你好,實(shí)操大部分都是個(gè)人私下處理。
老師你好,我是建筑公司的,我想請(qǐng)問下,我公司掛靠其他公司的資質(zhì),他們?cè)鲋刀惏?.5扣增值稅款,他們說增值稅通算,但是我不太明白。 比如第一次開工程票50萬,按50萬的92提供成本票,按7.5提供進(jìn)賬稅額后,第二次再開40萬,這次是按50+40的92提供成本票?按50+40的7.5提供進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,我們是被掛靠單位,幫掛靠人開出去56萬的發(fā)票(含稅,稅率9%),后甲方將工程款打進(jìn)我司賬戶,然后被掛靠人就通知把56萬全部轉(zhuǎn)給材料供貨商,也開來了56萬的材料發(fā)票(含稅,稅率13%),怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
我們公司是被掛靠企業(yè),收掛靠方的稅點(diǎn)和管理費(fèi),老板沒有讓掛靠方提供成本票,現(xiàn)在開票給甲方,工程款到我們賬戶,我們以什么名義支付給掛靠方!相應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做?這個(gè)工程款是900萬,請(qǐng)老師幫下忙
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個(gè)問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個(gè)項(xiàng)目,然后這個(gè)掛靠公司需要收取我們1.5個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),掛靠公司開工程服務(wù)票給甲方,我們同等開工程服務(wù)票給掛靠公司,假設(shè)這一次進(jìn)度款為100萬,那么掛靠公司開100萬的票,到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票,他們要平進(jìn)項(xiàng),但是他們扣除1.5的管理費(fèi)后只付給我們九十多萬,那我們?cè)趺雌劫~呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個(gè)點(diǎn)的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
老師,我們是做建筑掛靠的公司,有個(gè)項(xiàng)目工程款進(jìn)來393萬,我們收取對(duì)方12.3%的掛靠費(fèi),每個(gè)項(xiàng)目都是拿出收入90%來做成本,然后這個(gè)項(xiàng)目是甲供材項(xiàng)目,對(duì)方提供9個(gè)點(diǎn)的專票,我們財(cái)務(wù)經(jīng)理就跟我說你把393萬??(12.3%-9%)來收取掛靠費(fèi),也就是說按開票金額的3.3%來收掛靠費(fèi),我對(duì)對(duì)方提供9個(gè)點(diǎn)專票這個(gè)不太理解,能解釋下嗎?
A公司2×19年9月10日自行建造生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),購入工程物資價(jià)款為500萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額為65萬元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本3萬元,原進(jìn)項(xiàng)稅額為0.39萬元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本5萬元,計(jì)稅價(jià)格為6萬元,增值稅稅率為13%;支付其他相關(guān)費(fèi)用92萬元。2×19年10月16日完工投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為40萬元。在采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊的情況下,該項(xiàng)設(shè)備2×20年應(yīng)提折舊為()萬元。A.240B.144C.134.4D.224
支付1到12月房租,收到增值稅普通發(fā)票,以養(yǎng)心支付480000
老師,請(qǐng)問一下,入庫單和出庫單都要附件在記賬憑證的后面嗎?
流質(zhì)與流壓有什么區(qū)別和共同點(diǎn)
董老師,您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,征收率和稅負(fù)有什么關(guān)系
老師可以講一下這個(gè)題嗎?謝謝
電商推廣費(fèi)怎么做籌劃
固定資產(chǎn)資產(chǎn)25000000萬,棄置費(fèi)用250000萬,用40年;40期復(fù)利現(xiàn)值0.0221;第五年末,重新計(jì)量棄置費(fèi)用200000萬,35年復(fù)利現(xiàn)值0.0356 為什么重新計(jì)量預(yù)計(jì)負(fù)債減少的金額減少固定資產(chǎn)想,不沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用呢?
中級(jí)會(huì)計(jì)考試中,借:其他綜合收益,貸:盈余公積,未分配利潤,這筆分錄一般在什么樣的情況下需要做