你好,你們實際有這個業(yè)務(wù)嗎

老師,我們公司稅控盤不能抄報稅,提示為風險企業(yè),稅政科說是涉嫌虛開發(fā)票,這種情況稅局一定會來查賬吧!可是我們公司會計一直沒做賬,怎么辦呢?稅政科說先讓我們提供份自查報告,還提供第三方出具的物料分配單和生產(chǎn)工藝,然后再找人去約談,我就怕稅局的要來查賬,因為拿不出來啊,想做完一年的帳也不是幾天就能完成的,最起碼也得一兩個月吧,我現(xiàn)在應(yīng)該先怎么做呢?
老師,我們前兩年給客戶回扣的時候,為了抵稅,我們員工自己在外邊買了稅點低的發(fā)票給了公司,當時票在網(wǎng)上也可以查到是真的,今年稅務(wù)稽查,我個人給公司的發(fā)票有一些是不合格的,就是那邊公司沒有了,相當于這部分票沒交稅,我個人涉及的發(fā)票金額大概有140萬左右,公司讓我去面談,說是涉及罰款和滯納金的問題,罰款公司承擔,滯納金需要自己承擔,我想問一下老師,這種情況我個人會得到什么樣的處罰,滯納金是怎么計算的?大概我會被罰多少錢???謝謝老師
老師,9個人給我的公司分別代開了300多萬的發(fā)票,當時是按經(jīng)營所得繳納的稅款,現(xiàn)在稅局查賬說要我們公司按勞務(wù)報酬代扣代繳,這樣我們要補多少稅款,怎么計算的,或者有沒有補救的辦法?求助
老師l,接到稅務(wù)稽查的電話,要求核實17年進項票問題。涉及一家對方單位,稅額17萬多。經(jīng)自查發(fā)現(xiàn)當年6月認證并抵扣14萬多。7月認證抵扣3萬多。17年底進項轉(zhuǎn)出14萬多。現(xiàn)在25年了,又追查到這17張票,我現(xiàn)在要怎么辦?補這3要多嗎,有滯納金嗎。當時我們雙方有合同,款項往來,票據(jù)往來都可以對上,也是真實業(yè)務(wù),只是因?qū)Ψ焦境鰡栴}了。我們該怎么辦
老師,現(xiàn)在公司上游被涉嫌虛開勞務(wù)普票就是九十多萬,查到我們,稽查那邊要求我們提供納稅說明,還要查賬,這么怎么寫,怎么準備呢
老師,出口退稅的流程是什么樣的
老師下午好!建筑行業(yè)的會計科目如何設(shè)計
收到的發(fā)票感覺沒法解釋是自己的公司支出,不入賬就可以了吧
老師上個月盤庫后庫存商品少一瓶,我就按生產(chǎn)領(lǐng)用一瓶做賬了,這月又盤庫又多出來一瓶,也就是上月盤漏了一瓶,我要怎么核算成本
請教,我們有個代建合同,代賣車輛,供應(yīng)商給我們開了車輛的發(fā)票,然后我們再向客戶也開車輛發(fā)票嗎?車輛所屬權(quán)怎么看
老師,我馬上入職電商,公司是B2B的,能簡單介紹下這種業(yè)務(wù)流程嗎?
應(yīng)該入當期的管理費用放錯了科目 ,怎么處理? 報表這個月已經(jīng)提交了
外貿(mào)企業(yè) 已經(jīng)過了匯算清繳期,還沒收匯的 可以再申請退稅嗎
老師您好!請問一下,就是固定資產(chǎn)清理的時候出錯了,多清理的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到資產(chǎn)表里呢
老師你好,長期待攤費用是什么時候開始攤銷呢?
沒有實際業(yè)務(wù)
你好,這個建議你跟老板說,準備調(diào)賬補稅算了。
請問這個納稅說明怎么寫
尊敬的稅務(wù)機關(guān): 我司與XX公司(上游供應(yīng)商)簽訂勞務(wù)合同,約定由其提供裝卸服務(wù)。合同履行期間,我司按約定支付服務(wù)費,并收到其開具的增值稅普通發(fā)票(金額合計90萬元)。 經(jīng)自查發(fā)現(xiàn),該供應(yīng)商因涉嫌虛開發(fā)票被立案調(diào)查。經(jīng)核實,相關(guān)勞務(wù)業(yè)務(wù)實際未發(fā)生,發(fā)票系供應(yīng)商違規(guī)開具。我司對此不知情,也未參與任何虛開行為。 針對上述問題,我司已暫停與該供應(yīng)商合作,并配合稅務(wù)機關(guān)提供合同、付款憑證、溝通記錄等資料。同時,我司將加強供應(yīng)商資質(zhì)審核,完善內(nèi)部風險控制,杜絕類似問題發(fā)生。 特此說明,懇請稅務(wù)機關(guān)核查。 XX公司(蓋章) 日期:2023年X月X日
你可以按你的想法修改一下
謝謝老師,現(xiàn)在稽查要查三年的賬,我要怎么調(diào)
你好,這個你暫時先不用調(diào),看稅務(wù)局怎么要求你,你再去調(diào)