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四月開的跨區(qū)域報告,四月開的票,但忘記報驗預(yù)交稅金了,六月發(fā)現(xiàn)剛報驗完,預(yù)交稅金可以選擇所屬期六月嗎?選擇四月會繳納滯納金吧?

2025-06-19 16:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-19 16:07

可以的,選擇四月會繳納滯納金

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快賬用戶6032 追問 2025-06-19 16:10

那會影響我本地申報的數(shù)據(jù)嗎?本地申報是那個外地預(yù)交可抵扣稅金是系統(tǒng)導(dǎo)入的還是手動填寫的

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齊紅老師 解答 2025-06-19 16:11

那個是手工填寫的,不是自動帶入

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你好對的就是這么理解
2025-08-21
不可以的,因為你一月份申報的時候,你這個預(yù)交并沒有完成,所以說這個時候不能填寫的。
2021-02-06
沒事的,6個月內(nèi)都可以申報的
2024-06-21
1. 第 2 個月開具發(fā)票時,按全額計提并繳納增值稅(正常申報部分) 確認(rèn)收入及銷項稅額: 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(全額) 繳納第 2 個月開票對應(yīng)的增值稅(全額): 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 2. 第 2 個月針對第 1 個月開票金額進(jìn)行跨區(qū)域預(yù)繳時 預(yù)繳增值稅(對應(yīng)第 1 個月未預(yù)繳的部分): 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 3. 后續(xù)抵減處理(第 3 個月及以后) 當(dāng)?shù)?3 個月申報時,可將 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 預(yù)交增值稅” 余額抵減當(dāng)期應(yīng)納稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 預(yù)交增值稅
2025-08-05
現(xiàn)在申報11月的,那你這個預(yù)繳稅里面,你實(shí)際抵扣的就只能是11月的,你不能把12月的預(yù)繳也填寫進(jìn)去,填寫進(jìn)去的話就會提示配比不通過的。
2022-12-14
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