借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款
借:管理費(fèi)用-折舊 貸:累計(jì)折舊

固定資產(chǎn)從購(gòu)入到折舊 會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,我們工會(huì)使用的是工會(huì)會(huì)計(jì)制度,我錯(cuò)誤的把長(zhǎng)期待攤費(fèi)用計(jì)入到固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在我需要從固定資產(chǎn)以及累計(jì)折舊轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。但是我不知道如何寫這個(gè)分錄,需要根據(jù)工會(huì)的會(huì)計(jì)制度。工會(huì)會(huì)計(jì)制度沒有長(zhǎng)期攤銷科目
長(zhǎng)期租用的房產(chǎn)等能否放到固定資產(chǎn)中折舊?(不計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用)
老師固定資產(chǎn)折舊和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的分錄分別怎么寫
購(gòu)入固定資產(chǎn),折舊的會(huì)計(jì)分錄,購(gòu)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄
老師,昨天的問題需要問一下,增值稅報(bào)表填寫在未開票收入那里了,會(huì)導(dǎo)致增值稅和所得稅收入不一致嗎? 我們?cè)谫~上需要體現(xiàn)780的銷項(xiàng)稅額,借方記到哪里呢
業(yè)務(wù)收購(gòu)小麥明細(xì)表會(huì)計(jì)要核對(duì)金額嗎有50筆呢
老師您好!應(yīng)交增值稅—出口退稅,貸方有余額,其實(shí)退稅款已經(jīng)收到了,應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,借方有余額,就是已經(jīng)退了的增值稅,我可以把這兩個(gè)科目一借一貸平了嗎
公司停員工的社保,怎么操作
人在江蘇上班,月工資1萬(wàn),個(gè)稅應(yīng)該多少? 然后有一個(gè)孩子,父親還在,母親不在了,老婆沒有用到減免,這樣這個(gè)人最后個(gè)稅可以減免多少? 最終這個(gè)人的個(gè)稅應(yīng)該交納多少?
燃燒機(jī)、空壓機(jī) 屬于環(huán)保設(shè)備嗎?
五金產(chǎn)品電線,電纜是不是選擇哪類開票?
還有這兩道題,同一個(gè)答案,一道題里對(duì),一道題里就不對(duì)。
待攤費(fèi)用最長(zhǎng)能攤多少年?
你好老師,用 應(yīng)付賬款 暫估成本,用其他應(yīng)收款的借方余額沖部分應(yīng)付賬款,這個(gè)合并會(huì)計(jì)分款怎么寫呢?

