記賬 若前期已掛應付供應商賬款,業(yè)主代付時: 借:應付賬款 - 供應商 貸:應收賬款 - 甲方(或按約定抵減應收工程款 ) 個稅申報 遵循 “誰支付,誰扣繳” : 若供應商是企業(yè),其支付員工(如司機)工資,由供應商申報; 若款項直接給農民工且你司是扣繳義務人(如農民工為你司間接雇傭 ),你司需申報 。 發(fā)票與追索 供應商已開票,業(yè)主代付是付款方式變更,不影響發(fā)票合規(guī),甲方 / 業(yè)主一般不追索發(fā)票 ; 關鍵要簽三方協(xié)議,明確代付、債權債務轉移,避免糾紛 。
老師下午好,請問老師,我們是建筑企業(yè),掛靠甲公司做工程,所有的材料款及費用成本票都由供應商直接開給甲公司的,現(xiàn)在工程基本完工,需開勞務票給甲公司,由于木工,電工,瓦工的活我們找的都是農民工,現(xiàn)在甲公司要求開勞務票,但不要個人名義開具的,這些工人的費用是從我們公司賬戶支付的,稅務說真實發(fā)生的我們可以開勞務費給甲公司 我們公司付給工人的款項應該怎么入賬呢 走哪個科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時個稅也沒報他們 我們賬務該如何處理呢
請教老師,建筑企業(yè),有個中標的小項目,要四月份才開工,現(xiàn)在已經找好了勞務分包方,簽訂了勞務分包合同,但分包方急需資金,跟我公司談的先預付一部分勞務費,剩余尾款完工后支付,也都在合同里寫明了此付款方式?;谖覀兲崆案督o對方一部分預付款,老板要求對方先把發(fā)票開給我們(先開發(fā)票的事我并不知情,是今天突然拿到發(fā)的時候我才知道),現(xiàn)在分包方已經把全部勞務費的發(fā)票都開給我們了,但是目前項目還未開工,請教老師我該如何記賬?這么早就給我們開發(fā)票,是不是不太合適?
老師,你好!我現(xiàn)在有個問題,想請教一下你,我們公司在做一個項目,然后從供應商那買了一些材料,但我們的材料還沒有付款,供應商也沒有給我們開發(fā)票,可是把這些材料從廠家運到工地上的運費我們1月份已經支付過了,運輸公司也開了發(fā)票給我們,我想問一下,我這筆運輸費應該怎么做賬?我想做到原材料里去,但材料的票和款都沒有,我做到管理費用里去吧,以后又不能結轉到主營業(yè)務成本里去了?
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務員出去跑業(yè)務,,會有產生一些油費,,但是加油費他的發(fā)票是只有產生就可以入賬嗎?
老師,生產企業(yè)出口退稅可以不在月末計提嗎,因為害怕稅務那邊會有問題,可以在收到退稅款的時候計提并確認收款碼
個人用國補買了一臺電腦去公司報銷,實際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個人,公司可以正常做賬嗎?
老師,公司是貿易公司,有些進項票進不來,又必須得開銷項票能直接負庫存出庫嗎
業(yè)務招待費匯算清繳怎么扣除
個人用國補買了一臺電腦去公司報銷,實際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個人,公司可以正常做賬嗎?
老師就是我們現(xiàn)在開了數(shù)電發(fā)票我們需要保存源文檔嗎?
殘疾人保障金是根據(jù)個稅系統(tǒng)申報的工資數(shù)據(jù)來報嗎?
老師請教這道題要求計算2018年基本每股收益時,在2017年9月30增發(fā)的2000股為啥不用考慮時間問題?
記賬 若前期已掛應付供應商賬款,業(yè)主代付時: 借:應付賬款 - 供應商 貸:應收賬款 - 甲方(或按約定抵減應收工程款 ) 個稅申報 遵循 “誰支付,誰扣繳” : 若供應商是企業(yè),其支付員工(如司機)工資,由供應商申報; 若款項直接給農民工且你司是扣繳義務人(如農民工為你司間接雇傭 ),你司需申報 。 發(fā)票與追索 供應商已開票,業(yè)主代付是付款方式變更,不影響發(fā)票合規(guī),甲方 / 業(yè)主一般不追索發(fā)票 ; 關鍵要簽三方協(xié)議,明確代付、債權債務轉移,避免糾紛 。