你好,你們實(shí)際有這個業(yè)務(wù)嗎
老師,我們公司稅控盤不能抄報(bào)稅,提示為風(fēng)險(xiǎn)企業(yè),稅政科說是涉嫌虛開發(fā)票,這種情況稅局一定會來查賬吧!可是我們公司會計(jì)一直沒做賬,怎么辦呢?稅政科說先讓我們提供份自查報(bào)告,還提供第三方出具的物料分配單和生產(chǎn)工藝,然后再找人去約談,我就怕稅局的要來查賬,因?yàn)槟貌怀鰜戆?,想做完一年的帳也不是幾天就能完成的,最起碼也得一兩個月吧,我現(xiàn)在應(yīng)該先怎么做呢?
老師,我們前兩年給客戶回扣的時候,為了抵稅,我們員工自己在外邊買了稅點(diǎn)低的發(fā)票給了公司,當(dāng)時票在網(wǎng)上也可以查到是真的,今年稅務(wù)稽查,我個人給公司的發(fā)票有一些是不合格的,就是那邊公司沒有了,相當(dāng)于這部分票沒交稅,我個人涉及的發(fā)票金額大概有140萬左右,公司讓我去面談,說是涉及罰款和滯納金的問題,罰款公司承擔(dān),滯納金需要自己承擔(dān),我想問一下老師,這種情況我個人會得到什么樣的處罰,滯納金是怎么計(jì)算的?大概我會被罰多少錢啊?謝謝老師
老師,9個人給我的公司分別代開了300多萬的發(fā)票,當(dāng)時是按經(jīng)營所得繳納的稅款,現(xiàn)在稅局查賬說要我們公司按勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳,這樣我們要補(bǔ)多少稅款,怎么計(jì)算的,或者有沒有補(bǔ)救的辦法?求助
老師l,接到稅務(wù)稽查的電話,要求核實(shí)17年進(jìn)項(xiàng)票問題。涉及一家對方單位,稅額17萬多。經(jīng)自查發(fā)現(xiàn)當(dāng)年6月認(rèn)證并抵扣14萬多。7月認(rèn)證抵扣3萬多。17年底進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出14萬多?,F(xiàn)在25年了,又追查到這17張票,我現(xiàn)在要怎么辦?補(bǔ)這3要多嗎,有滯納金嗎。當(dāng)時我們雙方有合同,款項(xiàng)往來,票據(jù)往來都可以對上,也是真實(shí)業(yè)務(wù),只是因?qū)Ψ焦境鰡栴}了。我們該怎么辦
老師,現(xiàn)在公司上游被涉嫌虛開勞務(wù)普票就是九十多萬,查到我們,稽查那邊要求我們提供納稅說明,還要查賬,這么怎么寫,怎么準(zhǔn)備呢
抵押權(quán)設(shè)立前抵押財(cái)產(chǎn)已出租的。原租賃關(guān)系不受該抵押權(quán)的影響 大白話怎么理解這句話 這道題目是鄉(xiāng)里關(guān)于擔(dān)保制度表述中正確的,是這個也是正確的,但是我不知道該怎么理解。
眼鏡生產(chǎn)銷售企業(yè)(有內(nèi)銷有外銷),可以享受先進(jìn)制造業(yè)加計(jì)抵減政策嗎? (目前這公司成本混亂,沒有進(jìn)銷存系統(tǒng))
老師 關(guān)于二手機(jī)銷售 小規(guī)模 一般納稅人 二手車經(jīng)銷企業(yè) 增值稅實(shí)用的不用稅率 及免稅 2025-07-07 20:42
算工資時有小數(shù)點(diǎn)能直接寫四舍五入嗎
軟件人員,工程師助理,測試人員。請問哪個不是研人員
老師關(guān)于小規(guī)模納稅人不占用三十萬免稅額度 如何填寫增值稅申報(bào)表
老師 關(guān)于二手機(jī)銷售 小規(guī)模 一般納稅人 二手車經(jīng)銷企業(yè) 增值稅實(shí)用的不用稅率 及免稅
這里第一小問的債權(quán)人設(shè)備的入賬價值,減去一個105,請問這個105是什么意思?不是應(yīng)該債權(quán)的公允減去金融資產(chǎn)的公允減去進(jìn)項(xiàng)稅就是設(shè)備的入賬價值嗎?老師幫忙解答一下。
請問,我司為小規(guī)模物業(yè)公司,承租一房產(chǎn),轉(zhuǎn)租,現(xiàn)這房產(chǎn)要進(jìn)行維修,我司購進(jìn)水泥,砂,防水卷入什么科目?(用來維修),接下來請勞務(wù)公司做(清包工),勞務(wù)公司應(yīng)開貝什么項(xiàng)目的發(fā)票給我司?
小規(guī)模納稅人沒有做賬,沒有業(yè)務(wù),那財(cái)務(wù)報(bào)表全部填0可以嗎?全部填0有什么影響嗎?
沒有實(shí)際業(yè)務(wù)
你好,這個建議你跟老板說,準(zhǔn)備調(diào)賬補(bǔ)稅算了。
請問這個納稅說明怎么寫
尊敬的稅務(wù)機(jī)關(guān): 我司與XX公司(上游供應(yīng)商)簽訂勞務(wù)合同,約定由其提供裝卸服務(wù)。合同履行期間,我司按約定支付服務(wù)費(fèi),并收到其開具的增值稅普通發(fā)票(金額合計(jì)90萬元)。 經(jīng)自查發(fā)現(xiàn),該供應(yīng)商因涉嫌虛開發(fā)票被立案調(diào)查。經(jīng)核實(shí),相關(guān)勞務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)際未發(fā)生,發(fā)票系供應(yīng)商違規(guī)開具。我司對此不知情,也未參與任何虛開行為。 針對上述問題,我司已暫停與該供應(yīng)商合作,并配合稅務(wù)機(jī)關(guān)提供合同、付款憑證、溝通記錄等資料。同時,我司將加強(qiáng)供應(yīng)商資質(zhì)審核,完善內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制,杜絕類似問題發(fā)生。 特此說明,懇請稅務(wù)機(jī)關(guān)核查。 XX公司(蓋章) 日期:2023年X月X日
你可以按你的想法修改一下
謝謝老師,現(xiàn)在稽查要查三年的賬,我要怎么調(diào)
你好,這個你暫時先不用調(diào),看稅務(wù)局怎么要求你,你再去調(diào)