你好,主要是這幾個(gè)政策
《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》(國(guó)務(wù)院令第538號(hào))
第十條明確以下項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣:
用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù);
非正常損失的購(gòu)進(jìn)貨物及相關(guān)勞務(wù)、在產(chǎn)品/產(chǎn)成品所耗用的貨物或勞務(wù);
國(guó)務(wù)院財(cái)政/稅務(wù)主管部門規(guī)定的納稅人自用消費(fèi)品;
上述項(xiàng)目的運(yùn)輸費(fèi)用及銷售免稅貨物的運(yùn)輸費(fèi)用。
《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)附件1)
第二十七條進(jìn)一步細(xì)化規(guī)定:
購(gòu)進(jìn)的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)、娛樂(lè)服務(wù);
納稅人接受貸款服務(wù)時(shí)向貸款方支付的相關(guān)費(fèi)用(如投融資顧問(wèn)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等)

財(cái)稅2019年39號(hào)文件增量留抵退稅政策中說(shuō)的“ 全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”,如果期間有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,需不需要減掉?
老師,那這個(gè)有沒(méi)有相關(guān)的文件說(shuō)明呢?總包說(shuō)這個(gè)不可以進(jìn)行抵扣
這種發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?是哪個(gè)政策文件中規(guī)定的?
老師早上好,咨詢您一個(gè)問(wèn)題,取得直租設(shè)備融資租賃13個(gè)點(diǎn)利息專票能抵扣嗎?之前我有抵扣,我看有些說(shuō)可以抵扣有些說(shuō)不能抵扣,有沒(méi)這方面的細(xì)化文件告知一下呢
2022年14號(hào)文件的小微企業(yè)增值稅留抵退稅,今年還可以增值稅退稅嗎?我司是上個(gè)月開(kāi)出了大量的銷售發(fā)票,提前交了增值稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)月才來(lái),所以有很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)抵扣,不知道這些可以退稅嗎
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開(kāi)嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來(lái),都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒(méi)有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。

