你好,這個看你們的系統(tǒng)。就學(xué)員反饋,有的生可以自動抵減,有的不行。

老師請問,我們公司有簡易計稅也有一般計稅。簡易計稅的是勞務(wù),我們下面勞務(wù)公司給我們開的進(jìn)項發(fā)票可以抵扣一般計稅的銷項稅額嗎
老師,對方是簡易征收開的專票,我們是一般納稅人,請問他們簡易征收開給我們的專票可以抵扣銷項稅嗎?
請問有個工程項目開票是簡易計稅的 這個工程沒有進(jìn)項發(fā)票抵扣但是我們公司有留底進(jìn)項,那我們申報增值稅可以抵增值稅嗎? 還是這個簡易計稅的銷項一定要支付的?
老師 你好 請問我們公司是一般納稅人 這個月需要向?qū)Ψ介_具了一份20萬的商業(yè)用房不動產(chǎn)房屋租賃發(fā)票 如果我按5%簡易征收的稅率開具 這部分銷項稅額下月初申報的時候可以用留抵進(jìn)項稅額抵扣嗎
老師我司是一般納稅人開具的普通發(fā)票銷項稅額,可以用進(jìn)項稅額去抵扣嗎
外貿(mào)企業(yè)做退稅,人民幣結(jié)算出口越南,電子稅務(wù)局只有美元,怎么調(diào)整成人民幣?
采購送貨單的名稱直接沒有中文名用型號和代碼表示可以嗎?
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報了第三季度報表,申報表與財報不一樣,相差了3400,當(dāng)時為了繳稅,調(diào)多財賬3400. 當(dāng)時沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報表(稅局說)。我補(bǔ)做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,(財報營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計800的造價費(fèi),用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報個人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬,附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅,還需要申報個稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務(wù)推送殘保金未報的短信,核實(shí)了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報個稅的人數(shù)沒超,應(yīng)該怎么申報啊?已經(jīng)注銷的公司是否還需要去申報呢
老師可以講一下這個題嗎?
哦,哦!那我到月初再看看,謝謝!
你好,好的。歡迎下次再來探討。
好的,謝謝老師!
你好,不用客氣的了。