你好,乙方將剩余的12萬(wàn)開(kāi)給甲方。

老師好 2017年我們借用乙方資質(zhì)干了一個(gè)工程,工程清單合同570萬(wàn)。我們給乙方提供材料等發(fā)票獲得工程款,乙方收取稅和管理費(fèi)。 2018年完工!2020年初,甲方竣工審計(jì)砍掉9萬(wàn)。 乙方在2018年末 已分三次給甲方開(kāi)具了合同570萬(wàn)工程發(fā)票!并已繳納570萬(wàn)的稅款! 甲方于今年初也給乙方出具了審計(jì)結(jié)算報(bào)告! 提問(wèn), 1:乙方多開(kāi)具的9萬(wàn)發(fā)票怎么處理?(乙方是一般納稅人) 需要發(fā)票沖紅嗎?(18年已開(kāi)完)想這樣能減少多繳的稅! 2:甲方說(shuō)乙方可以根據(jù)審計(jì)報(bào)告沖減工程款, 乙方還應(yīng)該向甲方索取哪些資料手續(xù)?
老師,現(xiàn)在我這邊有一個(gè)實(shí)務(wù)的問(wèn)題,需要亟需解決,甲乙丙三家公司,丙欠甲方1000萬(wàn)元,甲是乙的供應(yīng)商,乙銷(xiāo)售甲的產(chǎn)品,現(xiàn)在甲乙丙三方簽訂一個(gè)債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,約定將丙欠甲的1000萬(wàn)債務(wù)轉(zhuǎn)讓給乙,乙將1000萬(wàn)還給了甲,這1000萬(wàn)到時(shí)候甲會(huì)以貨的方式發(fā)給乙,但是不開(kāi)發(fā)票,這樣我怎么才能把這1000萬(wàn)的賬平掉了,對(duì)方給我出主意說(shuō)叫我們把這1000萬(wàn)掛賬,計(jì)提壞賬,通過(guò)兩年的時(shí)間把這筆款計(jì)提壞賬給計(jì)提掉,我覺(jué)得這樣有風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)在不知道怎么處理好,麻煩老師給我個(gè)建議
老師好,我們單位作為甲方購(gòu)買(mǎi)乙方的貨物30萬(wàn),付款20萬(wàn),余10萬(wàn)未付款,但已取得30萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票,現(xiàn)在問(wèn)題是乙方欠丙方10萬(wàn)元,現(xiàn)在乙方要求將余下的10萬(wàn)元直接打款給丙方,能這樣操作嗎?若是我們甲方直接轉(zhuǎn)賬給丙方的話賬面上無(wú)法平賬呀!因?yàn)槲覀兗追脚c乙方簽訂的合同和發(fā)票是30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)最終我們甲方能不能直接轉(zhuǎn)賬給丙方10萬(wàn)元?
你好郝老師,我們是電力工程公司。有兩個(gè)項(xiàng)目我們掛靠別人的資質(zhì)接的項(xiàng)目。甲方和被掛靠方乙方簽工程總承包合同。甲方要求乙方供材料給甲方開(kāi)60%的材料票,40%的建筑服務(wù)票。但是被掛靠乙方只收取我們2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。其他的他們什么也不管。我們現(xiàn)在是已借款名義先把錢(qián)轉(zhuǎn)給乙方,讓乙方在給我們的材料方打款,材料方把票開(kāi)給乙方。等甲方讓乙方開(kāi)票,乙方收到甲方工程款時(shí)乙方在把我前期已借款名義的錢(qián)轉(zhuǎn)給我們。我們?cè)诤怂阆虏牧戏娇傆?jì)開(kāi)給乙方多少進(jìn)項(xiàng),乙方開(kāi)給甲方多少銷(xiāo)項(xiàng),算出差多少票我們?cè)诎巡畹钠遍_(kāi)建筑服務(wù)給乙方補(bǔ)齊。等甲方給乙方回款的時(shí)候,乙方就扣除2個(gè)點(diǎn)管理費(fèi)把剩余款轉(zhuǎn)給我們。我想問(wèn)一下老師,我們這樣操作合不合理?我們算分包方嗎?
