是的,需要把合同總價分別表明稅金和不含稅價。不然要多交印花稅
我們是施工方掛靠一個有資質(zhì)的建筑公司,施工地是異地,需要異地繳款增值稅,城建稅,教育費附加,地方教育費附加,還有企業(yè)所得稅,印花稅{印花稅是按合同不含稅總價的千分之三繳納的,以后就不用預(yù)交了}預(yù)交的稅款是我們施工單位自己的個人銀行卡繳納的,被掛靠單位收到業(yè)主的工程款后是不是需要把我所預(yù)交的所有稅款稅種都要退還給我,怎么退還?是私下給現(xiàn)金嗎?
老師 ,7月份開始印花稅繳納在簽訂合同時是含稅價但沒有單獨列明增值稅的 要全額繳納印花稅 ,這個單獨列明是什么意思 ?不含稅價是多少,增值稅是多少 分別寫出來嗎?還是寫直接寫一個含稅價是多少 就可以了
老師,比如說我知道鵪鶉蛋總數(shù)量是492,賣給客戶是4821.47,我用4821.47/492=9.8然后用9.8/1.13=8.67是不含稅的單價,再用8.67*1.03=8.93元,是我要開的價稅合計的單價,因為當(dāng)時我們應(yīng)該拿一般納稅人去簽合同,由于,拿錯了,拿我們的小規(guī)模去簽訂的合同現(xiàn)在要求必須我們要用小規(guī)模的開專票給他們,總價稅合計是,352375.2元,要求我們3%的專票開給他們,現(xiàn)在我知道數(shù)量,我推出來3%專票的含稅單價,然后總金額不就出來了嗎?然后他們又要3%不含稅價款金額2212.81分到100多個單品折扣下面去,我現(xiàn)在要怎么開發(fā)票3%的這個專票,我們發(fā)票是10萬元版本的,我要咋設(shè)計呢?我怕開錯了,
請教您下問題:我們是汽車貿(mào)易公司,為了規(guī)范三流合一憑據(jù),客戶回款時就簽了合同,但是有客戶沒有及時讓開票,有的幾個月后才開。1.發(fā)票時間滯后,這種會有推遲交稅的風(fēng)險嗎?可以把銷售合同日期跟發(fā)票日期保持一致嗎?2.簽訂的銷售合同是數(shù)量/單價/總金額,這對印花稅是不是有影響呢,可以在合同里備注不含稅金額嗎?麻煩老師給指點下。感謝!
老師好,假如是一般納稅人的商貿(mào)公司,約定好不含稅單價是150萬元,開發(fā)票另外計算。現(xiàn)在購買方要求要商貿(mào)公司給開13個點的專票,請問下需要加收多少個點的稅金才可以?如涉及到的增值稅企業(yè)所得稅 印花稅等 ? 謝謝(另外印花稅是按開票金額的萬分之二還是不含稅金額的萬分之二呢、?)
老師還有一個問題農(nóng)民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個人所得稅,那個稅由合作社自行申報交稅嗎
小規(guī)模交增值稅是1%交嗎?如果一個季度我們開票金額是20萬,是不是應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?如果開票金額是35萬,應(yīng)交增值稅就不轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了?
你好,老師。我們是通訊行業(yè)的經(jīng)銷商。廠家那邊有個業(yè)務(wù)辦業(yè)務(wù)送話費的活動。話費是我們先墊付給客戶那邊充值進去,這個就產(chǎn)生了成本。但是廠家開增值稅電子普通發(fā)票項目有預(yù)付卡。我這邊這個發(fā)票能稅前扣除嗎?
小規(guī)模交增值稅是按1 %交是嗎?
怎么申報,1-6月工資5000元社保也是按照基數(shù)繳納 ,7月往后6000但是現(xiàn)在還是按5000申報社?;鶖?shù)繳納的,這個需要怎么調(diào)整,怎么在電子稅務(wù)局申報
老師請問一下我們公司準(zhǔn)備實收資本實繳,但是老板沒有這么多錢,只有過橋,那這個后邊掛那么大的往來,有沒有什么辦法可以處理呀,還是我想問一下老師,會計能解決成本問題,能解決企業(yè)缺發(fā)票的問題嗎,我們老板說的,你是會計,你是專業(yè)的,你來想辦法,搞得我都無語了
老師!教育費附加 地方教育費附加 有起征點嗎?多少金額以下免稅嗎?
老師這么晚打擾了農(nóng)民專業(yè)合作社年底應(yīng)付盈余及應(yīng)付剩余盈余分配發(fā)放后,需要交個人所得稅嗎
老師,在2025年發(fā)現(xiàn)了一張2022年的原材料發(fā)票20多萬未入賬,現(xiàn)在入進去可以嗎
老師 教育費附加 地方教育費附加 有起征點嗎?是多少以下免收嗎?
老師:在合同單價后怎么寫好?。勘热缲浳飭蝺r含稅20元,可以幫我寫個例子看下嗎?
直接總金額價稅分離就行。