普票。老師,你說的是啥意思呢?怎么操作呀?
您沒有點過, 對方就可以直接紅沖 入賬標識就是稅務局網(wǎng)站的一個標記操作 可以不操作的 目前不是強制要求的
發(fā)票標識操作流程怎么操作呢老師,我不會操作,麻煩老師詳細步驟告訴我一下
【稅務數(shù)字賬戶】-【發(fā)票業(yè)務】-【發(fā)票入賬標識】
老師,我進到發(fā)票入賬標識這個界面里了,然后入賬狀狀態(tài),我看寫個未入完了,需三個點序號唄,后邊然后日期選的,我應該當月入賬的日期唄,然后往下我應該咋選呢?我看他那是發(fā)票唄嗯,有入賬狀況,點開一看有已入賬企業(yè)所得稅稅前扣除完了,已入賬括號企業(yè)所得稅不扣除,這都我往下應該咋選呢?我打勾嗎?還是咋整?。课也粫??
單位一般只對于需要所得稅扣除的進行入賬標識選擇 其他的不需要選擇 需要入賬,需要所得稅扣除,打鉤,選擇扣除方式,選擇入賬月份 然后提交就可以
入賬狀態(tài)怎么選啊
按照實際情況選擇 實際已經(jīng)入賬的 狀態(tài)選擇已入賬稅前扣除 然后填寫入賬的月份 然后點擊頁面下方的提交
好的謝謝老師
您客氣 祝您工作順利 期待下次合作