請(qǐng)問(wèn)下,我們公司是乙方,和甲方簽了勞務(wù)分包合同,但其實(shí)我們自己沒(méi)有干活,又轉(zhuǎn)包給了丙公司(勞務(wù)隊(duì)),丙公司找的農(nóng)民工去干活,然后我們給甲方開(kāi)勞務(wù)票100萬(wàn),丙方再給我們開(kāi)勞務(wù)票80萬(wàn)。然后我們從中拿20萬(wàn),但甲方是通過(guò)發(fā)放到我們公司員工的個(gè)人卡走農(nóng)民工工資形式轉(zhuǎn)的錢(qián),然后我們?cè)俎D(zhuǎn)公司賬上,想問(wèn)下這20萬(wàn)需要報(bào)個(gè)稅么?
下沉廣場(chǎng)商鋪施工,開(kāi)票可以直接寫(xiě),建筑服務(wù)*工程服務(wù)嗎還是自己新建建筑服務(wù)*商鋪施工
下沉廣場(chǎng)商鋪施工,開(kāi)票項(xiàng)目應(yīng)該是什么
客戶(hù)A應(yīng)付材料款10萬(wàn),應(yīng)收混凝土3萬(wàn),公戶(hù)收到客戶(hù)A的混凝土款3,又付了客戶(hù),現(xiàn)在應(yīng)付材料款是10萬(wàn)對(duì)吧
請(qǐng)問(wèn)老師,火車(chē)票或動(dòng)車(chē)票進(jìn)項(xiàng)能在稅務(wù)系統(tǒng)勾選嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,出口業(yè)務(wù),例如10月申報(bào)期,申報(bào)增值稅留抵額是5萬(wàn)元,申報(bào)10月免抵退稅總額是8萬(wàn),那么10月所屬期退稅是5萬(wàn)元,免抵額是3萬(wàn)元,對(duì)嗎?
今年6月收到去年的成本發(fā)票,已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)入了庫(kù)存,過(guò)了匯算清繳時(shí)間還能結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入成本嗎,要改去年的匯算清繳和報(bào)表嗎
外貿(mào)出口第一單,如何去稅務(wù)局備案,
你好,煙花爆竹零售店,開(kāi)具發(fā)票有免稅優(yōu)惠?稅率多少呢,
老師,有個(gè)員工這個(gè)月上班就幾天,應(yīng)發(fā)工資小于個(gè)人承擔(dān)部分社保,差個(gè)1753.86元,員工交到單位1753.86元,扣除個(gè)人社保后他的實(shí)發(fā)工資為零,收到1753.86時(shí)怎么做分錄
老師,上個(gè)會(huì)計(jì)做銀行賬,比如:銀行存款:建行2020,建行2021.建行2022每個(gè)都是一個(gè)子科目,每個(gè)里面都有余額,可是現(xiàn)在對(duì)賬單沒(méi)有這幾個(gè),在另一個(gè)銀行賬單上也沒(méi)我這幾個(gè)數(shù)據(jù),我應(yīng)該怎么處理


不要開(kāi)20萬(wàn)給他。這樣才是合理的。
那乙方賬戶(hù)實(shí)際收到20萬(wàn)只開(kāi)出12萬(wàn)的發(fā)票,剩下的8萬(wàn)賬務(wù)上怎么處理呢
你好,剩下的八萬(wàn)由丙方開(kāi)給他就可以了呀
然后收款也只需要收12萬(wàn)就可以了。
老師,這個(gè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)是有要求的,必須通過(guò)乙方過(guò)賬20萬(wàn)
按理說(shuō)丙方就應(yīng)該是收到多少錢(qián)給乙方開(kāi)多少錢(qián)的發(fā)票,但是丙方是軟件公司,他們的原則就是誰(shuí)用軟件才能發(fā)票開(kāi)給誰(shuí)
你好,這個(gè)三方如果都配合的話也是沒(méi)關(guān)系的,相當(dāng)于是幫忙代收也可以,關(guān)鍵是都要同意這樣子操作
相當(dāng)于幫忙代收我沒(méi)理解老師
你好,實(shí)際上是誰(shuí)用他們的軟件的?是你們用嗎?
是甲方用
你好,你可以乙方幫忙代收這筆給丙方的錢(qián)。
正常是甲方找丙方采購(gòu)就可以了,但是這個(gè)業(yè)務(wù)就是要通過(guò)乙方過(guò)賬
你好,乙方代收這筆錢(qián)就好了。然后再由乙方給回丙方。
20萬(wàn),給甲方開(kāi)出12萬(wàn)發(fā)票,其余8萬(wàn)做代收,到時(shí)候把錢(qián)給丙方,沖銷(xiāo)代收款
你好對(duì)的就是這樣子做
好的謝謝老師
你好,不用客氣的了。