晚上好同學(xué)!我寫一下分錄哈
老師,請問為什么調(diào)整留存收益的金額會是全部的差額?
第一,這道題的不同答案存在自相矛盾之處,答案1給出的分錄是基于什么問題?另外一個題目的答案與這道題答案并不相同,差異是什么? 第二,乙公司調(diào)整后的凈利潤,僅考慮了黃色 乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值與賬面價值之間的差異,未考慮綠色 未實現(xiàn)內(nèi)部損益的調(diào)整。為什么? 第三,處置投資時,賬面價值與公允價值差異,有時計入 投資收益,有時計入 留存收益,這個有什么規(guī)律?-處置公允價值法的其他權(quán)益工具投資/交易性金融資產(chǎn),差額計入留存收益,處置成本法/權(quán)益法,差額計入 投資收益(結(jié)論對否)?
老師,這道題的會計分錄是這樣寫嗎,答案選B,初始確認(rèn)金額9980,那算出來年末利益調(diào)整是99,比初始確認(rèn)的利益調(diào)整總數(shù)20還大,問題出在哪里
老師早上好 求第一問的結(jié)轉(zhuǎn)留存收益分錄的金額
其他的綜結(jié)轉(zhuǎn)和差額都計入留存收益,分配現(xiàn)金股利是2023年的投資收益,最后問題的答案為啥不是1000萬?
老師,小規(guī)??梢允?3%的發(fā)票嗎?
請問企業(yè)是小規(guī)模納稅人,經(jīng)營范圍行業(yè)是內(nèi)陸?zhàn)B殖,銷售賣出魚蝦產(chǎn)品未開具發(fā)票收入申報增值稅和企業(yè)所得稅是在那一欄填寫,適應(yīng)什么稅率。
公司過節(jié)購買酒水,可以抵扣進項稅嗎
公司注銷時,通過線上辦理,公司通過電子營業(yè)執(zhí)照如何簽名?
老師你好,麻煩你和我講一下做研發(fā)的分錄,就是成功和不成功
老師我們是醫(yī)藥公司,開藥品的發(fā)票,現(xiàn)在價格調(diào)增,往上沖差,沖差金額是正數(shù)14.4,我能不能開發(fā)票,不填數(shù)量、單價,直接填金額14.4,這樣開發(fā)票合規(guī)嗎?
老師好,請問下載企業(yè)所得稅匯算清繳表,從哪里下?
物流公司,司機報銷的違章費用怎么入賬
老師,我已經(jīng)抵扣供應(yīng)商的專票了,現(xiàn)在對方開多了想部分紅沖發(fā)票,是我先出紅字信息表還是供應(yīng)商先出
公司監(jiān)事不退出,就要強制性不繳社保嗎?
2×16年12.31 借:營業(yè)外支出975 貸:預(yù)計負(fù)債975 2×17年2.10 借:以前年度損益調(diào)整275(950+300-975) 貸:其他應(yīng)付款275 借:預(yù)計負(fù)債975 貸:其他應(yīng)付款975
以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤275 貸:以前年度損益調(diào)整275
2×17年3.20,支付款項 借:其他應(yīng)付款1250 貸:銀行存款1250
老師,為什么不考慮應(yīng)交稅費和遞延所得稅呢?
如果考慮所得稅,本題答案是不是=-275+243.75(沖減遞延所得稅資產(chǎn))-312.5(減少應(yīng)交所得稅)=206.25
為什么不考慮應(yīng)交稅費和遞延所得稅呢?我看題目中沒有明確,也沒給稅率,我就沒寫稅費影響的分錄
如果考慮所得稅,本題答案是不是=-275+243.75(沖減遞延所得稅資產(chǎn))-312.5(減少應(yīng)交所得稅)=206.25。是的,您處理正確,考慮所得稅,就是影響留存收益206.25
好的,謝謝老師
不客氣呢!祝您學(xué)習(xí)愉快!天天進步!